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Mostrando ítems 11-19 de 19
Evaluación de control interno del sistema de tesoreria de la unidad de finanzas de la administración central del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
(2014-09-17)
Informe de Auditoría Interna Nº MDRyT/UAI/INF/012/2011 correspondiente
al examen sobre Examen sobre Evaluación del Sistema de Tesorería (ST) del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras al 31 de Diciembre de 2011 ejecutada ...
Implantación y desarrollo de control interno administrativo en una Entidad Educativa
(2014-09-23)
El presente trabajo se elaboró principalmente para brindar instrumentos herramientas administrativas para aquellas empresas educativas que no lo cuenten. Actualmente en la práctica empresarial; todas las empresas ...
Diseño de un sistema de control interno para organizaciones sin fines de lucro
(2014-09-23)
Este proyecto es una propuesta de control Interno Contable para una organización sin fines de lucro, de reciente creación. Se detectó que las cuentas de mayor riesgo son; Caja, Bancos, Fondo de Caja Chica y Compras y ...
Manual de auditoria para evaluar el control interno del proceso de selección de personal de las empresas productoras de plásticos en general caso de estudio: Empresa de plásticos "Exaltación"
(2014-09-23)
El presente Proyecto de Grado, consta de 8 capítulos, estructurados conforme a las exigencias de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, como también de la Carrera de Contaduría Pública, pertenecientes a la ...
Diseño e implementación de un sistema de control interno en el área de servicio impositivo en las entidades financieras
(2014-09-23)
El presente trabajo trata del Servicio de Recaudación que prestan las Entidades Financieras Bancarias y No Bancarias a los Contribuyentes y no así de los impuestos propios de estas; servicio de recaudación a través de ...
Evaluación de control interno de la unidad de almacenes del Gobierno Autónomo, Municipal de Combaya
(2014-09-17)
El presente Trabajo Dirigido busca mediante la aplicación de la teoría y los conceptos relativos al control interno y gestión de almacenes, encontrar explicaciones referidas a la administración, control interno e información, ...
Fortalecimiento a los procedimientos de control interno en revisión y elaboración de movimientos físicos valorados de los almacenes COSSMIL
(2014-09-17)
La Unidad de Control de Almacenes de la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL), procesa los Movimientos Físico Valorados, donde se hacen observaciones sobre la oportunidad, eficacia, eficiencia en la distribución ...
Evaluación del control interno del sistema de organización administrativa en la industria INALBES
(2014-09-17)
Nuestro objetivo principal, es emitir un Informe respecto a los grados de implantación, implementación y desarrollo del Sistema de Organización Administrativa. Utilizando como analogía los preceptos establecidos de la Ley ...
Gabinete de auditoria financiera
(2015)
El trabajo fue elaborado considerando un enfoque moderno a la Auditoria Financiera considerada muy importante.
La Auditoría financiera, es la revisión por parte de un Auditor Financiero y/o Contador Público, de los estados ...