Buscar
Mostrando ítems 11-20 de 61
Diseño de un sistema de control interno de la Unidad Financiera del Consejo de la Judicatura Distrito La Paz
(2013-05-23)
En el presente Trabajo centraremos nuestra atención en la posibilidad de la implantación de un Diseño de un Sistema de Control de la Unidad Financiera del Consejo de la Judicatura.
Mediante la aprobación de la Ley 1817 ...
Sistema de costos basados en actividades en la fabricación de tableros electricos industriales. Caso : "TABLEFALCA"
(2013-05-23)
El presente proyecto de grado se ha realizado en la empresa Tableros Eléctricos Falcón, C.A (TABLEFALCA), en busca del mejoramiento continuo de ensamblajes, pretende y visualizo en las áreas Administrativas y de Operaciones, ...
Auditoria de confiabilidad de ingresos y gastos de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación "EMAVERDE gestión 2010.
(2013-05-23)
El presente Trabajo Dirigido, fue realizado en la Unidad de Auditoria Interna del G.A.M.L.P. de acuerdo a las sbases estipuladas en el Convenio Interisntituconal con la Univerisdad Mayor de SSan Andres, se aplicaron ...
Sistematización del proceso de compras en el fondo rotatorio-caso: Hospital Obrero Nº 1
(2013-05-27)
Este proyecto propone una investigación sobre la metodología de manejo del Fondo Rotatorio en las adquisiciones del Hospital Obrero No 1, asimismo las herramientas administrativas y las formas de control del mismo. ...
Auditoria especial al cumplimiento de los requisitos exigidos al personal profesional del SENASIR, por la Gestión 2008.
(2013-05-23)
El presente estudio está relacionado a trabajos efectuados por la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, consistentes en Auditorias Gubernamentales, tales como: Auditoria Financiera, ...
Examen de confiabilidad de registros y estados financieros del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) al 31 de diciembre de 2010, fuente DANIDA.
(2013-05-23)
En cumplimiento al prograna operativo de activdades de la gestión 2011 y de conformidad al Art. 15 de la Ley 1178, la Unidad de Auditoria Interna a efectuado el Examen de Confiabilidad de Regsitros y estados Financieros ...
Auditoria Especial de cuentas por cobrar del Centro de Investigación y Desarrollo Acuicola Boliviano (CIDAB), al 31 de diciembre de 2010
(2013-05-23)
De acuerdo a la reglamentación vigente emanada por el IX Congreso de Universidades de Bolivia, como una de las formas de titulación en la Universidad Mayor de San Andrés a nivel licenciatura en la Facultad de Ciencias ...
Auditoria de confiabilidad de los estados financieros complementarios almacenes y activos fijos del Ministerio de Planificación del Desarrollo al 31/12/11.
(2013-05-22)
El presente trabajo de grado fue realizado en la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Planificación de Desarrollo, en la que se ejecuto la "Auditoria de Confiabilidad de los Estados Financieros Complementarios ...
Auditorias especiales sobre la adquisición de bien inmueble en la gestión 2003 y entrega de fondos en la gestión 1994. Caso: Caja Bancaria Estatal de Salud
(2013-05-23)
El presente trabajo dirigido se realizó en la Caja Bancaria Estatal de Salud C.B.E.S., en la Unidad de Auditoría Interna, la cual tiene como una de sus funciones específicas la realización de auditorías especiales entre ...
Metodos y técnicas para la evaluación de Control Interno
(2013-05-23)
El proyecto de grado "METODOS Y TECNICAS PARA LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO" se refiere a la elaboración de un proceso continuo realizado para la dirección, gerencia y otros empleados de la entidad, para proporcionar ...