Listar Trabajos Dirigidos por título
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Auditoría Especial sobre la asignación del Escalafón Médico Profesional
(2008)En cumplimento al convenio interinstitucional suscrito entre el Servicio Departamental de Salud La Paz y la Universidad Mayor de San Andrés se realizo el Trabajo Dirigido en la Unidad de Auditoría Interna del SEDES La Paz, ... -
Auditoría Especial sobre la Dotación de Incentivos a Programas que eviten la Deserción Escolar Estudiantil "Wawanakasataki - Nayraru Sartañataki" por las gestiones 2007, 2008 y 2009.
(2013-05-23)El presente Trabajo de Grado, fue realizado en la Unidad de Auditoría Interna, del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, donde dicha Unidad efectuó la "Auditoria Especial sobre la dotación de incentivos a programas que ... -
Auditoría especial sobre la verificación del procedimiento para el cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas por el periodo comprendido entre abril 2015 a marzo 2016 del fondo nacional de inversión productiva y social (FPS)
(2017)El Trabajo Dirigido se desarrollará en la Unidad de Auditoría Interna del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, la misma es una institución pública que se constituye en una Entidad desconcentrada, que contempla ... -
Auditoría especial sobre las declaraciones juradas de bienes y rentas por la gestión iniciada el 01 de Enero y concluida el 31 de Diciembre del 2013 correspondiente al Gobierno Autónomo Departamental de La Paz
(2015-08-31)La AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS POR LA GESTIÓN INICIADA EL 01 DE ENERO Y CONCLUIDA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 CORRESPONDIENTE AL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ, fue ... -
Auditoría especial sobre los procesos de contratación bajo la modalidad compra menor en el Servicio Departamental de Salud de La Paz gestión 2014
(2018)La Unidad de Auditoría Interna del Servicio Departamental de Salud de La Paz (SEDES LP), ha realizado: "Auditoría Especial Sobre Los Procesos de Contratación Bajo la Modalidad Compra Menor en el Servicio Departamental de ... -
Auditoría especial sobre percepción de haberes por parte de la sra. Amalia Zapata Flores durante las gestiones 2004-2008 en la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL)
(2015-03-31)Informe de Auditoría Interna Nº SENASIR/AAI/INF/004/2014, correspondiente al examen sobre la, “AUDITORIA ESPECIAL SOBRE PERCEPCION DE HABERES POR PARTE DE LA SRA. AMALIA ZAPATA FLORES DURANTE LAS GESTIONES 2004 – 2008 EN ... -
Auditoría especial, con indicios de responsabilidad al pago del bono de antigüedad en la Defensoría del Pueblo, gestiones 2015 y 2016
(2019)Como resultados del examen realizado se establecieron indicios de responsabilidad civil, sujetos a la aplicación al “Reglamento para elaboración de Informes de Auditoría con Indicios de Responsabilidad” emitido por la ... -
Auditoría especial, sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público de la Distrital La Paz del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) entidad desconcentrada del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, gestión 2017
(2019)El objetivo del trabajo fue emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del orden normativo legal, relacionado al procedimiento específico para el control de personal y conciliación de los pagos liquidados en ... -
Auditoría financiera a los estados financieros del Servicio para la Prevención de la Tortura - (SEPRET), por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2018
(2019)El objetivo del trabajo fue emitir una opinión independiente para determinar si los Estados Financieros del Servicio para la Prevención de la Tortura (SEPRET) se encuentran razonablemente presentados de acuerdo con normas ... -
Auditoría financiera al Comité Nacional de la Persona con Discapacidad (CONALPEDIS) por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2017
(2019)El objetivo del presente examen es evaluar si el control interno relacionado con la presentación de la Información Financiera al 31 de diciembre de 2017 y emitir una opinión independiente sobre la razonabilidad que presentan ... -
Auditoría financiera al Servicio para la Prevención de la Tortura (SEPRET), por el período comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2020
(2023)La Auditoria fue realizada en cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la gestión 2021 de la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. El presente examen contempló las ... -
Auditoría financiera al Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización “Ana María Romero” - SEPMUD, correspondiente a la gestión 2022
(2023)La Auditoría Financiera fue realizada en cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la gestión 2022 de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. El examen contempló las ... -
Auditoría financiera de la cooperativa de servicio de telecomunicaciones Tarija Cosett LTDA, al 31 de diciembre de 2011-rubro cuentas por cobrar
(2013-09-17)El presente Trabajo Dirigido tiene por objeto describir los antecedentes y normativas referidos al tema de Auditoria Financiera - Rubro Cuentas por Cobrar, mismos que, específicamente aplicamos al trabajo realizado en la ... -
Auditoría financiera de la empresa ICARO Construcciones S.R.L. al 31 de marzo de 2017 (rubro: activos fijos)
(2018)El presente Trabajo se realizó con la finalidad de describir los antecedentes y normativa aplicable a la Auditoría de Financiera de los Registros y Estados Financieros la empresa Icaro Construcciones S.R.L y propiamente ... -
Auditoría operacional a los procesos de acceso a la justicia gratuita de la unidad de Servicios Integrales de Justicia Plurinacional (SIJPLU) por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(2020)El presente Trabajo Dirigido denominado Auditoría Operacional a los Procesos de Acceso a la Justicia Gratuita de la Unidad de Servicios Integrales de Justicia Plurinacional (SIJPLU), tiene como objetivo expresar un ... -
Auditoría operacional al cumplimiento de las operaciones de la delegación defensorial especial de niñez y adolescencia de la Defensoría del Pueblo, gestión 2017
(2021)El presente trabajo dirigido fue realizado en la Unidad de Auditoría Interna de la Defensoría del Pueblo, denominado, Auditoría Operacional al Cumplimiento de las Operaciones de la Delegación Defensorial Especial de la ... -
Auditoría operacional al cumplimiento de las operaciones de la gestión 2017 de la adjuntoría para la promoción y difusión de los derechos humanos de la Defensoría del Pueblo
(2019)La Defensoría del Pueblo es una institución cuya función primordial es velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los Derechos Humanos, individuales y colectivos, que se establecen en la Constitución ... -
Auditoría Operacional al cumplimiento del Plan Operativo Anual de los recursos provenientes del IDH asignados a la Facultad de Ciencias Puras y Naturales de la Universidad Mayor de San Andrés por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2017 – Proyecto “13 3091 000 Diagnóstico y Evaluación de Vulnerabilidad de la Seguridad Alimentaria para Adaptación al Cambio Climático Ayllu Corpa”
(2019)El objetivo del trabajo fue emitir un pronunciamiento independiente sobre el grado de cumplimiento (eficacia) del Programa Operativo Anual gestión 2017 de la Universidad Mayor de San Andrés, relacionado con los recursos ... -
Auditoría operacional al proceso de certificación de salario cotizable y densidad de aportes para la otorgación de Compensación de Cotizaciones, Gestión 2019
(2022)Tras la adenda del Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Servicio Nacional del Sistema de Reparto – SENASIR, representada por su Directora General Ejecutiva Karina Vanessa Oropeza Peña y la Universidad ... -
Auditoría operacional al proceso de pago de rentas a domicilio de las Administraciones Regionales Chuquisaca y Beni, gestión 2022 del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR)
(2023)El presente trabajo, se realiza en conformidad al Plan de Trabajo asignado por la Unidad de Auditoría Interna– SENASIR y el Convenio Interinstitucional suscrito entre el Servicio Nacional del Sistema de Reparto – SENASIR ...