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Mostrando ítems 11-20 de 21
Auditoria operativa a la eficacia del Sistema de Programación de Operaciones del Servicio Nacional del sistema de Reparto, correspondiente a la gestión 2014
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2015)
Informe de Auditoría Interna № SENASIR/AAI/INF/000/2015, correspondiente a la “Auditoría Operativa al Sistema de Programación de Operaciones del Servicio Nacional del Sistema de Reparto SENASIR, correspondiente a la gestión ...
Auditoria SAYCO - al sistema de programación de operaciones de la administración de servicios Portuarios - Bolivia (ASP-B), por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre del 2014
(2016)
En el presente apartado se ofrece un resumen del trabajo dirigido titulado “AUDITORÍA SAYCO – AL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA (ASP-B), POR EL PERIODO COMPRENDIDO ...
Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP) Auditoria de confiabilidad de los registros contables y estados financieros al 31 de diciembre gestión 2013 rubro: Bancos - Libreta CUT 01290308001
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2016)
Informes de Auditoría Interna EGPP-UAI 001/2014 y EGPP-UAI- 002/2014 correspondientes a la Evaluación Control Interno sobre Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros, al 31 de Diciembre de 2013 y la opinión ...
Auditoria especial al control de personal del Sistema de Regulación y Supervisión Municipal
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2015)
El presente Trabajo Dirigido se efectuó en el marco de convenio interinstitucional suscrito entre el Sistema de Regulación y Supervisión Municipal (SIREMU) y la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). El objetivo de la ...
Evaluación y adecuación del Sistema de Control Interno de las operaciones financieras y administrativas del Servicio Departamental de Salud La Paz
(2007)
El Servicio de Control Interno, cumple un papel muy importante en toda entidad pública y privada e así que en la Unidad Administrativa y Financiera del SEDES L.P., se identifico los puntos débiles más relevantes, sobre las ...
Elaboración del procedimientos de administración y control de almacenes en el Servicio Prefectural de Caminos (SEPCAM)
(2005)
A través de la evaluación correspondiente y antecedentes descritos en informes de Auditorias de Administración y Control SAYCO' s realizados anteriormente al Servicio Prefectural de Caminos, se evidencio la falta de adecuados ...
Auditoría SAYCO - Evaluación del Sistema de Control Gubernamental de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, parques y Forestación (EMAVERDE) Gestión 2006 al 25 de Junio de 2007
(2008)
Capítulo I.- Marco Institucional, 1.1. Antecedentes del Gobierno Municipal de La Paz (G.M.L.P.) 1.2. Unidad de Auditoría Interna, 1.3. Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE). Capítulo II.- ...
Auditoría Especial de Ingresos y Egresos a la Empresa Municipal de Aseo Urbano (EMAUR) de las Gestiones 2005 y 2006 Honorable Gobierno Municipal de Riberalta
(2009)
En el presente Trabajo Dirigido realizado en la Unidad de Auditoría Interna del Honorable Gobierno Municipal de la cuidad e Riberalta, se realizó Auditorías Gubernamentales, tales como: Auditoría al Sistema de Administración ...
Auditoria operacional de perforación de pozos de la Unidad de Explotación de Recursos Hídricos "U.E.R.H." de la Corporación de las FF.AA. para el Desarrollo Nacional "COFADENA" por la gestión 2010
(2011)
El presente Trabajo Dirigido busca establecer una guía ejemplar para realizar auditoría operacional gubernamental en Bolivia. En busca de este objetivo general, se llevó a cabo un trabajo de relevamiento de manuales ...
Evaluación de control interno de la Unidad de Activos Fijos del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral
(2010)
El presente Trabajo Dirigido, tiene por objeto evaluar el Sistema de Control Interno en el área de Activos Fijos del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, donde se evidencio que la Institución cuenta con procedimientos ...