Evaluación de control interno del sistema de tesoreria de la unidad de finanzas de la administración central del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
Fecha
2014-09-17Autor
Perez Barrerto, Nadir Jessie
Velasquez Gutierrez, Maria Eugenia
Valencia Tapia, Felipe Eulogio, Tutor
Metadatos
Mostrar el registro completo del ítemResumen
Informe de Auditoría Interna Nº MDRyT/UAI/INF/012/2011 correspondiente
al examen sobre Examen sobre Evaluación del Sistema de Tesorería (ST) del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras al 31 de Diciembre de 2011 ejecutada en cumplimiento al Programa de Operaciones Anuales POA. El objetivo del examen es Establecer el grado de implantación y funcionamiento del Sistema de Tesorería (ST) en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) y si se efectuó de acuerdo a disposiciones legales vigentes. El objeto del examen está constituido por información y documentación originada para la aplicación del Sistema de Tesorería (ST), al 31 de diciembre de 2010. Como resultado del examen realizado se encontraron las deficiencias de control interno en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (Administración Central del MDRyT, Vice Ministerio de Coca y Desarrollo Integral, Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria y el Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo), excepto por los hallazgos expuestos en el presente informe, concluimos que el mismo, ha sido desarrollado de conformidad con los lineamientos generales que establecen la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, las Normas Básicas del Sistema de Tesorería y su Reglamento Específico, aprobado con Resolución Ministerial N° 168 del 17 de agosto de 2007.