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Mostrando ítems 31-40 de 47
Evaluación del control interno respecto al almacen de bebidas de la empresa SHOW TIME S.R.L. RAM JAM
(2015-03-31)
Hoy en día todas las Instituciones por la naturaleza de sus actividades, comprometen recursos propios y ajenos, es por este motivo que el Control Interno juega un papel preponderante en la correcta administración de los ...
Elaboración de un manual de auditoria para la evaluación de control interno del sistema de administración de personal en la Caja Nacional de Salud de la ciudad de La Paz
(2014-09-17)
El presente Proyecto de Grado, consta de 8 capítulos, estructurados conforme a las exigencias de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, como también de la Carrera de Contaduría Pública, pertenecientes a la ...
Evaluación de control interno relacionado con la rendición de cuentas de la ONG coordinadora de la mujer
(2014-09-17)
En relación al examen de auditoría que hemos realizado sobre los Estados Financieros básicos del Fondo MDG3 Construyendo una Cultura de Equidad para el Ejercicio de los Derechos de las Mujeres Proyecto BO/263- 2010, ...
Elaboración de un manual de auditoria para evaluar el sistema de presupuesto en PADEM (Programa de apoyo a la democracia municipal)
(2014-09-17)
El Proyecto de Grado, se estructura conforme a las exigencias de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, como también de la Carrera de Contaduría Pública, pertenecientes a la Universidad Mayor de San Andrés. ...
Evaluación del control interno respecto a os activos fijos de la Unidad Educativa de Niños con discapacidad visual "Aprecia La Paz"
(2014-09-15)
Nuestro examen está constituido por toda la documentación e información relacionada con el manejo y disposición de los Activos Fijos. Nuestro objetivo de la Evaluación fue emitir una opinión independiente, respectos a los ...
Manual de auditoria para evaluar el control interno respecto al proceso de selección de personal en una empresa importadora - caso de estudio empresa SICA
(2014-09-17)
Existe una necesidad de conformar una nueva Visión de la Auditoría de Recursos Humanos desde un Enfoque Sistémico, de tal manera de ubicarla como un Componente muy importante, encargada de proteger el buen funcionamiento ...
Auditoría de confiabilidad de los registros y ejecución presupuestaria de la unidad de productividad y competitividad dependiente del ministerio de planificación del desarrollo al 31/12/2011 cuenta activos fijos
(2015-06-09)
El presente Trabajo Dirigido denominado: “Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Ejecución Presupuestaria de la Unidad de Productividad y Competitividad (UPC) dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo ...
Auditoría de confiabilidad de registros y estados financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz al 31 de diciembre de 2013; (Cuenta 12361 “construcciones en proceso de bienes de dominio público”)
(2015-06-09)
La Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, considerando las atribuciones y funciones ha realizado la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013, ...
Manual de auditoría para evaluar el control interno relacionado con el área de cajas en el banco mercantil Santa Cruz S.A.
(2015-06-09)
El Proyecto consiste en la Elaboración de un Manual de Auditoría para Evaluar el Control Interno Relacionado con el Área de Cajas en el Banco Mercantil Santa Cruz pretende establecer principales puntos críticos en la ...
Auditoria especial sobre el cumplimiento de la presentación oportuna de declaración jurada de bienes y rentas del personal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz por el periodo junio/2012 al 31/12/13
(2015-09-24)
El presente Trabajo se realizó en el marco del Convenio Interinstitucional establecido entre la Universidad Mayor de San Andrés – Carrera Contaduría Pública y el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (G.A.M.L.P.), bajo la ...