PETAENG: Envíos recientes
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Auditoria Financiera
(2016)Auditoría es un término que puede hacer referencia a tres cosas diferentes pero conectadas entre sí: puede referirse al trabajo que realiza un auditor, a la tarea de estudiar la economía de una empresa, o a la oficina donde ... -
Gabinete de Auditoria Operativa. Sistemas de control interno para la toma de decisiones gerenciales
(2016)Al hablarse del control interno como un proceso, se hace referencia a una cadena de acciones extendida a todas las actividades, inherentes a la gestión e integrados a los demás procesos básicos de la misma: planificación, ... -
Contabilidad de tributos
(2016)Este trabajo informe se ha centrado en el estudio del sistema tributario en Bolivia y los principales impuestos que lo integran, con el fin de determinar el sujeto obligado, la base imponible y la cuantía del impuesto, ... -
Análisis de la teoría de colas y su aplicación al sistema financiero
(2018)La teoría de las colas es el estudio matemático de las colas o líneas de espera, donde la formación de colas es un fenómeno común en nuestro diario vivir que ocurre siempre que la demanda efectiva de un servicio excede a ... -
Auditoria Operativa
(2016)Podemos decir que la Auditoria Operativa surge como necesidad de evaluar las decisiones adoptadas en los distintos niveles jerárquicos respecto de los objetivos, políticas, planes, estructuras, presupuesto, canales de ... -
Análisis de inventario y codificación técnica de activos fijos en la Procuraduría General del Estado Plurinacional
(2018)Los activos son los bienes, derechos y otros recursos de los que dispone una empresa, pudiendo ser, por ejemplo, muebles, construcciones y equipos informáticos. También, se incluirían aquellos de los que se espera obtener ... -
Control post venta de microcréditos productivos otorgados en el sistema bancario
(2018)El presente trabajo titulado "CONTROL POST VENTA DE MICROCREDITOS PRODUCTIVOS OTORGADOS EN EL SISTEMA BANCARIO " tiene por finalidad evaluar normativas internas, procesos de revisión, análisis de mecanismos de control ... -
Auditoria Financiera
(2016)Para emitir un informe de auditoría los auditores deben reunir la evidencia necesaria para obtener una comprensión del control interno de la empresa, revisando documentos, observando activos, realizando una investigación ... -
Análisis de cuentas incobrables como gastos deducibles para la determinación del I.U.E
(2018)La utilidad contable es distinta a la utilidad tributaria en el sentido de que las leyes que regulan el IUE (Impuesto a las Utilidades de las Empresas) consideran algunos ingresos y gastos válidos y otros no. En el presente ... -
Gabinete de Auditoria Operativa
(2016)Hoy en día las empresas, se ven fortalecidas con la asimilación de la calidad total, excelencia gerencial, sistemas de información, etc. Nuevos enfoques orientados a optimizar la gestión empresarial en forma cualitativa y ... -
Auditoria operativa de control interno en las organizaciones que trabajan con la metodología de Bancos Comunales y su influencia en la sociedad
(2016)Los bancos comunales son organizaciones de crédito y ahorro formado por grupos de entre 10 y 50 miembros. Estos grupos son normalmente mujeres que se asocian para autogestionar un sistema de microcréditos, ahorro y apoyo ... -
Análisis de control interno para el proceso de contratación directa de bienes y servicios de entidad pública
(2018)El presente trabajo de investigación," ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDAD PÚBLICA”, tiene como objetivo general determinar la relación del control interno ... -
Análisis de la implementación de un sistema informático de control y seguimiento de trámites para el proceso de pago en la unidad de tesorería del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz
(2018)La implementación de herramientas informáticas en la actualidad que ayuden a automatizar los procesos y procedimientos en el área administrativa financiera para un mejor control interno, esto con el fin de mejorar la ... -
Análisis de relación de precios de productos alimenticios de la canasta familiar
(2019)El salario mínimo nacional, se lo establece en referencia a la Canasta Familiar, estudio: que es determinado por las entidades correspondientes que lo elaboran verificando las necesidades alimenticias de una familia, pero ... -
Gabinete de auditoria operativa
(2016)El presente ensayo nos describe de manera detallada los siguientes aspectos importantes de la auditoria operativa: Fundamentos, características y metodología. Así como también se hace mención a las normas, técnicas, ... -
Marco conceptual de las NIIF
(2016)Numerosas entidades en el mundo entero, preparan y presentan estados financieros para usuarios externos. Aunque estos estados financieros pueden parecer similares entre un país y otro, existen en ellos diferencias causadas ... -
Descripción de un modelo de control interno Contable mediante un sistema de costos por procesos en la fabricación de Losetas Tipo Doble “S”
(2018)Considerando este último aspecto, la principal función de la gerencia es la toma de decisiones con relación a la planeación y control presupuestario con el fin de lograr los objetivos deseados. Para que la gerencia tenga ... -
El control interno en las empresas e instituciones
(2016)Los Gerentes y Ejecutivos que están a la cabeza de una empresa o Instituciones, son exigentes para mejorar el control interno. Los controles internos se implantan para mantener la empresa o institución en la dirección de ... -
Indicadores o ratios financieros
(2016)El pilar fundamental del análisis financiero está contemplado en la información que proporcionan los Estados Financieros de la empresa, teniendo en cuenta las características de los usuarios a quienes van dirigidos y los ... -
Contabilidad General
(2016)El profesional Contador Público Autorizado necesita conocer e interpretar los conceptos, criterios, procedimientos y técnicas descritas por las Normas Contables de Información Financiera, además de las disposiciones legales ...