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Mostrando ítems 1-10 de 13
Auditoria especial al nombramiento del director general de medicina tradicional e interculturalidad" Ministerio de Salud y Deportes - gestión, 2007
(2013-05-23)
En cumplimiento al Programa Operativo de Actividades de la presente gestión (POA/2008) de la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Salud y Deportes y por instrucciones del señor Ministro de Salud y Deportes contenidas ...
Diseño y elaboración del reglamento espedífico del sistema de administración de bienes y servicios para el Ministerio de Culturas.
(2013-05-28)
El presente Proyecto de Grado titulado DISEÑO Y ELABORACION DEL REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MINISTERIO DE CULTURAS, tiene una estructura comprendida por seis capítulos, ...
Elaboración y diseño del manual y organización de funciones para el gobierno Municipal de Sorata.
(2013-05-24)
El presente trabajo de grado propone un Manual de organización y funciones para el Sistema de Organización Administrativa para el Gobierno Municipal de Sorata, de manera que esta institución cuente con un marco normativo ...
Evaluación del control interno del manejo, control y disposición de bienes de uso de COVIPOL.
(2013-08-20)
En el Sector Público se ve la necesidad de implantar el Control Interno más allá de los requerimientos normativos, por la naturaleza del mismo, dicha naturaleza ha transformado al Control Interno en un elemento integrado ...
"Implementación del Sistema de control interno en la unidad de Gestión Educativa y Servicios Pedagógicos caso: Proyecto Educativo de Red"
(2013-05-23)
De acuerdo al convenio suscrito entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, el Gobierno Municipal de La Paz y el Fondo de Inversión Productiva y Social en fecha 3 de Mayo del 2002, cuya inversión fuerón asignados ...
Auditoria operativa a la eficacia del Sistema de Programación de Operaciones del Servicio Nacional del sistema de Reparto, correspondiente a la gestión 2014
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2015)
Informe de Auditoría Interna № SENASIR/AAI/INF/000/2015, correspondiente a la “Auditoría Operativa al Sistema de Programación de Operaciones del Servicio Nacional del Sistema de Reparto SENASIR, correspondiente a la gestión ...
Auditoria SAYCO - al sistema de programación de operaciones de la administración de servicios Portuarios - Bolivia (ASP-B), por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre del 2014
(2016)
En el presente apartado se ofrece un resumen del trabajo dirigido titulado “AUDITORÍA SAYCO – AL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA (ASP-B), POR EL PERIODO COMPRENDIDO ...
Evaluación y adecuación del Sistema de Control Interno de las operaciones financieras y administrativas del Servicio Departamental de Salud La Paz
(2007)
El Servicio de Control Interno, cumple un papel muy importante en toda entidad pública y privada e así que en la Unidad Administrativa y Financiera del SEDES L.P., se identifico los puntos débiles más relevantes, sobre las ...
Elaboración del procedimientos de administración y control de almacenes en el Servicio Prefectural de Caminos (SEPCAM)
(2005)
A través de la evaluación correspondiente y antecedentes descritos en informes de Auditorias de Administración y Control SAYCO' s realizados anteriormente al Servicio Prefectural de Caminos, se evidencio la falta de adecuados ...
Auditoría SAYCO - Evaluación del Sistema de Control Gubernamental de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, parques y Forestación (EMAVERDE) Gestión 2006 al 25 de Junio de 2007
(2008)
Capítulo I.- Marco Institucional, 1.1. Antecedentes del Gobierno Municipal de La Paz (G.M.L.P.) 1.2. Unidad de Auditoría Interna, 1.3. Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE). Capítulo II.- ...