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Manual de auditoria para evaluar el control interno relacionado con el proceso de selección de personal en el área de cajas en entidades financieras de la ciudad de La Paz. Caso de estudio: Banco Ecofuturo S.A.
(2016)
El desarrollo de este Manual de Auditoría tiene la finalidad de Constituir un Modelo para las Futuras Evaluaciones en el Proceso de Selección del Personal en el Área de Cajas en Entidades Financieras similares a ésta, razón ...
Manual de auditoria de Recursos Humanos para la evaluación del control interno del proceso de reclutamiento y selección del personal administrativo en el Comando General de la Armada Boliviana
(2016)
Realizado en 7 Capítulos, ayudó a determinar un diagnóstico de la situación actual de la Armada Boliviana y en particular del Proceso de Selección de Personal Administrativo en el Departamento I-Personal; por otro lado, ...
Manual de auditoria para la evaluación del control interno relacionado con el proceso de selección de personal en Gobiernos Municipales. Caso de estudio: Gobierno Autónomo Municipal de Mecapaca
(2016)
En cumplimiento a las Instrucciones impartidas mediante Memorándum Nro. GMM/UAI/04/2014, se efectuó la aplicación del “Manual para la Auditoría de Evaluación del Control Interno Relacionado con el Proceso de Selección de ...
Auditoria de confiabilidad de los registros y estado de ejecución presupuestaria del Servicio Nacional de Propiedad intelectual SENAPI
(2009)
El presente documento que consta de nueve capítulos: En el primer capítulo se efectuó los aspectos generales de la institución y de la unidad de Auditoría con los antecedentes generales, base legal de creación, objetivos, ...
Elaboración de un Manual de Auditoria para evaluar el Control Interno relacionado con el proceso de evaluación del desempeño del personal de cajas en entidades que efectúan prestamos de dinero con recursos propios. Caso de estudio: Prendamás S.R.L.
(2017)
El presente trabajo de Proyecto de Grado que consiste en la “Elaboración de un Manual de Auditoría para la Evaluación del Control Interno relacionado con el Proceso de Evaluación del Desempeño del Personal de Cajas para ...
Diseño y elaboración del reglamento especifico del sistema de administración de bienes y servicios para la Caja Bancaria Estatal de Salud, con base en la normativa vigente
(2009)
En éste entendido, de acuerdo al convenio suscrito entre la carrera de Contaduría Pública – (Ex Auditoría) de la Universidad Mayor de San Andrés y la Caja Bancaria Estatal de Salud “Clínica Modelo” y según las necesidades ...
Auditoría especial sobre haberes percibidos indebidamente por el personal permanente del Viceministerio de Industria y Comercio Interno de las gestiones 2001 y 2002
(2010)
La realización de la auditoria surge como consecuencia de la denuncia realizada por el hermano del ex funcionario al Ministro informando que el mismo seguía figurando en planillas pese a su ausencia fuera del país por ...
Auditoria especial al procedimiento para el cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas (PCO-DJBR) de la administración de servicios portuarios - Bolivia (ASP-B), por la gestión iniciada el 1º de enero y concluida el 31 de diciembre de 2015
(2017)
El Trabajo Dirigido titulado: Auditoría Especial al Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR) en la Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B), por la ...
Auditoria especial incorporación de recursos humanos a la Carrera de Administrativa en el SEDES La Paz - oficina central
(2010)
Por cuanto tenemos a bien presentar el Trabajo Dirigido titulado: “AUDITORIA ESPECIAL DE INCORPORACIÓN DE RECURSOS HUMANOS A LA CARRERA ADMINISTRATIVA EN EL SEDES LA PAZ – OFICINA CENTRAL”; la misma que tiene como principal ...