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Mostrando ítems 61-70 de 229
"Auditoria de confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico" - "AAPS" Al 31 de diciembre de 2010.
(2013-05-23)
En coordinación de los tutores designados, se ha definido y aprobado el nombre del tema objeto del trabajo dirigido, "Auditoria de confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización y ...
Implementación del control interno en la comercialización de medicamentos. Caso : Drogueria INTI S.A.
(2013-05-23)
Este Proyecto de Grado fue desarrollado con dos fines, primero aportar a la empresa Droguería Inti SA en la comercialización de medicamentos, y segundo como prueba última para mi titulación en la carrera de Contaduría ...
Metodos y técnicas para la evaluación de Control Interno
(2013-05-23)
El proyecto de grado "METODOS Y TECNICAS PARA LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO" se refiere a la elaboración de un proceso continuo realizado para la dirección, gerencia y otros empleados de la entidad, para proporcionar ...
Auditoria de ingresos y egresos gestiones 2006 a 2008 de la Unidad de Infraestructura Rural dependiente del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo - Ministerio de Planificación del desarrollo
(2013-05-22)
El presente trabajo es realizar una evaluación a la Ejecución Presupuestaria de Gastos y Recursos de la Unidad de Infraestructura Rural, correspondientes a las gestiones 2006, 2007 y 2008, se concluye: A excepción de la ...
Auditoria especial sobre los gastos efectuados en la campaña " la sede no se mueve" gestión 2007.
(2013-05-23)
El presente Trabajo Dirigido titulado Auditoria Especial sobre los gastos efectuados en la campaña " La Sede no se mueve" - gestion 2007, con el objeto de emitir una opinión independiente respecto al uso de los recursos, ...
Reconstrucción de estados de cuenta de bienes muebles de la partida 150 bienes realizables del Ex Bando Minero de Bolivia gestiones 1999 al 2008
(2013-05-22)
En el proceso de reconstrucción de Estados de Cuenta de Bienes Muebles de acuerdo al Estado de Situación Patrimonial del BAMIN y en base al análisis, verificación, integridad y fiabilidad de saldos, el propósito principal ...
Modelo de control de desempeño para el departamento de prestamos y adjudicaciones de la Dirección General de Vivienda - COSSMIL
(2013-05-23)
El presente trabajo adquiere importancia considerando que enfatiza el cumplimiento del reglamento de préstamos y normas vigentes en la gerencia de vivienda. Así mismo la importancia del presente trabajo radica en la necesidad ...
Implementación manual de procedimientos para auditoría Ambiental
(2013-05-24)
Las auditorías ambientales son mecanismos de control previsto para, no solo evaluar el cumplimiento, sino también para impulsar a las empresas a mejorar las actividades referentes al medio ambiente, la salud y la seguridad ...
Auditoria SAYCO. "Sistema de contabilidad integrada" en el servicio nacional de administración de personal (SNAP)" comprendidio entre el 01 de julio 2004 al 30 de junio 2005
(2013-05-22)
El presente trabajo es la descripción resumida de la AUDITORIA SAYCO - Sistema de
Administración de Bienes y Servicios -Sistema de Contabilidad Integrada en el Servicio Nacional de Administración de Personal(SNAP), realizada ...
Auditoria especial a kardex académico de la Carrera Tecnologica Médica de la UMSA - 2007
(2013-05-23)
El Trabajo Dirigido logro verificar la efectividad del sistema del control interno sobre la emisión de los certificados de notas y otros documentos que son generados por las actividades realizadas en Kardex. Pese a las ...