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Mostrando ítems 161-170 de 245
Evaluación del control interno de la cuenta de inventarios del examen de confiabilidad de registros y estados financieros del gobierno autónomo municipal de La Paz al 31 de diciembre de 2012
(2014-11-27)
La evaluación del Control Interno tiene una gran influencia sobre el desarrollo del trabajo de Auditoría, la cual se refleja en los procedimientos de Auditoría a ejecutar, pues de acuerdo a las fortalezas y debilidades ...
Manual de evaluación del control interno de procedimientos de adquisición de bienes y servicios para la Universidad Mayor de San Andrés (área desconcentrada facultad técnica)
(2014-11-27)
La Adquisición de Bienes y Servicios, forma parte de una de las principales Actividades de la Universidad Mayor de San Andrés, es así que cuentan con un sin número de Bienes y Servicios, desde compras menores hasta ...
Reingenieria de procesos y procedimientos para optimizar el control interno del departamento financiero del consejo de la judicatura distrito La Paz
(2014-11-26)
El trabajo consiste en mejorar los procesos y procedimientos para poder mejorar el control interno para una buena toma de decisiones con una información veraz y confiable, a la vez poder llegar a los objetivos de manera ...
Diseño e implementación de un sistema de control interno en el área de servicio impositivo en las entidades financieras
(2014-09-23)
El presente trabajo trata del Servicio de Recaudación que prestan las Entidades Financieras Bancarias y No Bancarias a los Contribuyentes y no así de los impuestos propios de estas; servicio de recaudación a través de ...
Evaluación de control interno de la unidad de almacenes del Gobierno Autónomo, Municipal de Combaya
(2014-09-17)
El presente Trabajo Dirigido busca mediante la aplicación de la teoría y los conceptos relativos al control interno y gestión de almacenes, encontrar explicaciones referidas a la administración, control interno e información, ...
Fortalecimiento a los procedimientos de control interno en revisión y elaboración de movimientos físicos valorados de los almacenes COSSMIL
(2014-09-17)
La Unidad de Control de Almacenes de la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL), procesa los Movimientos Físico Valorados, donde se hacen observaciones sobre la oportunidad, eficacia, eficiencia en la distribución ...
Evaluación del control interno del sistema de organización administrativa en la industria INALBES
(2014-09-17)
Nuestro objetivo principal, es emitir un Informe respecto a los grados de implantación, implementación y desarrollo del Sistema de Organización Administrativa. Utilizando como analogía los preceptos establecidos de la Ley ...
La importancia del control de gestión y riesgos para prevenir fraudes en las entidades de microcrédito
(2014-11-27)
El Riesgo de la industria del Microcrédito como factor interno y Externo siempre están presentes en el entorno, además que sus actividades se enmarca dentro de las prescripciones legales el ente regulador ASFI, ...
Auditoria especial a la administración y control de valores emitidos por el Ministerio de Educación - Gestiones 2008
(2013-05-22)
El presente trabajo se realizó en la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Educación, en cumplimiento del POA de la gestión 2009 e instrucciones impartidas por la UAI; en consecuencia, se ha practicado la "Auditoría ...
Parametrización y control de calidad al sistema informático de Banco Unión S.A.
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2016)
La presente memoria laboral está enmarcada en los años de trabajo realizado en cada entidad, por el estudiante Carlos A. Luna Mendoza dentro del área de Control de Calidad y Parametrización, el mismo presenta los procesos, ...