Carrera Contaduría Pública: Recent submissions
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Gabinete de auditoría financiera
(2015)Las auditorias financieras constituyen un proceso de recopilación, actualización y análisis de información procedente de distintas fuentes con el objetivo final de tomar decisiones, extraer conclusiones y, cuando así se ... -
Análisis del sistema de administración del personal
(2020)La temática fue elegida con el propósito de abordar los principales procesos vinculados al Análisis del Sistema de Administración del Personal, en particular a la Empresa Unipersonal de Importaciones de Telas Famitex y ... -
Auditoría Informática al sistema de información financiera en el módulo de ventas y sus incidencias en cobranzas
(2023)Los cambios en las Tecnologías de Información y Comunicación son de forma continua y acelerada, lo que requiere que las empresas adecuen sus recursos tecnológicos y capacite al personal encargado para generar información ... -
Diseño de un sistema de control interno para la optimización de la gestión en el Ingenio Minero “AMANECER LTDA.”
(2023)Un estudio preliminar pudo constatar que la empresa Ingenio Minero Amanecer Ltda no cuenta con un sistema de control de interno que le garantice una gestión administrativa y financiera eficiente, efectiva y transparente, ... -
Incorporación de los artículos de pirotecnia dentro del impuesto al consumo específico y el incremento de su gravamen arancelario
(2023)La presente investigación tiene como objetivo analizar la viabilidad y los impactos de la incorporación de los artículos de pirotecnia dentro del Impuesto al Consumo Específico y el incremento de su gravamen arancelario ... -
Propuesta de un programa de capacitación para el cumplimiento efectivo del manual de procesos y procedimientos de la Unidad de Fiscalización del "SENASIR"
(2023)El Servicio Nacional del Sistema de Reparto, busca a través del Área de Fiscalización realizar labores de fiscalización por aportes devengados del Sistema de Reparto, la gestión de cobro de las contribuciones en mora del ... -
Auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros, correspondiente a la gestión 2022, de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, grupo 20000 servicios no personales
(2023)El objetivo de la Auditoría de Confiabilidad es expresar un pronunciamiento sobre la confiabilidad de los Registros Contables, correspondiente a la gestión 2022. El trabajo se desarrolló de acuerdo con las Normas de Auditoría ... -
Relevamiento de información específica a los procesos de adquisición de bienes y servicios, realizados por el Servicio Nacional de Aerofotogrametría
(2023)El presente trabajo se presenta los informes trimestrales (Anexo 3)y el informe final del trabajo dirigido junto a las funciones realizadas en dependencias de la Jefatura de Auditoría Interna de acuerdo al reglamento ... -
Relevamiento de información específica al proceso desarrollado en la convocatoria N°14/2018 concurso de méritos para docentes interinos de la Carrera de Lingüística e Idiomas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
(2023)En la Carrera de Lingüística e Idiomas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, se pudo evidenciar la falta de un reglamento específico para el proceso de evaluación y designación de docentes interinos. ... -
Examen de confiabilidad de los estados financieros de la Administración Regional La Paz de la Caja Nacional de Salud de la gestión 2022 (rubro realizable - inventario)
(2023)El objetivo del trabajo de referencia, es emitir un pronunciamiento sobre la Confiabilidad de los Estados Financieros de la Caja Nacional de Salud, en relación al Rubro Realizable- Inventario de la Administración Regional ... -
Auditoria financiera al Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima – SEPDAVI, gestión 2022
(2023)La Auditoria fue realizado en cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la gestión 2022 de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. En cumplimiento al Artículo 16º, ... -
Auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros, de la Universidad Mayor de San Andrés al 31 de diciembre de 2022, dirección administrativa CEPIES (Centro Psicopedagógico y de Investigación en Educación Superior), grupo 20000 : servicios no personales
(2023)El presente trabajo está enfocado a exponer la necesidad de reglamentos específicos para los procesos de ejecución de gastos y contratación de personal por las distintas direcciones administrativas de la Universidad Mayor ... -
Auditoria de confiabilidad de los registros y estados financieros de la Universidad Mayor de San Andrés al 31 de diciembre del 2020 cuenta 1.2.3.1.1. edificios obras y construcciones incorporadas como bienes inmuebles
(2023)El presente “Trabajo Dirigido” Con la finalidad de dar cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la gestión 2021, se programó la “AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE ... -
Auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022, grupo 10000 : servicios personales
(2023)El objetivo es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia, con el propósito de emitir pronunciamiento sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional ... -
Revisión del cumplimiento del procedimiento para el cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas de la Agencia Estatal de Vivienda, por el periodo comprendido entre el 2 de enero al 31 de diciembre de 2021
(2023)El objetivo es determinar el Cumplimiento del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la AEVIVIENDA, por los funcionarios responsables de su operativización y aplicación ... -
Análisis del sistema de administración del personal
(2020)La temática fue elegida con el propósito de abordar los principales procesos vinculados al Análisis del Sistema de Administración del Personal, en particular a la Empresa Unipersonal de Importaciones de Telas Famitex y ... -
Auditoria de cumplimiento sobre el pago de salarios devengados al ex servidor público Felipe Cruz Patti del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social - gestión 2013
(2023)En el presente trabajo dirigido realizamos la Auditoria de Cumplimiento sobre el Pago de Salarios Devengados al ex Servidor Público Felipe Cruz Patti, la cual se llevó a cabo para evaluar las actividades e información ... -
Auditoría de cumplimiento al programa operativo anual individual y manual de puestos, correspondiente a la gestión 2020
(2023)El presente trabajo dirigido: “Auditoria de Cumplimiento al Programa Operativo Anual Individual y Manual de Puestos, correspondiente a la gestión 2020”. se enmarca de acuerdo al convenio suscrito entre la Universidad Mayor ... -
Auditoría sobre la confiabilidad de los registros, estados de la ejecución presupuestaria de recursos, gastos y estados complementarios al 31/12/2022, del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional
(2023)El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional es una entidad oficial dependiente del órgano ejecutivo del estado de Bolivia, que tiene el objeto de desarrollar y ejecutar políticas, y normas de manera participativa ... -
Relevamiento de información específica a las obras de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas durante la gestión 2018-2021 - Impermeabilización muro de contención y losa multidisciplinario
(2023)En cumplimiento al Programa Operativo Anual del Departamento de Auditoría Interna e instrucción del señor Rector de la UMSA, se ejecuta la correspondiente auditoría a las obras ejecutadas en las gestiones 2018 a 2021, según ...