Carrera Contaduría Pública: Recent submissions
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Auditoría de cumplimiento sobre la evaluación y acreditación de las Carreras del Sistema de la Universidad Boliviana Carreras acreditadas de la resolución 7/2023 a la resolución 48/2023
(2024)El Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) es el organismo central que representa al Sistema de la Universidad Boliviana. Su misión es coordinar y programar los fines y funciones del sistema universitario, ... -
Auditoría de cumplimiento de la normativa legal de las resoluciones de exención del registro de asistencia diario en el Ministerio de Educación, durante las gestiones 2017 al 2020.
(2024)Trabajo Dirigido - (Licenciatura) Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2024. El presente Trabajo Dirigido, se origina con el convenio que existe ... -
Relevamiento de información específica a los procesos de contratación de personal administrativo realizados en el área central de la Universidad Mayor de San Andrés durante el periodo comprendido entre el 2017 al 2021
(2023)Como objetivo se procedió a realizar el Relevamiento de Información Específica sobre Procesos de Contratación de Personal Administrativo realizados en el área central de la Universidad Mayor de San Andrés durante el periodo ... -
Relevamiento de información específica sobre la obra ampliación multidisciplinario y paraninfo artístico cultural universitario de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas - UMSA
(2023)En cumplimiento al Programa Operativo Anual del Departamento de Auditoría Interna e instrucción realizada mediante Memorándum MEM.T.AUD. No. 141/2022 de fecha 15 de agosto de 2022, emitido por la Jefatura del Departamento ... -
Relevamiento y verificación de inventarios de bienes y materiales educativos del sub almacenen equipo de genero del Ministerio de Educación
(2023)El objeto principal, es expresar una opinión independiente sobre la confiabilidad de los registros y saldos del sistema de almacenes, enfatizando el Sub almacén EQUIPO DE GENERO, correspondiente a la gestión 2021. El alcance ... -
Informe de control interno emergente a los registros y estados financieros del Fondo de Desarrollo Indígena por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021(Partida 77530 Otras)
(2023)El presente trabajo dirigido, “INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE A LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021(Partida: ... -
Relevamiento de información específica a la compra de un lote de equipos tecnológicos para 10 aulas de la Carrera de Derecho contratación ANPE, número de comprobante 1144/2022
(2023)El Trabajo Dirigido fue realizado en el Departamento de Auditoría Interna de la Universidad Mayor de San Andrés mediante Autorización de dirección de carrera FCEF/CARR/CONT/PUBL. N° 2008/2022 de fecha 27 de octubre de 2022, ... -
Informe de control interno emergente a los registros y estados financieros del Fondo de Desarrollo Indígena por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021(partida 77530 otras)
(2023)El presente trabajo dirigido, “INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE A LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021(Partida: ... -
Auditoría financiera al Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización “Ana María Romero” - SEPMUD, correspondiente a la gestión 2022
(2023)La Auditoría Financiera fue realizada en cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la gestión 2022 de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. El examen contempló las ... -
Auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros, de la Universidad Mayor de San Andrés al 31 de diciembre de 2022, en la dirección administrativa, DIPGIS (Departamento de Investigación, Postgrado e Interacción Social), grupo 20000: servicios no personales
(2023)El objetivo de la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la Universidad Mayor de San Andrés, es emitir un pronunciamiento sobre la Confiabilidad de los Registros de la Universidad Mayor de San ... -
Examen de confiabilidad de los estados financieros de la Administración Regional La Paz de la Caja Nacional de Salud gestión 2022 rubro activo fijo
(2023)Este trabajo dirigido es el “Examen de Confiabilidad de los Estados Financieros” correspondiente a la Caja Nacional de Salud de la Administración Regional La Paz correspondiente a la gestión 2022 del Rubro Activo Fijo. El ... -
Revisión anual sobre el cumplimiento del procedimiento oportuno de las declaraciones juradas de bienes y rentas del Ministerio de Educación gestión 2021
(2023)La revisión anual sobre el cumplimiento del procedimiento oportuno de las declaraciones juradas de bienes y rentas, consiste en la revisión del formulario que presentan los funcionarios públicos a la Contraloría General ... -
Relevamiento de información específica por incumplimiento de recomendaciones de control interno del informe AUD.INT.INF.N°013/2015 “Auditoría operacional sobre la utilización y destino de los recursos provenientes del impuesto directo a los hidrocarburos (IDH) correspondiente a la gestión 2014 (Punto 3.4 R.4 inc. b)”
(2023)El presente Trabajo Dirigido lo desempeñe en el Departamento de Auditoría Interna de la Universidad Mayor de San Andrés, durante el tiempo que duro el Trabajo Dirigido tuve la oportunidad de apoyar a mi Tutor Profesional ... -
Auditoría operacional al proceso de pago de rentas a domicilio de las Administraciones Regionales Chuquisaca y Beni, gestión 2022 del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR)
(2023)El presente trabajo, se realiza en conformidad al Plan de Trabajo asignado por la Unidad de Auditoría Interna– SENASIR y el Convenio Interinstitucional suscrito entre el Servicio Nacional del Sistema de Reparto – SENASIR ... -
Auditoría de confiabilidad de los registros y estados de ejecución presupuestaria del Ministerio de Relaciones Exteriores – Servicio Central, grupo 10000 : servicios personales, gestión 2021
(2023)El presente Trabajo Dirigido denominado “Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria del Ministerio de Relaciones Exteriores - Servicio Central - Grupo 10000: Servicios Personales de ... -
Auditoria especial a procesos de contratación y ejecución de contratos para consultores en línea de los Proyectos Biocultura II y Cambio Climático COSUDE de la Unidad Madre Tierra dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua en la gestión 2020
(2023)En cumplimiento a la reformulación del Programa Operativo Anual (POA) 2021 de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, y siguiendo la solicitud de la directora ejecutiva, se llevó a cabo una ... -
Relevamiento y verificación de inventarios de bienes y materiales educativos del Sub – Almacén : minorista textos del Ministerio de Educación
(2023)El alcance del procedimiento realizado en el recuento físico de los inventarios del Sub – Almacén: Minorista Textos corresponde al 100% de los bienes y materiales educativos presentados en los saldos proporcionados por la ... -
Informe costo beneficio pago de multa de 30% por incumplimiento de plazo en la cancelación de beneficios sociales de la Administración Regional La Paz de la Caja Nacional de Salud
(2023)El informe se centra en la identificación de irregularidades en el proceso de pago de beneficios sociales en la Caja Nacional de Salud, Regional La Paz. Se destaca la necesidad de realizar un Informe Costo Beneficio debido ... -
Diseño del sistema de administración y control de inventarios para alimentos perecederos (CARNE) caso de estudio: SUPERMERCADOS FIDALGA S.A.
(2023)La presente investigación se realizó en el Supermercado Fidalga S.A., sucursal de Sopocachi en la ciudad de La Paz. El objetivo fue diseñar el sistema de administración y control de inventarios para alimentos perecederos ... -
Diseño del sistema de control interno basado en el COSO ERM (2017) en el área financiera de la empresa "INDUSTRIAS MARIN S.R.L."
(2023)La Universidad de San Andrés, Facultad de Economía y Finanzas, ha diseñado un Sistema de Control Interno para la Carrera de Contaduría Pública. El sistema fue desarrollado en el marco de ERM 2017 y forma parte del sistema ...