Tesis de Grado: Envíos recientes
Mostrando ítems 41-60 de 93
-
Evaluación del control interno de las recaudaciones por importaciones de la Cámara Nacional de Industrias
(2014-09-23)El presente trabajo deInvestigación, se realizó con el fin de emitir una opinión y tuvo como objetivo,Evaluar el Control Interno en las Recaudaciones por Importación implementado en el Departamento de Contabilidad de la ... -
Elaboración de un manual de auditoria para evaluar el sistema de control interno relacionado con los ingresos de una entidad pública desconcentrada. Caso de estudio : Servicio nacional de verificación de exportaciones (SENAVEX)l)
(2014-09-23)El Proyecto de Grado que se presenta a continuación tiene como título: " MANUAL DE AUDITORÍA PARA EVALUAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO RELACIONADO CON LOS INGRESOS DE UNA ENTIDAD PÚBLICA DESCONCENTRADA CASO DE ESTUDIO: ... -
Manual de auditoria para evaluar el control interno respecto al proceso de selección de personal en una empresa exportadora. Caso de estudio Empresa "Exportadores Bolivianos S.R.L."
(2014-09-23)Desde hace tiempo atras, mucho se ha hablado sobre la problematica de la Seguridad Social Boliviana, pero poco se ha hecho, lo cierto es que en la practica nadie confia en ella, no solamente por la crisis economica-financiera, ... -
Auditoria de confiabilidad de los registros y estados financieros en el rubro de activos fijos, bienes muebles de la gestión 2009-Gobierno Municipal de La Paz
(2014-09-22)En cumplimiento de la Programación de Operaciones Anual de la Alcaldía Municipal de La Paz de acuerdo a instrucciones impartidas mediante Memorándum No. 019/2010 del 02/02/2010, la Auditoría General del GMLP nos instruye ... -
Auditoria especial a los estados de cartera de proyectos por cada linea de financiamiento de la Unidad Ejecutora 007 Unidad de administración de programas dependientes del Viceministerio de inversión pública y financiamiento externo (VIPFE), al 31 de diciembre de 2012
(2014-09-22)La Auditoria Especial, que se nos asignó como Trabajo Dirigido, se realizó en la Unidad de Administración de Programas del Ministerio de Planificación del Desarrollo. El objetivo de la auditoría será expresar una opinión ... -
Elaboración del reglamento específico del sistema de administración de personal en la empresa Inalbes
(2014-09-22)La inexistencia de guías o procedimientos que permitan evaluar o medir, el Control Interno en procesos tales como el de selección de personal, originan la necesidad de realizar la Elaboración del Reglamento Específico del ... -
Evaluación de los requisitos de calidad que deben reunir los papeles de trabajo elaborados en la auditoria de confiabilidad de registros y estados financieros de la gestión 2010, de la Universidad Mayor de San Andres.
(2014-09-22)El presente Trabajo Dirigido fue desarrollado en el Departamento de Auditoría Interna de la Universidad Mayor de San Andrés y está orientado al cumplimiento de los requisitos de calidad que deben reunir los papeles de ... -
Auditoria financiera de Molino Andino S.A. al 31 de Marzo de 2013 (Rubro Activo Fijo)
(2014-09-22)El presente Trabajo Dirigido tiene por objeto describir los Antecedentes y Normativas referidas al tema de Auditoría Financiera - Rubro Activo Fijo, mismos que, específicamente aplicamos al trabajo realizado en la Empresa ... -
Auditoria especial al pago del Bono Juancito Pinto gestión 2006 efectuada por la Unidad Militar Batallón Comando I Vidaurre en el departamento de La Paz
(2014-09-22)La Auditoría Especial fue efectuada en la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Planificación del Desarrollo. Emitir opinión respecto del cumplimiento a las Disposiciones Legales y Normativa Vigente relacionada ... -
Auditoria de confiabilidad de registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2012 de la Caja Bancaria Estatal de Salud
(2014-09-22)De acuerdo a lo establecido en el inciso "e" del artículo 27 de la ley 1178, establece que todas las entidades de la Administración Pública deben presentar sus Estados Financieros adjuntando el Informe de Confiabilidad. ... -
Auditoria SAYCO al sistema de administración de personal, gestión 2012 del Ministerio de Justicia
(2014-09-22)En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna, correspondiente a la gestión 2013, y a Instrucción impartida por la Jefatura de la Unidad de Auditoría Interna mediante Memorándum de Trabajo ... -
Inovación y reducción de costos en las Microempresas dedicadas a la fabricación de cuadernos
(2014-09-22)El presente trabajo de investigación fue desarrollado con la finalidad de implementarse en las pequeñas factorías de las ciudades de La paz y El Alto que albergan alrededor de estas microempresas, las citadas microempresas ... -
Diseño de un sistema de costos por procesos para las Microempresas dedicadas a las producción de cuadernos
(2014-09-22)El presente trabajo de investigación se desarrollo con la finalidad de ser implantado en las diferentes microempresas dedicadas a la fabricación de cuadernos, las cuales en su mayoría se encuentran ubicadas en las ciudades ... -
Proyecto para la mejora del servicio de otorgación de créditos en las mutuales del sistema financiero
(2014-09-22)Luego de realizar una evaluación del proceso de otorgación de créditos, se detectaron los siguientes aspectos, que justifican la investigación y se resumen a continuación: Se pudo observar que, el proceso utilizado para ... -
Auditoria de confiabilidad de los registros y estados financieros de la entidad ejecutora de Medio Ambiente y Agua al 31 de diciembre de 2012 (Rubro pasajes y viáticos al interior del país)
(2014-09-22)El Presente Trabajo se realizó en el marco del Convenio Interinstitucional entre La Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA) y la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Facultad de Ciencias Económicas y ... -
Auditoria sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) preoyecto de alianzas Rurales-PAR-Gestión 2009
(2014-09-22)El presente Trabajo se basa en el cumplimiento del Marco Normativo vigente para la ejecución de éste tipo de auditorías, requerido por el artículo 27, inciso e) de la Ley Nº 1178, que señala que todas las Entidades de la ... -
Auditoria sobre la confiabilidad de los estados complementarios y de la ejecución presupuestaria del Ministerio de Desarrollo Rural Y Tierras administración central al 31 de diciembre de 2011 (Partida presupuestaria 25220-Consultoria de linea)
(2014-09-18)El presente Trabajo Dirigido propuesto, fue elaborado en la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) - Administración Central, sobre la Auditoría de Confiabilidad al 31 de diciembre ... -
Banco estatal de desarrollo: Opción al modelo del estado plurinacional de Bolivia (2006-2014)
(2014-09-17)Banco Estatal de Desarrollo En primera instancia, es importante aclarar que es un Banco Estatal de Desarrollo y cuáles son las características que los distinguen de los bancos públicos en general. En segundo lugar, los ... -
Diseño e implementaciónde sistema de información contable caso: Cooperativa multiactiva junta de fomento San Vicente Ltda
(2014-09-17)La Cooperativa Multiactiva Junta de Fomento San Vicente Ltda. (CMJFSV Ltda.), fue constituida el 3 de marzo de 2008, con el apoyo de Pan American Silver Bolivia S.A., con el propósito de beneficiar a los trabajadores de ... -
Un modelo de cadena de valor para la administración y control de la micro y pequeña empresa en el departamento de La Paz-Bolivia
(2014-09-17)Las micros y pequeñas empresas en nuestro país, constituyen un potencial importante para el mejoramiento de los ingresos y la creación de fuentes de empleo, fundamentalmente para los grupos de población más marginales. ...