Listar Trabajos Dirigidos por título
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Auditoría especial sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, al 31 de diciembre de 2017
(2020)Tras el convenio suscrito entre el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz y la Universidad Mayor de San Andrés, bajo la modalidad de titulación “Trabajo Dirigido”, se desarrolló “La Auditoría Especial Sobre el Cumplimiento ... -
Auditoría especial sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y registros individuales de cada servidor público, de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), por el periodo comprendido entre 1 de enero a diciembre de 2017
(2019)El objetivo de la auditoría es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del “Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y Registros Individuales ... -
Auditoría especial sobre el cumplimiento del procedimiento para la presentación oportuna de la declaración jurada de bienes y rentas, del personal de la escuela de gestión pública plurinacional correspondiente a la gestión 2016
(2018)El examen fue realizado en las etapas de: Planificación, Ejecución y Comunicación de Resultados y comprendió la normativa vigente básica y secundaria existente y la revisión de la documentación relacionada a la Declaración ... -
Auditoría especial sobre el cumplimiento oportuno del procedimiento de la declaración jurada de bienes y rentas del personal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz gestión 2015 “FAENO”
(2018)El objetivo del Examen es expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento oportuno del procedimiento de la declaración jurada de bienes y rentas en el G.A.M.L.P. durante la gestión 2015, y si corresponde, establecer ... -
Auditoría especial sobre el proceso de contratación y ejecución de consultores individuales de línea, correspondiente a la gestión 2015 y primer semestre de la gestión 2016
(2018)En el examen se aplicaron practicas realizadas en la Defensoría del Pueblo, comprendió las etapas de: Planificación, Ejecución y Comunicación de Resultados y alcanzó la normativa vigente básica y secundaria existente para ... -
Auditoría especial sobre el proceso de pago de sueldos y aguinaldos correspondiente a la gestión 2015 y 2016 de la Defensoría del Pueblo
(2020)La Auditoría Especial sobre el Proceso de pago de sueldos y aguinaldos correspondiente a la gestión 2015 - 2016 de la Defensoría del Pueblo, fue ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría ... -
Auditoría especial sobre fondos en avance de las brigadas parlamentarias departamentales de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia Camara de Dipútados correspondiente a la gestión 2011.
(2013-05-22)El presente Trabajo Dirigido, denominado "Auditoría Especial Sobre Fondos en Avance de las Brigadas Parlamentarias Departamentales de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia Cámara de Diputados correspondiente a ... -
Auditoría especial sobre haberes percibidos indebidamente por el personal permanente del Viceministerio de Industria y Comercio Interno de las gestiones 2001 y 2002
(2010)La realización de la auditoria surge como consecuencia de la denuncia realizada por el hermano del ex funcionario al Ministro informando que el mismo seguía figurando en planillas pese a su ausencia fuera del país por ... -
Auditoría Especial sobre la asignación del Escalafón Médico Profesional
(2008)En cumplimento al convenio interinstitucional suscrito entre el Servicio Departamental de Salud La Paz y la Universidad Mayor de San Andrés se realizo el Trabajo Dirigido en la Unidad de Auditoría Interna del SEDES La Paz, ... -
Auditoría Especial sobre la Dotación de Incentivos a Programas que eviten la Deserción Escolar Estudiantil "Wawanakasataki - Nayraru Sartañataki" por las gestiones 2007, 2008 y 2009.
(2013-05-23)El presente Trabajo de Grado, fue realizado en la Unidad de Auditoría Interna, del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, donde dicha Unidad efectuó la "Auditoria Especial sobre la dotación de incentivos a programas que ... -
Auditoría especial sobre la verificación del procedimiento para el cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas por el periodo comprendido entre abril 2015 a marzo 2016 del fondo nacional de inversión productiva y social (FPS)
(2017)El Trabajo Dirigido se desarrollará en la Unidad de Auditoría Interna del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, la misma es una institución pública que se constituye en una Entidad desconcentrada, que contempla ... -
Auditoría especial sobre las declaraciones juradas de bienes y rentas por la gestión iniciada el 01 de Enero y concluida el 31 de Diciembre del 2013 correspondiente al Gobierno Autónomo Departamental de La Paz
(2015-08-31)La AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS POR LA GESTIÓN INICIADA EL 01 DE ENERO Y CONCLUIDA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 CORRESPONDIENTE AL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ, fue ... -
Auditoría especial sobre los procesos de contratación bajo la modalidad compra menor en el Servicio Departamental de Salud de La Paz gestión 2014
(2018)La Unidad de Auditoría Interna del Servicio Departamental de Salud de La Paz (SEDES LP), ha realizado: "Auditoría Especial Sobre Los Procesos de Contratación Bajo la Modalidad Compra Menor en el Servicio Departamental de ... -
Auditoría especial sobre percepción de haberes por parte de la sra. Amalia Zapata Flores durante las gestiones 2004-2008 en la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL)
(2015-03-31)Informe de Auditoría Interna Nº SENASIR/AAI/INF/004/2014, correspondiente al examen sobre la, “AUDITORIA ESPECIAL SOBRE PERCEPCION DE HABERES POR PARTE DE LA SRA. AMALIA ZAPATA FLORES DURANTE LAS GESTIONES 2004 – 2008 EN ... -
Auditoría especial, con indicios de responsabilidad al pago del bono de antigüedad en la Defensoría del Pueblo, gestiones 2015 y 2016
(2019)Como resultados del examen realizado se establecieron indicios de responsabilidad civil, sujetos a la aplicación al “Reglamento para elaboración de Informes de Auditoría con Indicios de Responsabilidad” emitido por la ... -
Auditoría especial, sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público de la Distrital La Paz del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) entidad desconcentrada del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, gestión 2017
(2019)El objetivo del trabajo fue emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del orden normativo legal, relacionado al procedimiento específico para el control de personal y conciliación de los pagos liquidados en ... -
Auditoría financiera a los estados financieros del Servicio para la Prevención de la Tortura - (SEPRET), por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2018
(2019)El objetivo del trabajo fue emitir una opinión independiente para determinar si los Estados Financieros del Servicio para la Prevención de la Tortura (SEPRET) se encuentran razonablemente presentados de acuerdo con normas ... -
Auditoría financiera al Comité Nacional de la Persona con Discapacidad (CONALPEDIS) por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2017
(2019)El objetivo del presente examen es evaluar si el control interno relacionado con la presentación de la Información Financiera al 31 de diciembre de 2017 y emitir una opinión independiente sobre la razonabilidad que presentan ... -
Auditoría financiera al Servicio para la Prevención de la Tortura (SEPRET), por el período comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2020
(2023)La Auditoria fue realizada en cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la gestión 2021 de la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. El presente examen contempló las ... -
Auditoría financiera al Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización “Ana María Romero” - SEPMUD, correspondiente a la gestión 2022
(2023)La Auditoría Financiera fue realizada en cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la gestión 2022 de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. El examen contempló las ...