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Mostrando ítems 81-90 de 245
Implementación manual de procedimientos para auditoría Ambiental
(2013-05-24)
Las auditorías ambientales son mecanismos de control previsto para, no solo evaluar el cumplimiento, sino también para impulsar a las empresas a mejorar las actividades referentes al medio ambiente, la salud y la seguridad ...
Auditoria SAYCO. "Sistema de contabilidad integrada" en el servicio nacional de administración de personal (SNAP)" comprendidio entre el 01 de julio 2004 al 30 de junio 2005
(2013-05-22)
El presente trabajo es la descripción resumida de la AUDITORIA SAYCO - Sistema de
Administración de Bienes y Servicios -Sistema de Contabilidad Integrada en el Servicio Nacional de Administración de Personal(SNAP), realizada ...
Auditoria especial a kardex académico de la Carrera Tecnologica Médica de la UMSA - 2007
(2013-05-23)
El Trabajo Dirigido logro verificar la efectividad del sistema del control interno sobre la emisión de los certificados de notas y otros documentos que son generados por las actividades realizadas en Kardex. Pese a las ...
Implantación del reglamento específico del sistema de contabilidad integrada en la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Viacha
(2013-05-23)
El presente Trabajo, realizado en la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Viacha (EMAPAV), trata de la Elaboración e Implantación del Reglamento Especifico del Sistema de Contabilidad Integrada, regulado por ...
Manual de procedimientos para el control efectivo de la administración del desayuno escolar en la Unidad Educativa Luis Alberto Pabón del Municipio de La Paz
(2013-06-17)
El objetivo principal del presente Proyecto de Grado, es diseñar un Manual de Procedimientos Operativoen el Sector Público, democrático y autónomo “Gobierno Autónomo Municipal de La Paz”, que permita tener un Control ...
El Sistema de Control Interno basado en el informe COSO
(2013-05-23)
Debido al mundo económico integrado que existe hoy en día se ha creado la necesidad de integrar metodologías y conceptos en todos los niveles de las diversas áreas administrativas y operativas con el fin de ser competitivos ...
Auditoria especial de ingresos y egresos en el Hospital Municipal Boliviano Holandés por el periódo comprendido entre el 02 de enero al 31 de diciembre de 2009
(2013-05-23)
El presente trabajo titulado "AUDITORÍA ESPECIAL DE INGRESOS EN EL HOSPITAL MUNICIPAL BOLIVIANO HOLANDÉS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009". El objetivo del examen es emitir una ...
Modelo de evaluación del control interno para el mejoramiento del proyecto gubernamental "Mi Agua" (Mas inversión para el agua - riego por aspersión) en favor de las comunidades originarias en el área rural (Comunidad El Asiento - ARACA)
(2013-06-17)
El presente trabajo “MODELO DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROYECTO GUBERNAMENTAL “MI AGUA” (MÁS INVERSIÓN PARA EL AGUA - RIEGO POR ASPERSIÓN) EN FAVOR DE LAS COMUNIDADES ORIGINARIAS EN EL ÁREA ...
Manual de Auditoría para evaluación del control Interno relacionado con el proceso de selección de personal para empresas almaceneras de mercaderias importadas y exportadas
(2013-05-24)
La inexistencia de guías o procedimientos que permitan evaluar o medir, el control Interno en procesos tales como el de selección de personal, originan la necesidad de elaborar un manual de Auditoria para Evaluación del ...
Control interno respecto al análisis de la cuenta 115 deudores varios del ex fondo complementario Minero de seguridad socila en proceso de cierre.
(2013-05-23)
El trabajo Dirigido es una de las modalidades de titulación para los egresados de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad Mayor de San Andres-Carrera de Contaduria Pública, que comprende la ...