Listar Trabajos Dirigidos por autor "Ortega Mariño, Macario, tutor"
Mostrando ítems 1-20 de 22
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Análisis e implementación del sistema de control interno Administrativo - Financiero del Ministerio de Justicia
Patty Choque, Ivan Víctor; Flores Guzmán, Janeth (2009)El objetivo general del presente trabajo es establecer un Sistema de Control Interno lo cual implica analizar y evaluar los medios que se siguieron en todas las fases y asegurar el cumplimiento de su reglamento y las normas ... -
Auditoria de confiabilidad de los registros y estado de ejecución presupuestaria del Servicio Nacional de Propiedad intelectual SENAPI
Espejo Mamani, Edwin José (2009)El presente documento que consta de nueve capítulos: En el primer capítulo se efectuó los aspectos generales de la institución y de la unidad de Auditoría con los antecedentes generales, base legal de creación, objetivos, ... -
Auditoria especial de ingresos y egresos del Gobierno Municipal de Batallas. Gestión 2007
Ballesteros Paz, Carmen Rosa; Cazas Herrera, Edgardo (2009)El objeto de la auditoria es emitir una opinión independiente sobre los recursos manejados por el departamento de contabilidad bajo la dependencia de la Dirección Administrativa Financiera (DAF) del Gobierno Municipal de ... -
Auditoria especial de Kardex académico de la Carrera de Medicina gestión 2007
Lima Chipana, José Carlos; Salazar Ramos, Omar (2009)Los sistemas de Kárdex de las diferentes carreras y específicamente de la Carrera de Medicina son aplicados científicamente pero todavía existen sistemas tradicionales y mecánicos que no permiten una eficiente administración, ... -
Auditoria especial de la administración del Fondo Común y pago de honorarios profesionales en la Caja Bancaria Estatal de Salud de las gestiones 1999 a 2006
Martinez Villaalta, Gabriela; Virreira Vásquez, Maria (2009)En el presente “Trabajo Dirigido”, se aplicarán los conocimientos adquiridos a lo largo de la formación universitaria, para la ejecución de Auditorías especiales, complementados con la normativa gubernamental referida al ... -
Auditoria especial de los recursos otorgados y descargos efectuados por el Ex Jefe de Presupuesto del Ministerio de Trabajo correspondientes a las gestiones 1999 al 2003
Quisbert Salgado, Adela; Escobar Chipana, Maritza (2009)El presente trabajo dirigido fue desarrollado en la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Trabajo, con el objetivo de colaborar en la ejecución de Auditorias Especiales, llevándose acabo de manera práctica dentro ... -
Auditoria operativa de ejecución de contratos por la adquisición de bienes y servicios "Sub Alcaldía Maximiliano Paredes"
Alanoca Mendoza, Pilar (2009)El presente trabajo tendrá como propósito efectuar el seguimiento al proceso de contratación de obras menores y posterior evaluación, para lo cual se hará un estudio detallado en la Sub Alcaldía Maximiliano Paredes siendo ... -
Auditoria SAYCO del Sistema de Programación de Operaciones de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Andrés, Gestión 2007
Talavera Quintanilla, Judith; Mollo Huanaco, Jannet (2008)De acuerdo con los trabajos efectuados por la Unidad de Auditoría Interna de la Universidad Mayor de San Andrés, consistentes en auditorías gubernamentales, tales como: Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados ... -
Auditoría de confiabilidad de registros y estados de ejecución presupuestaria en las operaciones de la Empresa Nacional de Ferrocarriles - Residual gestión 2007
Celis Vargas, Alfredo Vicente (2008)En vista de que una institución pública tiene las mismas necesidades que una empresa privada; de contar con información confiable y oportuna de la situación financiera, presentamos este trabajo dirigido con la finalidad ... -
Auditoría del Sistema de Programación de Operaciones en la Caja de Salud de Caminos y R.A. Gestión 2006
Guzmán Aguilar, Elizabeth; Mamani Mendoza, Amalia (2008)El presente trabajo pretende constituirse en una herramienta de carácter gerencial sobre la eficacia de los sistemas de administración y los instrumentos de control interno incorporados en el sistema de programación de ... -
Auditoría SAYCO - Evaluación del Sistema de Control Gubernamental de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, parques y Forestación (EMAVERDE) Gestión 2006 al 25 de Junio de 2007
Gutiérrez Salas, Miguel Ángel; Ramos Torres, Guido (2008)Capítulo I.- Marco Institucional, 1.1. Antecedentes del Gobierno Municipal de La Paz (G.M.L.P.) 1.2. Unidad de Auditoría Interna, 1.3. Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE). Capítulo II.- ... -
Control interno al almacén central de Servicios Generales de la Corporación del Seguro Social Militar
Romero Quispe, Edmundo; Valencia Chuquimia, Remberto (2009)El presente Trabajo Dirigido tiene como propósito evaluar el control existente en el manejo, disposición de materiales y suministros del Almacén Central de Servicios Generales “COSSMIL”, de acuerdo a la normativa, ... -
El Control Interno de la Asociación Nacional Ecuménica de Desarrollo (ANED) de la Localidad de Caranavi de la Provincia Nor Yungas
Nina Calla, Fanny Yolanda (2008)ANED es una institución sin fines de lucro fundada un 13 de junio de 1978 cuenta con 42 oficinas a nivel nacional ocupando 8 de los 9 departamentos, su principal misión es contribuir al desarrollo económico social de ... -
Diseño de manual de funciones para el Gobierno Municipal de Cajuata. Departamento La Paz - Provincia Inquisivi
Pizarro Lima, Nelva (2008)El alcance del presente trabajo está determinado por actividades, funciones y procesos involucrados en el Sistema de Organización Administrativa para lo cual se Investigó los factores que explican el desempeño de los deberes ... -
Diseño y elaboración del reglamento especifico del sistema de administración de bienes y servicios para la Caja Bancaria Estatal de Salud, con base en la normativa vigente
Beltran Tapia, Wendy Yuvinka; Maidana Deheza, Milca (2009)En éste entendido, de acuerdo al convenio suscrito entre la carrera de Contaduría Pública – (Ex Auditoría) de la Universidad Mayor de San Andrés y la Caja Bancaria Estatal de Salud “Clínica Modelo” y según las necesidades ... -
Elaboración del manual de procedimientos para el control de alquileres de la corporación del Seguro Social Militar COSSMIL
Choque Caspa, Ana Luisa (2009)La Corporación del Seguro Social Militar cuenta con una gran cantidad de inmuebles a nivel nacional, siendo la ciudad de La Paz donde se concentra la mayor parte de dichos inmuebles. La eficiente y oportuna recaudación de ... -
Elaboración del Manual de Procedimientos para la Unidad de Recaudaciones del Gobierno Municipal de Viacha
Cruz Zapata, Felisa; Mamani Mercado, Esperanza (2007)El presente trabajo de investigación surge a través de la recomendación emergen del informe de Control Interno de la auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2005, se dio a ... -
Elaboraciónde Manuales de procedimiento y control interno en la Agencia de viajes y turismo ATHINA TOURS S.R.L.
Agramont Benítez, Luz María; Gutiérrez Álvarez, Javier Alejandro (2008)La organización es un elemento importante dentro de una empresa por que permite alcanzar metas y objetivos, pero al no contar con un organigrama y los distintos manuales de procedimiento la información y los puestos ... -
Evaluación del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles de personas jurídicas en el Gobierno Municipal de Viacha. Gestión 2008
Jurado Guzmán, Verónica (2008)Este trabajo tiene como objetivo principal evaluar los mecanismos del control interno del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) en la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de Viacha en la gestión 2008. -
Implantación del sistema de control interno de los recursos financieros para la Dirección Administrativa Financiera de la Universidad Amazónica de Pando
Palma Apaza, Reyna Lucy (2009)El presente trabajo dirigido tiene como objetivo principal, implementar el sistema de control interno de los recursos financieros mediante principios, normas generales y básicas de control interno gubernamental emitidas ...