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Mostrando ítems 191-200 de 297
Elaboración de un Manual de Auditoría para la Evaluación del Control Interno en el proceso de selección de oficiales de créditos en el sistema financiero caso de estudio : Banco FIE S.A.- Regional La Paz
(2019)
La inexistencia de procedimientos que permitan evaluar el Control Interno en procesos tales como el de Selección de Personal, origina la necesidad de elaborar un Manual de Auditoría para Evaluación del Control Interno en ...
Optimización del control interno en procesos de contratación sin convocatoria caso Ministerio de Culturas y Turismo
(2019)
El presente trabajo consiste en la optimización del sistema de control interno para contrataciones sin convocatoria caso Ministerio de Culturas y Turismo, mediante la implementación de un procedimiento específico de ...
Modelo de un sistema de control interno para el área de cartera de clientes para una empresa importadora y comercializadora de medicamentos caso : FARMEDICAL SRL.
(2019)
La propuesta para el área de cartera de clientes de la empresa FARMEDICAL S.R.L., fue desarrollado como una manera de darle solución a los problemas que se presentan al no realizar un buen control de la cartera de clientes. ...
Elaboración de un Manual de Funciones y Procedimientos Administrativos para hotel de tres estrellas en el Dpto. de La Paz caso de estudio : Hotel Sajama
(2019)
Las actividades hoteleras contribuyen al desarrollo socio económico del país, pues están íntimamente vinculadas con el turismo local e internacional, constituyendo al mismo tiempo una importante fuente de empleo y de ...
Rediseño del sistema de control interno de la cuenta 81800 “Deudores de Gastos a Rendir” para un seguimiento y control oportuno de los fondos entregados caso de estudio : Departamento de Contabilidad de la Dirección Administrativa Financiera de la Universidad Mayor de San Andrés
(2019)
El sistema de control interno contable o financiero juega un papel muy importante para la confiabilidad de los Estados Financieros, ya que muchas de las decisiones se basan en los resultados contables que emergen de dichos ...
Manual de auditoría para evaluar el control interno relacionado con la evaluación del desempeño de servidores públicos policiales, caso : Comando Policial El Alto
(2013)
La inexistencia de guías o procedimientos que permitan Evaluar o Medir el Control Interno en Procesos tales como la Evaluación del Desempeño del Personal Policial, originan la necesidad de elaborar un Manual de Auditoría ...
Implementación del Warrant en el área rural
(2010)
El desarrollo social, económico y tecnológico exige que se busquen respuestas a los problemas de la población que vive en el Área Rural, es así que los Almacenes Generales de Depósito son la base para las operaciones del ...
La bolsa de Valores y las PYMES en Bolivia
(2012)
El 19 de abril de 1979 se fundó la Bolsa Boliviana de Valores como una sociedad anónima. La Bolsa de Valores está encargada de facilitar la negociación de valores registrados en ella. Provee un servicio a sus asociados y ...
Aplicación del workshop al proceso de contratación de bienes y servicios mediante licitación pública : caso: Administradora Boliviana de Carreteras
(2011)
El éxito de una organización o entidad, depende del cumplimiento de sus objetivos y éste está condicionado a una efectiva gestión o administración de riesgos que pueda limitar la posibilidad de ocurrencia de pérdida de ...
Modelo de auditoria de gestión ambiental en operaciones petroleras en tierra
(2011)
Este trabajo fue realizado íntegramente por una investigación bibliográfica, basada en obras y textos del área, como textos específicos de auditoría ambiental. Este estudio da lugar a soluciones, para ver una problemática ...