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Mostrando ítems 131-140 de 205
Auditoria especial al procedimiento para el cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas (PCO-DJBR) del Ministerio de Justicia, Gestión 2014
(2017)
El presente Trabajo Dirigido “AUDITORÍA ESPECIAL AL PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS (PCO-DJBR) DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, GESTIÓN 2014”, tiene por objetivo expresar ...
Auditoria de confiabilidad de registros contables y estados financieros por el periodo del 01 de octubre al 31de diciembre de 2009 Escuela de Gestión Pública Plurinacional "EGPP"
(2011)
El objetivo del presente trabajo es de proporcionar la información necesaria para el auditor referente a lo que es una auditoria de confiabilidad y la manera apropiada de llevarla a cabo de esta manera también al momento ...
Auditoria especial al procedimiento para el cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas (PCO-DJBR) de la administración de servicios portuarios - Bolivia (ASP-B), por la gestión iniciada el 1º de enero y concluida el 31 de diciembre de 2015
(2017)
El Trabajo Dirigido titulado: Auditoría Especial al Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR) en la Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B), por la ...
Auditoria financiera al servicio Plurinacional de la mujer y de la despatriarcalización - SEPMUD, entidad descentralizada del Ministerio de Justicia y transparencia institucional, correspondiente a la gestión 2019
(2021)
Culminando el Plan de estudio en la Carrera de Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad Mayor de San Andrés, como egresadas, hemos tomado la decisión de optar la titulación ...
Control interino de cuentas por cobrar por recursos otorgados a organizaciones sindicales
(2021)
La dirección del MTEPS en coordinación con el Jefe Financiero consideraran el incremento de las cuentas por cobrar, entre una y otra gestión y tomaran las acciones necesarias correspondientes para la recuperación de las ...
Auditoria de confiabilidad del rubro activos fijos de la administración central de la Universidad Mayor de San Andrés gestión 2008
(2009)
El presente trabajo se realizó bajo la aplicación de la Auditoría de Confiabilidad del rubro Activos Fijos incluyendo su respectiva depreciación de la Administración Central de la Universidad Mayor de San Andrés a la gestión ...
Manual de procesos y procedimientos Dirección General de Auditoria General de Auditoria Interna Corporación del Seguro Militar - COSSMIL
(2010)
El presente trabajo se puntualiza en la reestructuración del Manual de Procesos y Procedimientos de la Dirección General de Auditoría Interna, en apego a normatividad vigente, haciendo énfasis a procedimientos concretos ...
Auditoria sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros del MDRA y MA - Viceministerio de biodiversidad, recursos forestales y medio ambiente ministerio de desarrollo rural y tierras gestión 2008
(2010)
El presente trabajo dirigido se realizó en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras específicamente se enfocó a la Auditoría sobre la confiabilidad de los registros y Estados Financieros del ex- viceministerio de ...
Evaluación de control interno de almacenes para el tratamiento de medicamentos en COSSMIL
(2012)
La Unidad de Control de Almacenes de la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL), realiza la revisión y fiscalización de los movimientos de medicamentos, donde se hacen observaciones sobre la oportunidad, eficacia, ...
Procedimientos de revalorización de activos fijos que se exponen con valor Bs. 1 en los Estados Financieros del Ministerio de Defensa
(2010)
La contabilidad en la actualidad, se propone firmemente acercarse a la economía, en lo especial a lo concerniente al cumplimiento de su misión relativa de la medición de los patrimonios y determinación de los resultados ...