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Mostrando ítems 241-250 de 338
Modelo de un sistema de control interno para el área de cartera de clientes para una empresa importadora y comercializadora de medicamentos caso : FARMEDICAL SRL.
(2019)
La propuesta para el área de cartera de clientes de la empresa FARMEDICAL S.R.L., fue desarrollado como una manera de darle solución a los problemas que se presentan al no realizar un buen control de la cartera de clientes. ...
Análisis a la propuesta de control interno aplicado a los Recursos Humanos
(2018)
El control interno ha sido reconocido como una herramienta para que la dirección de todo tipo de organización Pública y Privada, obtenga una seguridad razonable para el cumplimiento de sus objetivos institucionales y esté ...
Auditoria operativa
(2015)
El presente informe contiene la descripción del conjunto de normas y aclaraciones que permiten comprender la uniformidad de procedimiento de Auditoria Operativa en Bolivia. Estas normas son de aplicación obligatoria para ...
Contabilidad de costos
(2015-12)
Se puede decir que la contabilidad es una técnica que se ocupa de registrar, clasificar y resumir las operaciones mercantiles de un negocio con el fin de interpretar sus resultados. Por consiguiente, los gerentes o directores ...
El Control interno un instrumento para el crecimiento y desarrollo de la empresa
(2018)
Desde tiempos remotos, el ser humano ha tenido la necesidad de controlar sus pertenencias y las del grupo del cual forma parte, por lo que de alguna manera se tenían tipos de control para evitar desfalcos. En la actualidad, ...
Fortalecimiento de procesos de registro contable del rubro inventarios para el Departamento de Contabilidad de la fabrica de Ácido Sulfúrico
(2016)
La presente Memoria Laboral está dirigida a Fortalecer el Proceso de Registro Contable del Rubro Inventarios para el Departamento de Contabilidad de la Fábrica de Ácido Sulfúrico. Frente a la deficiencia en el manejo de ...
Control Interno
(2016)
El control interno ha sido diseñado, aplicado y considerado como la herramienta más importante para el logro de los objetivos, la utilización eficiente de los recursos y para obtener la productividad, además de prevenir ...
Exposición cronológica de sucesos laborales en el área de contabilidad, periodo agosto 2007 a diciembre 2014 y la aplicación de un sistema de ventas
(2016)
La presente Memoria Laboral, se desarrolla en torno a la organización “Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología-ISEAT”, que es un espacio para la formación de líderes eclesiales, religiosos y sociales a través de ...
Evaluación del control interno en la revisión ex ante de operaciones crediticias caso Banco Unión S.A. – Agencia San Pedro
(2021)
Este documento pretende realizar la evaluación al sistema de control interno implementado en el Banco Unión S.A., en la Agencia San Pedro en la ciudad de La Paz, proceso que coadyuva a la otorgación de créditos de manera ...
Auditoria financiera al servicio Plurinacional de la mujer y de la despatriarcalización - SEPMUD, entidad descentralizada del Ministerio de Justicia y transparencia institucional, correspondiente a la gestión 2019
(2021)
Culminando el Plan de estudio en la Carrera de Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad Mayor de San Andrés, como egresadas, hemos tomado la decisión de optar la titulación ...