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Mostrando ítems 1-7 de 7
Propuesta de una guía metodológica para la unidad de auditoria interna en la evaluación y calificación de la cartera de créditos de entidades de intermediación financiera
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2016)
El presente trabajo de investigación, constituye una herramienta que coadyuvará en la evaluación y calificación de cartera en Entidades de Intermediación Financiera especializadas en microcréditos por parte de las Unidades ...
Enfoque de auditoria sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y normas legales contractuales sobre el gasto caso: Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2016)
El Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (I.N.I.A.F.), es una institución joven en el país, cuyo objetivo principal es promover e incentivar la innovación agropecuaria y forestal, fortaleciendo la ...
Propuesta de elaboración de un manual de auditoria para la evaluación del control interno relacionado con el desempeño de los oficiales de crédito de Entidades Financieras caso de estudio: Banco Fie S.A.
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2015)
La inexistencia de procedimientos que permitan evaluar el Control Interno en distintos
procesos dentro de una Entidad Financiera, origina la necesidad de elaborar un Manual
de Auditoría para la Evaluación del Control ...
Propuesta de elaboración de un manual de auditoria para la evaluación del control interno relacionado con la selección del personal en las empresas importadoras de repuestos para vehículos caso de estudio: importadora de repuestos "Jaliri" S.R.L.
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2016)
En la actualidad las Microempresas han conformado un Sector muy Importante en Bolivia, su Capacidad de Generar Recursos ha sido vista con agrado por la Sociedad por forjar una opción más para la Subsistencia de una o más ...
Propuesta de elaboración de un manual de auditoria para evaluar el control interno relacionado con los costos de producción en industrias alimenticias - La Paz caso de estudio: Industrias Alimenticias Líder Ltda.
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2016)
Al influjo de los cambios productivos del Departamento de La Paz, surgen nuevas alternativas para el desarrollo de la Industria en la Región, que deben interactuar con nuevos actores y elementos que hacen a este rubro una ...
Manual de auditoría para la evaluación del control interno, relacionado con el proceso de selección de personal docente (Contratados, Interinos e Invitados) en la Universidad Mayor de San Andrés (U.M.S.A.) caso de estudio: Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica
(2015)
La inexistencia de procedimientos que permitan evaluar el Control Interno en procesos tales como el de Selección de Personal Docente, origina la necesidad de elaborar un Manual de Auditoría para Evaluación del Control ...
Propuesta de manual de auditoria para la evaluación del control interno para el proceso de selección de personal en entidades productoras de alimentos caso estudio: Molino Andino S.A.
(2015)
La presente investigación se llevó a cabo para analizar el Sistema de Control Interno del Proceso de Selección de Personal de la Empresa de Alimentos Molino Andino S.A. efectuado durante el Primer Cuatrimestre de la gestión ...