Listar Trabajos Dirigidos por fecha de publicación
Mostrando ítems 21-40 de 858
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Auditoría de confiabilidad para la revalorización técnica de activos fijos inmuebles del Gobierno Municipal de La Paz
(2008)El presente Trabajo Dirigido denominado Auditoría de confiabilidad para la revalorización técnica de activos fijos inmuebles del Gobierno Municipal de La Paz de la Unidad de Patrimonio Municipal (U.P.M.) se desarrolló en ... -
Auditoría SAYCO al Sistema de Administración de Bienes y Servicios del Honorable Gobierno Municipal de Riberalta
(2008)I. Introducción.- 1.1. Convenio. 1.2. Marco Institucional. 1.3. Unidad de Auditoría Interna. II.- Objetivos.- 2.1. Objetivo General. 2.2. Objetivo Específico. III.- Planteamiento del Problema.- 3.1. Identificación del ... -
Control Interno de los programas de créditos para vivienda de la Corporación del Seguro Social Militar COSSMIL Gestión 2002 - 2003
(2008)El presente trabajo tiene como objetivo plantear un sistema de Control Interno de los aspectos administrativos y financieros de la Gerencia de Vivienda con el tema Control Interno de los programas de créditos para vivienda ... -
Control y Evaluación del Sistema de Organización Administrativa (SAYCO) del Gobierno Municipal de El Alto
(2008)En cumplimiento a la Ley Nº 1551 de la Participación Popular que define las competencias del Gobierno Municipal en los servicios de educación y la Ley N 2028 de fecha 28 de octubre de 1999, que regula las funciones del ... -
Auditoría Especial sobre la asignación del Escalafón Médico Profesional
(2008)En cumplimento al convenio interinstitucional suscrito entre el Servicio Departamental de Salud La Paz y la Universidad Mayor de San Andrés se realizo el Trabajo Dirigido en la Unidad de Auditoría Interna del SEDES La Paz, ... -
Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del Viceministerio de Defensa Social, de de gestión 2003
(2008)El convenio de Cooperación interinstitucional entre la Universidad Mayor de San Andrés Carrera de Auditoría y el Ministerio de Gobierno, tiene como propósito recibir a los postulantes universitarios para tener a su disposición ... -
Auditoría Especial a los procesos de contratación de bienes, obras, servicios generales y consultorías del Ministerio de Educación y Culturas - Gestión 2006
(2008)Las entidades del sistema público, sin excepción que forman parte de la administración del Gobierno Nacional, en el marco de lo establecido en el Art. 3º de la Ley 1178, tienen la necesidad de responder sobre los objetivos ... -
Evaluación del Control Interno en los procesos administrativos y financieros del Gobierno Municipal de Palca Gestión 2006
(2008)El presente trabajo evaluara el grado de cumplimiento y eficacia de los Sistemas de Administración y de sus instrumentos de Control Interno, determinando la confiabilidad de los Estados Financieros del Gobierno Municipal ... -
Implementación del Manual de Normas y Procedimientos Financieros caso: Programa de Desarrollo Empresarial para empresas PRODEPE S.R.L.
(2008)El presente trabajo es considerado una herramienta que establece los mecanismos primordiales para el desempeño organizacional de las diferentes unidades pertenecientes a PRODEPE interrelacionadas con el área financiera; ... -
Auditoría Especial de cuentas a pagar del Instituto Nacional de Estadística Gestión 2006 - 2007
(2008)Este Trabajo Dirigido engloba siete capítulos los cuales son descritos en los subsiguientes párrafos: el Marco Institucional del Instituto Nacional de Estadística (INE), Planteamiento y Justificación del Problema, Metodología, ... -
Implantación y elaboración de control interno de la Fábrica Nacional de Pinturas Continental (FANAPCO Ltda.)
(2008)El presente trabajo está enfocado a la Implantación y elaboración de control interno de la Fábrica Nacional de Pinturas Continental (FANAPCO Ltda.), ha sido elaborado en base a la imperiosa necesidad de desarrollar cambios ... -
Proceso de adquisición con Fondo Rotatorio y Fondo Fijo - Hospital Materna Infantil - C.N.S.
(2008)A través del convenio de cooperación interinstitucional firmado entre la CAJA NACIONAL DE SALUD (C.N.S.) se compromete a brindar a los estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y ... -
Auditoría Especial de Nóminas del Personal Médico de la Caja Nacional de Salud en incompatibilidad horaria, tiempo y especialidad profesional
(2008)La base para la realización de la Auditoría Especial en CNS se resume en que algunos médicos que trabajan en la CNS y dan cátedra en la UMSA es el de trabajar en las dos entidades en un horario simultaneo originando una ... -
Auditoría de confiabilidad de registros y estados de ejecución presupuestaria en las operaciones de la Empresa Nacional de Ferrocarriles - Residual gestión 2007
(2008)En vista de que una institución pública tiene las mismas necesidades que una empresa privada; de contar con información confiable y oportuna de la situación financiera, presentamos este trabajo dirigido con la finalidad ... -
Evaluación de control interno a la ejecución presupuestaria del mantenimiento rutinario en la red vial fundamental de la Administradora Boliviana de Carreteras primer semestre 2007
(2008)El trabajo dirigido que realizamos está enfocado a la ejecución presupuestario del mantenimiento rutinario en la red vial fundamental el mismo fue realizado en el área de presupuestos. En la primera parte hicimos hincapié ... -
Auditoría (SAYCO) del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS) de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE)
(2008)Según el Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Gobierno Municipal de La Paz y la Universidad Mayor de San Andrés, de fecha 21 de abril de 2006 cuyo objeto es desarrollar acciones conjuntas por parte ... -
Manual de Descripción de puestos de la Organización Esperanza Bolivia - Tarija
(2008)Mediante un análisis y ante la deficiencia en la segregación de funciones de puestos predeterminados en cada uno de los departamento de la Organización Esperanza Bolivia, se vio la necesidad de diseñar un "Manual de ... -
Auditoría al Sistema de Administración de Personal de la Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación (EMAVERDE) del 1ro de Enero de 2006 al 31 de Diciembre de 2006 y del 1ro de Enero de 2007 al 25 de Junio de 2007
(2008)En aplicación al convenio Interinstitucional entre el GMLP y la Universidad Mayor de San Andrés se realiza el presente Trabajo Dirigido titulado Auditoría al Sistema de Administración de Personal de la Empresa Municipal ... -
Evaluación del Control Interno del Sistema de Contabilidad Gubernamental de la Dirección de Liquidación de los Entes Gestores de la Seguridad Social
(2008)El Servicio Nacional de Patrimonio del Estado, fue creado mediante Ley Nº 1788, Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) el 16 de Septiembre de 1997; este es un órgano de derecho público, desconcentrado del Ministerio ... -
Auditoría especial proceso de incorporación a la carrera administrativa caso: registro único para la administración tributaria municipal
(2008)El nuevo sistema de institucionalización de cargo que el gobierno imparte, determina que las entidades gubernamentales requieren contar con instrumentos administrativos que coadyuven a cumplir con eficiencia y eficacia, ...