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    Auditoria financiera al servicio Plurinacional de la mujer y de la despatriarcalización - SEPMUD, entidad descentralizada del Ministerio de Justicia y transparencia institucional, correspondiente a la gestión 2019

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    TD-1502.pdf (2.801Mb)
    Date
    2021
    Author
    Arancibia Salvador, Sofia
    Catarí Siñani, Guadalupe
    Tutor
    Mejía Flores, Nicomedes René, tutor
    Metadata
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    Abstract
    Culminando el Plan de estudio en la Carrera de Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad Mayor de San Andrés, como egresadas, hemos tomado la decisión de optar la titulación por modalidad de Trabajo Dirigido en la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, tras el Convenio suscrito entre dicha Entidad Pública, y la Universidad Mayor de San Andrés, se desarrolló la “Auditoría Financiera al Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización - SEPMUD, Entidad Descentralizada del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Correspondiente a la Gestión 2019. La Auditoria fue realizada en cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la gestión 2020 de la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Nuestro examen contempló las etapas de: Planificación, Ejecución y Comunicación de Resultados, consideró la normativa en vigencia y la revisión de la documentación relacionada a los Estados Financieros del Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización – SEPMUD, Institución Pública descentralizada de derecho público, con personería Jurídica, técnica y patrimonio propio, bajo la tuición del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. El objetivo del trabajo fue emitir una opinión independiente para determinar si los Estados Financieros del Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización – SEPMUD, se encuentren razonablemente presentados de acuerdo con las Normas Básicas de Contabilidad Integrada. Como resultado de la Auditoria Financiera se concluyó que el control interno relacionado con la presentación de la información financiera, no ha sido diseñado por la entidad, aspecto que se evidencia en la falta de reglamentos específicos que son base para el diseño del control interno y el logro de los objetivos de la Entidad, como consecuencia de la falta del diseño de control interno se identifica y reporta debilidades en el capítulo II del informe de control interno, sin embargo no afectaron la razonabilidad de los registros y Estados Financieros revelados al 31 de diciembre de 2019.
    URI
    http://repositorio.umsa.bo/xmlui/handle/123456789/27634
    Collections
    • Trabajos Dirigidos

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    Universidad Mayor de San Andrés
    Ciudad de La Paz - Estado Plurinacional de Bolivia
    copyleft © 2018 
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