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Mostrando ítems 21-30 de 90
Propuesta de captación de recursos financieros no tradicionales para el Gobierno Municipal de La Paz a traves de los bonos verdes o certificación de emisiones caso: Bosquesillo de Pura Pura
(2014-09-24)
La investigación titula,"Captación de Recursos Financieros no Tradicionales para el Gobierno Autónomo Municipal de LA PAZ a través de los "Bonos Verdes o certificación de emisiones" caso Bosquecillo de Pura Pura". El ...
Fortalecimiento a los procedimientos de control interno en revisión y elaboración de movimientos físicos valorados de los almacenes COSSMIL
(2014-09-17)
La Unidad de Control de Almacenes de la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL), procesa los Movimientos Físico Valorados, donde se hacen observaciones sobre la oportunidad, eficacia, eficiencia en la distribución ...
Evaluación del control interno del sistema de organización administrativa en la industria INALBES
(2014-09-17)
Nuestro objetivo principal, es emitir un Informe respecto a los grados de implantación, implementación y desarrollo del Sistema de Organización Administrativa. Utilizando como analogía los preceptos establecidos de la Ley ...
Diseño de un modelo de cadena de valor caso: canal 13 TVU
(2015-06-25)
La competencia y la necesidad de satisfacer expectativas de los clientes son cada vez más importancia e imponen requerimientos mayores sobre las empresas que compiten con proveedores de mayor experiencia. Esto es aún más ...
Auditoria de confiabilidad de registros y estados financieros del Gobierno Autónomo municipal de La Paz al 31/12/2011 (Cuenta 22320 "Deuda pública externa")
(2014-09-23)
El presente Trabajo Dirigido denominado: "Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de Gobierno Autónomo Municipal de La Paz al 31/12/2011(Cuenta 22320 "Deuda Pública Externa"), fue realizado en la ...
Propuesta de elaboración de un manual de auditoria para la evaluación del control interno relacionado con la selección de personal en entidades que otorgan préstamos de dinero con recursos propios, caso de estudio: Prendamas S.R.L.
(2014-09-23)
La inexistencia de procedimientos que permitan evaluar el Control Interno en procesos tales como el de Selección de Personal, origina la necesidad de elaborar un Manual de Auditoría para Evaluación del Control Interno ...
Cancillería del Estado Plurinacional dfe Bolivia Auditoria especial de gastos de funcionamiento del Consulado General de Bolivia en Madrid-España por el periodo comprendido entre Enero 2009-Diciembre 2012
(2014-09-23)
El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, durante el periodo comprendido entre Enero de 2009 a Diciembre de 2012, transfirió Recursos Financieros al Consulado de Bolivia en Madrid - España, ...
Diseño de un sistema de control interno para organizaciones sin fines de lucro
(2014-09-23)
Este proyecto es una propuesta de control Interno Contable para una organización sin fines de lucro, de reciente creación. Se detectó que las cuentas de mayor riesgo son; Caja, Bancos, Fondo de Caja Chica y Compras y ...
Auditoria especial de las diferencias detectadas entre la escala salarial aprobada y la planilla de haberes de las gestiones 2002 y 2003 de la administración de servicios Portuarios-Bolivia
(2014-09-23)
El presente trabajo tiene como propósito el de expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales aplicable a ...
Diseño de un sistema de costos por procesos para las Microempresas dedicadas a las producción de cuadernos
(2014-09-22)
El presente trabajo de investigación se desarrollo con la finalidad de ser implantado en las diferentes microempresas dedicadas a la fabricación de cuadernos, las cuales en su mayoría se encuentran ubicadas en las ciudades ...