Tesis de Grado: Envíos recientes
Mostrando ítems 21-40 de 93
-
Propuesta de captación de recursos financieros no tradicionales para el Gobierno Municipal de La Paz a traves de los bonos verdes o certificación de emisiones caso: Bosquesillo de Pura Pura
(2014-09-24)La investigación titula,"Captación de Recursos Financieros no Tradicionales para el Gobierno Autónomo Municipal de LA PAZ a través de los "Bonos Verdes o certificación de emisiones" caso Bosquecillo de Pura Pura". El ... -
Diseño y elaboración de los reglamentos específicos del sistema de programación de operaciones, sistema de organización administrativa y sistema de administración de personal del servicio nacional de verificación de Exportaciones-Senavex
(2014-09-23)El problema actual, es la ausencia de Reglamentos Específicos del SPO, SOAy SAP, que se adecuen a las necesidades estructurales de la institución, por lo que el objetivo principal es cumplir lo establecido con el art.27° ... -
Manual de auditoria para evaluar los procesos de selección y contratación de personal en las AFPS, caso de estudio: Futuro de Bolivia S.A. afp
(2014-09-23)El presente Proyecto de Grado manifiesta la necesidad de elaborar un Manual de Auditoría para Evaluar los Procesos de Selección y Contratación de Personal en FUTURO DE BOLIVIA S.A. AFP, el cual permitirá orientar las ... -
Auditoria de confiabilidad de los registros, estados financieros y ejecución presupuestaria de la empresa cartones de Bolivia (CARTONBOL)-Rubros de gastos al 31 de diciembre de 2012
(2014-09-23)El presente Trabajo se realizó en el marco del Convenio Interinstitucional suscrito entre el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas - SEDEM y la Universidad Mayor de San Andrés - UMSA, Facultad de ... -
Modificación al decreto supremo 24484 de 29 de enero de 1997 y 27924 de 20 de diciembre de 2004 y cambio al régimen general a comerciantes minoristas establecidos en el régimen tributario simplificado
(2014-09-23)La dinámica de la economía, trae consigo la necesidad de actualizar en forma permanente a la Administración Tributaria, con el fin de permitirse ubicar sus acciones de control en aquellos segmentos de contribuyentes cuyo ... -
Auditoria especial del inventario de almacenes del Ministerio de Justicia, gestión 2012
(2014-09-23)La Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia, ha realizado la Auditoría Especial del Inventario de Almacenes Gestión 2012, cuyo resultado fue la elaboración del Informe de Auditoría Nº MJ/UAI/INF/009/2013, en ... -
Auditoria especial al proceso de contratación y pagos efectuados a los consultores de linea, de la fuente de financiamiento: AECID, correspondiente a la gestión 2011
(2014-09-23)Bajo la modalidad de Trabajo Dirigido, aplicamos conocimientos adquiridos en los años de estudio Universitario, en el presente trabajo se expone el Trabajo Dirigido titulado: "AUDITORÍA ESPECIAL AL PROCESO DE CONTRATACIÓN ... -
Manual de auditoria para evaluar los procesos de selección y contratación de personal eventual en entidades descentralizadas, caso de estudio: Entidad ejecutora de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA)
(2014-09-23)Entre los nuevos retos de nuestro País, se encuentra la utilización más eficiente y racional de los recursos disponibles; tanto materiales como humanos, que garanticen un buen desempeño de nuestra Economía Interna y del ... -
Diseño de un sistema de control interno para organizaciones sin fines de lucro
(2014-09-23)Este proyecto es una propuesta de control Interno Contable para una organización sin fines de lucro, de reciente creación. Se detectó que las cuentas de mayor riesgo son; Caja, Bancos, Fondo de Caja Chica y Compras y ... -
Propuesta de elaboración de un manual de auditoria para la evaluación del control interno relacionado con la selección de personal en entidades que otorgan préstamos de dinero con recursos propios, caso de estudio: Prendamas S.R.L.
(2014-09-23)La inexistencia de procedimientos que permitan evaluar el Control Interno en procesos tales como el de Selección de Personal, origina la necesidad de elaborar un Manual de Auditoría para Evaluación del Control Interno ... -
Auditoria de confiabilidad de registros y estados financieros del Gobierno Autónomo municipal de La Paz al 31/12/2011 (Cuenta 22320 "Deuda pública externa")
(2014-09-23)El presente Trabajo Dirigido denominado: "Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de Gobierno Autónomo Municipal de La Paz al 31/12/2011(Cuenta 22320 "Deuda Pública Externa"), fue realizado en la ... -
Auditoria especial de las diferencias detectadas entre la escala salarial aprobada y la planilla de haberes de las gestiones 2002 y 2003 de la administración de servicios Portuarios-Bolivia
(2014-09-23)El presente trabajo tiene como propósito el de expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales aplicable a ... -
Cancillería del Estado Plurinacional dfe Bolivia Auditoria especial de gastos de funcionamiento del Consulado General de Bolivia en Madrid-España por el periodo comprendido entre Enero 2009-Diciembre 2012
(2014-09-23)El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, durante el periodo comprendido entre Enero de 2009 a Diciembre de 2012, transfirió Recursos Financieros al Consulado de Bolivia en Madrid - España, ... -
Mecanismos y procedimientos de fiscalización para minimizar la omisión tributaria a la propiedad de bienes inmuebles que corresponden a las empresas situados en la jurisdicción de El Alto
(2014-09-23)Entre los derechos que tienen las personas como miembro del Estado Plurinacional de Bolivia, tiene la obligación de contribuir económicamente al sostenimiento de los servicios públicos; entre estas contribuciones se ... -
Auditoria (SAYCO) del sistema de administración de bienes y servicios (SABS) de la empresa municipal de áreas verdes, parques y forestación (EMA VERDE) gestión 2009
(2014-09-23)La carrera de Contaduría Pública, de conformidad con el Reglamento de Régimen Estudiantil de la Universidad Boliviana aprobada en el VIII Congreso, contempla en su capítulo VIII Art. 66 entre otras modalidades de ... -
Manual de auditoria para evaluar el control interno del proceso de selección de personal de las empresas productoras de plásticos en general caso de estudio: Empresa de plásticos "Exaltación"
(2014-09-23)El presente Proyecto de Grado, consta de 8 capítulos, estructurados conforme a las exigencias de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, como también de la Carrera de Contaduría Pública, pertenecientes a la ... -
Implantación y desarrollo de control interno administrativo en una Entidad Educativa
(2014-09-23)El presente trabajo se elaboró principalmente para brindar instrumentos herramientas administrativas para aquellas empresas educativas que no lo cuenten. Actualmente en la práctica empresarial; todas las empresas ... -
Diseño e implementación de un sistema de control interno en el área de servicio impositivo en las entidades financieras
(2014-09-23)El presente trabajo trata del Servicio de Recaudación que prestan las Entidades Financieras Bancarias y No Bancarias a los Contribuyentes y no así de los impuestos propios de estas; servicio de recaudación a través de ... -
Auditoria financiera al 31 de diciembre del 2012 del Instituto Americano La Paz (Rubro:Activos fijos)
(2014-09-23)El presente Trabajo Dirigido denominado "Auditoría Financiera del Instituto Americano La Paz al 31 de diciembre del 2012- Rubro Activo Fijo", fue realizado a través de la firma Bedoya & Asociados, en la cual participamos, ... -
Auditoria de confiabilidad de los registros de la ejecución presupuestaria (Gasto) del proyecto de alianzas rurales (PAR), al 31 de diciembre de 2011
(2014-09-23)El presente Trabajo Dirigido fue desarrollado por la Unidad de Auditoría Interna del MDRyT, en los ambientes del Proyecto de Alianzas Rurales, en la cual participamos, dando de esta manera cumplimiento a la Resolución del ...