Tesis de Grado: Envíos recientes
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Desarrollo de un marco teorico-conceptual sobre la determinación de las rentas en función de la normativa vigente
(2014-09-17)El fomento del ahorro a largo plazo es una prioridad tanto pública como privada. Los planes de pensiones previstos en los sistemas de seguridad social, constituyen instrumentos idóneos para la generación de ahorro a largo ... -
Conversión de organizaciones no gubernamentales (ONGs) financieras en bancos comerciales de microcredito
(2014-09-17)El gobierno de Víctor Paz Estensoro, en 1985 dio un giro a la economía, que se tradujo en reducción del gasto fiscal y cierre de todas las empresas estatales deficitarias esto llevo a un desempleo masivo, mismos que se ... -
La auditoria de Marketing como instrumento de evaluación de las estrategias comerciales de Banco Los Andes Procredit
(2014-09-17)En la época actual, las empresas, se ven obligadas a operar dentro de un nuevo marco económico caracterizado por la información y los conocimientos, el clima competitivo se ha multiplicado notablemente ante la dinámica del ... -
Propuesta de ajuste y modificaciones al plan de cuentas del sistema contable de la corporación de seguro social militar (COSSMIL)
(2014-09-17)El objetivo del presente trabajo, es proveer a la entidad un compendio de carácter rector del plan de cuentas para que este documento ajustado, modificado y actualizado cuente con el flujo contable en el sistema de la ... -
Manual de auditoria para evaluar el control interno respecto al proceso de selección de personal en una empresa importadora - caso de estudio empresa SICA
(2014-09-17)Existe una necesidad de conformar una nueva Visión de la Auditoría de Recursos Humanos desde un Enfoque Sistémico, de tal manera de ubicarla como un Componente muy importante, encargada de proteger el buen funcionamiento ... -
Procedimientos de auditoria Social para medir la eficacia social del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz
(2014-09-17)La auditoría social deviene de un proceso sistemático de análisis para obtener y evaluar de una forma objetiva las evidencias relacionadas con informes sobre actividades de distinta índole y otros acontecimientos similares, ... -
implantación del cuadro de mando integral como herramienta de control de gestión para una Unidad Educativa Superior
(2014-09-17)El presente trabajo tiene Necesidad de implantar un CUADRO DE MANDO INTEGRAL CMI, en una unidad educativa superior. El CMI, es un instrumento de gestión, que son un conjunto de indicadores seleccionados que ayudan a la ... -
Auditoria especial del pago de la asignación por campañas de vacunación gestión 2005 del Servicio Departamental de Salud La Paz (SEDES)
(2014-09-17)En cumplimiento al POA de la gestión 2012 de la Dirección de Auditoría Interna, Ley N° 1178, solicitud de la Contraloría General del Estado y Ordenes de Trabajo GADLP/AI/OT N° 021 y 038, se realizó la "Auditoria Especial ... -
Elaboración de un manual de auditoria para evaluar el sistema de presupuesto en PADEM (Programa de apoyo a la democracia municipal)
(2014-09-17)El Proyecto de Grado, se estructura conforme a las exigencias de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, como también de la Carrera de Contaduría Pública, pertenecientes a la Universidad Mayor de San Andrés. ... -
Elaboración de un manual de auditoria para la evaluación de control interno del sistema de administración de personal en la Caja Nacional de Salud de la ciudad de La Paz
(2014-09-17)El presente Proyecto de Grado, consta de 8 capítulos, estructurados conforme a las exigencias de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, como también de la Carrera de Contaduría Pública, pertenecientes a la ... -
Evaluación de control interno de la unidad de almacenes del Gobierno Autónomo, Municipal de Combaya
(2014-09-17)El presente Trabajo Dirigido busca mediante la aplicación de la teoría y los conceptos relativos al control interno y gestión de almacenes, encontrar explicaciones referidas a la administración, control interno e información, ... -
Auditoria sobre la confiabilidad de la empresa pública productiva lácteos de Bolivia al 31 de diciembre de 2012, partida 313-productos agrícolas, pecuarios y forestales
(2014-09-17)El trabajo fue realizado en el marco del Convenio Interinstitucional de fecha 20/02/13 entre el SEDEM y la UMSA, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, bajo la modalidad de graduación de Trabajo Dirigido se realiza ... -
Evaluación de control interno del sistema de tesoreria de la unidad de finanzas de la administración central del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
(2014-09-17)Informe de Auditoría Interna Nº MDRyT/UAI/INF/012/2011 correspondiente al examen sobre Examen sobre Evaluación del Sistema de Tesorería (ST) del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras al 31 de Diciembre de 2011 ejecutada ... -
Implementación de manual de procesos y procedimientos de manejo de valores del Gobierno Municipal de El Alto
(2014-09-17)El presente trabajo se realizo a través de convenios interinstitucionales firmados por la Universidad Mayor de San Andrés y el Gobierno Municipal de El Alto, que hacen posible que estudiantes egresados se titulen mediante ... -
Fortalecimiento a los procedimientos de control interno en revisión y elaboración de movimientos físicos valorados de los almacenes COSSMIL
(2014-09-17)La Unidad de Control de Almacenes de la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL), procesa los Movimientos Físico Valorados, donde se hacen observaciones sobre la oportunidad, eficacia, eficiencia en la distribución ... -
Auditoria especial al grupo servicios personales correspondientes a la gestión 2010 de la administración de servicios portuarios de Bolivia (ASP-B)
(2014-09-17)La Unidad de Auditoría Interna de la Administración de Servicios Portuarios - Bolivia ha realizado la Auditoría Especial al Grupo Servicios Personales correspondiente a la Gestión 2010, cuyo resultado fue la elaboración ... -
Auditoria especial de la adquisición de repuestos y mantenimiento realizado por transportes Aéreos Bolivianos (T.A.B.) gestión 2010
(2014-09-17)En cumplimiento al convenio interinstitucional suscrito entre Transportes Aéreos Bolivianos y la Universidad Mayor de San Andrés, se realizó el Trabajo Dirigido en la Unidad de Auditoria Interna, que es responsable de ... -
Evaluación de control interno relacionado con la rendición de cuentas de la ONG coordinadora de la mujer
(2014-09-17)En relación al examen de auditoría que hemos realizado sobre los Estados Financieros básicos del Fondo MDG3 Construyendo una Cultura de Equidad para el Ejercicio de los Derechos de las Mujeres Proyecto BO/263- 2010, ... -
Evaluación del control interno del sistema de organización administrativa en la industria INALBES
(2014-09-17)Nuestro objetivo principal, es emitir un Informe respecto a los grados de implantación, implementación y desarrollo del Sistema de Organización Administrativa. Utilizando como analogía los preceptos establecidos de la Ley ... -
Evaluación del control interno relacionado con los procesos de compras y ventas en bodegas Mariani S.R.L.
(2014-09-17)El presente trabajo dirigido tiene como finalidad realizar la evaluación del control interno a los procesos de compras y ventas de Bodegas Mariani S.R.L., donde mediante procedimientos de auditoría se identificara riesgos ...