Buscar
Mostrando ítems 11-20 de 20
Recomendaciones de control interno emergentes de la auditoria de confiabilidad de los registros y estados de la ejecución presupuetaria del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras al S1.12.10.
(2013-08-23)
El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, es una Institución Pública del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia creado para impulsar una nueva estructura de tenencia, acceso a la tierra y bosques y el ...
Auditoria especial de recursos provenientes de IDH del gobierno municipal de Guaqui por el periodo de tiempo que inicia el 01/01/09 y concluye 31/12/09
(2013-09-17)
La presente "Auditoría Especial de Recursos Provenientes de IDH de la Gestión 2009 a la Administración Municipal, Económica y Financiera del Gobierno Autónomo Municipal de Guaqui, se concentra en examinar la disponibilidad ...
Auditoría sobre la confiabilidad de la información complementaria y del estado de ejecución presupuestaria y del estado de ejecución presupuestaria del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) - Administración Central, al 31 de diciembre de 2011 - Rubro de activos fijos.
(2013-05-22)
La Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, tiene determinado sus objetivos estratégicos, considerando las atribuciones específicas del Ministerio previstos en el Decreto Supremo Nº 29894 ...
Auditoría de confiabilidad de los registros, estados de la ejecución presupuestaria de recursos y gastos; y estados complementarios del Ministerio de Justicia al 31 de diciembre de 2011 (}Rubro activos fijos)
(2013-08-20)
El presente trabajo se realizó con el propósito de emitir una opinión independiente respecto a los Estados Financieros del Ministerio de Justicia al 31.12.2011 en su conjunto y específicamente del rubro de Activos Fijos, ...
Auditoría especial de obras de impacto inmediato en el Vice-Ministerio de Coca y Desarrollo integral (VCDI) del 01 de enero del 2008 al 31 de diciembre del 2010.
(2013-08-23)
El presente Trabajo Dirigido, corresponde a la Auditoría Especial de Obras de Impacto Inmediato en el Vice-ministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI), del 01 de enero del 2008 al 31 de diciembre de 2010, ejecutada ...
Auditoría financiera de la cooperativa de servicio de telecomunicaciones Tarija Cosett LTDA, al 31 de diciembre de 2011-rubro cuentas por cobrar
(2013-09-17)
El presente Trabajo Dirigido tiene por objeto describir los antecedentes y normativas referidos al tema de Auditoria Financiera - Rubro Cuentas por Cobrar, mismos que, específicamente aplicamos al trabajo realizado en la ...
Evaluación del control interno relacionado con los costos hospitalarios de cirugía general en el Hospital Militar No.1 de la Corporación del Seguro Social Militar COSSMIL.
(2013-08-23)
Actualmente en las organizaciones están presentes recursos físicos, financieros y humanos; tales como la infraestructura, el capital financiero, cartera, el prestigio ganado en el tiempo, el personal profesional de gran ...
Auditoría de confiabilidad de los estados financieros e información complementaria al 31 de diciembre del 2011 del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz - G.A.M.L.P. (Rubro Patrimonio NETO).
(2013-08-20)
El Presente Trabajo de Auditoría de Confiabilidad del Rubro Patrimonio Neto fue desarrollado en la Dirección General de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en conformidad al Convenio Interinstitucional ...
Partida presupuestaria 25220 consultores de línea correspondiente a la auditoría de confiabilidad de registros y estado de ejecución presupuestaria del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI, gestión 2010.
(2013-05-22)
Mediante la aplicación teórica y práctica de los conocimientos adquiridos en los años de estudio, como modalidad de titulación a nivel licenciatura, realice actividades inherentes a la carrera baja la modalidad de Trabajo ...
Recomendaciones de contol interno emergentes de la auditoría de confiabilidad de la Universidad Mayor de San Andrés al 31 de diciembre de 2010 - Administración Central : (Cuenta: Activos Fijos Muebles).
(2013-05-23)
De acuerdo al Convenio Interno, entre el Departamento de Auditoría Interna de la Universidad Mayor de San Andrés y la Carrera de Auditoría, firmado el 16 de diciembre de 2004, y con el principal objetivo de determinar el ...