Proyectos de Grado
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Recent Submissions
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Manual de control interno para el área de tesorería caso de estudio : Ciudad Libro S.R.L.
(2022)El presente Proyecto de Grado, denominado “Manual del Control Interno para el Área de Tesorería, Caso: Ciudad Libro SRL”, surge como resultado de las falencias establecidas en el Área de Tesorería, considerada como caso ... -
Estrategia General de Auditoria
(2012)El presente trabajo pretende dar a conocer los lineamientos para un mejor control y realización de una auditoria. La planeación no es una fase discreta de la auditoria, sino un proceso continuo e interactivo que a menudo ... -
Implementación de procedimientos de control para la aplicación de impuestos de Ley a una empresa dedicada al corretaje de seguros. Caso: Consultores de Seguros S.A.
(2017)El presente proyecto se refiere al diseño de procedimientos de control interno para mejorar la facturación por concepto de comisiones generadas por la empresa dedicada al corretaje de seguros “Consultores de Seguros S.A.” ... -
Implementación del control interno al proceso de administración de almacenes. Caso Super Sur Fidalga S.R.L.
(2017)La presente investigación tiene como objetivo general la implementación del control interno al proceso de administración de almacenes de Supermercado Fidalga, que permita medir la eficiencia y confiabilidad de las operaciones ... -
Análisis del impacto social y económico de la entrega del diploma gratuito de Bachiller con relación a la deserción de estudiantes de secundaria de la ciudad de El Alto. Gestión: 2011 - 2015
(2017)El presente proyecto hace referencia a un “Análisis del impacto social y económico de la entrega del diploma gratuito de bachiller con relación a la deserción de estudiantes de secundaria de la ciudad de El Alto” Gestiones: ... -
Propuesta de un manual para el acceso y uso de los recursos provenientes del impuesto directo de los Hidrocarburos, componente equipamiento. Caso de estudio: Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Medica - UMSA
(2017)El Manual permitirá simplificar, agilizar al acceso y uso del componente equipamiento, financiado con recursos provenientes del Impuesto Directo de los Hidrocarburos, que son de gran importancia para establecer responsabilidades ... -
Propuesta de un manual de organización de procedimientos relacionado al servicio de Outsourcing Tributario en Bolivia. Caso de estudio: Auditing Group Bolivia S.R.L.
(2017)Bajo el concepto de globalización, la estrategia del outsourcing se ha convertido en una tendencia de crecimiento y a la vez en una herramienta de gestión en el mundo de los negocios, tanto para las entidades del sector ... -
Elaboración de un manual de auditoria para evaluar el control interno relacionado con medicamentos vencidos en farmacias de la ciudad de La Paz. Caso de estudio: Farmacias Bolivia
(2017)El presente trabajo de proyecto de grado consiste en la elaboración de un manual de auditoría para evaluar el control interno relacionado con medicamentos vencidos en farmacias de la ciudad de La Paz. Se pretende establecer ... -
Propuesta de elaboración de un manual de auditoria para la evaluación del control interno relacionado con el personal de ventas en entidades de Telefonía Celular. Caso de estudio: Tigo S.A.
(2017)La cultura de innovación permite a la empresa TIGO S.A., transformar ideas en procesos de negocios mas eficientes y diferenciadores, en productos y servicios rentables que aporten valor al cliente, en una oferta flexible ... -
Manual de auditoria para evaluar el control interno relacionado con cartas de crédito de importación en entidades financieras de la ciudad de La Paz. Caso de estudio: Banco Ganadero S.A.
(2017)Las Cartas de Crédito son un instrumento bancario que formaliza un acuerdo entre el importador o comprador con el exportador o vendedor, persigue garantizar el pago de los bienes adquiridos en el mercado exterior, a través ... -
Festividad del Gran Poder una forma de evasión tributaria al Estado Plurinacional de Bolivia
(2016)La Festividad del Gran Poder, desde el momento que decide tomar ribetes de fiesta patronal, ha presentado un crecimiento en la cantidad de fraternos, por ende los gastos en los que incurren dichos participantes año que ... -
Elaboración de un Manual de Auditoria para evaluar el Control Interno relacionado con el proceso de evaluación del desempeño del personal de cajas en entidades que efectúan prestamos de dinero con recursos propios. Caso de estudio: Prendamás S.R.L.
(2017)El presente trabajo de Proyecto de Grado que consiste en la “Elaboración de un Manual de Auditoría para la Evaluación del Control Interno relacionado con el Proceso de Evaluación del Desempeño del Personal de Cajas para ... -
Propuesta de elaboración de un manual de auditoria para la evaluación del control interno relacionado con la selección de personal en una entidad pública estratégica. Caso de estudio: Depósitos Aduaneros Bolivianos
(2016)Depósitos Aduaneros Bolivianos (D.A.B.) cuenta con una Administración Eficiente de Recursos Humanos, sin embargo Evaluar el Control Interno en procesos tales como el de Selección de Personal, origina la necesidad de elaborar ... -
El auditor y el desenvolvimiento y practica frente al lavado de activos
(2016)El auditor y el desenvolvimiento y práctica frente al lavado de activos, es un proyecto que pretende establecer lineamientos específicos para el auditor frente al vacío técnico existente sobre el lavado de dinero y /o ... -
Manual para la Evaluación del Control Interno de las cuentas por pagar. Caso: Industrias Venado S.A.
(2016)Evaluar el buen desarrollo de las actividades dentro de una Empresa, representa un aspecto primordial para garantizar que la misma pueda alcanzar sus objetivos y metas. Para ello es de vital importancia que la Empresa ... -
El desarrollo de las microfinanzas en el área rural en Bolivia
(2016)Bolivia es uno de los países más atrasados de América Latina, ni los recursos que genero la bonanza económica en el 2006 -2013, no se sentaron las bases para un desarrollo económico y sostenido. Los marginados, en particular ... -
Elaboración de un Manual de Auditoria para evaluar el Control Interno, relacionado con la selección de personal en organizaciones no Gubernamentales. Caso de estudio: Visión Mundial
(2016)Todas las Organizaciones cuentan con Recursos Materiales, Financieros, Tecnológicos y Humanos para alcanzar sus Metas, siendo este último Recurso el más Elemental para el Logro de los Objetivos, en tal sentido es fundamental ... -
Implementación de procedimientos de control interno en el marco del enfoque coso II para evitar la existencia de Cheques vencidos en áreas des-concentradas de la Universidad Mayor de San Andrés. Caso: Facultad de Ciencias Puras y Naturales
(2016)El Control Interno es un proceso compuesto por una cadena de acciones extendida a todas las actividades inherentes a la gestión, integradas a los procesos básicos de la misma e incorporadas a la infraestructura de la ... -
Valoración del capital intelectual en las entidades públicas
(2017)La aparición y desarrollo de la información y que se concreta en los caracteres configurados del conocimiento, ha representado un desafío importante para los administradores públicos y para la función pública, dado la ... -
Implementación de procedimientos de control interno en el marco del enfoque coso II para evitar la existencia de Cheques vencidos en áreas des-concentradas de la Universidad Mayor de San Andrés. Caso: Facultad de Ciencias Puras y Naturales
(2016)El Control Interno es un proceso compuesto por una cadena de acciones extendida a todas las actividades inherentes a la gestión, integradas a los procesos básicos de la misma e incorporadas a la infraestructura de la ...