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Manual de auditoria para evaluar el control interno del proceso de selección de personal de las empresas productoras de plásticos en general caso de estudio: Empresa de plásticos "Exaltación"
(2014-09-23)El presente Proyecto de Grado, consta de 8 capítulos, estructurados conforme a las exigencias de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, como también de la Carrera de Contaduría Pública, pertenecientes a la ... -
Manual de auditoria para evaluar el control interno respecto al proceso de selección de personal en una empresa exportadora. Caso de estudio Empresa "Exportadores Bolivianos S.R.L."
(2014-09-23)Desde hace tiempo atras, mucho se ha hablado sobre la problematica de la Seguridad Social Boliviana, pero poco se ha hecho, lo cierto es que en la practica nadie confia en ella, no solamente por la crisis economica-financiera, ... -
Manual de auditoria para evaluar el control interno respecto al proceso de selección de personal en una empresa importadora - caso de estudio empresa SICA
(2014-09-17)Existe una necesidad de conformar una nueva Visión de la Auditoría de Recursos Humanos desde un Enfoque Sistémico, de tal manera de ubicarla como un Componente muy importante, encargada de proteger el buen funcionamiento ... -
Manual de auditoria para evaluar los procesos de selección y contratación de personal en las AFPS, caso de estudio: Futuro de Bolivia S.A. afp
(2014-09-23)El presente Proyecto de Grado manifiesta la necesidad de elaborar un Manual de Auditoría para Evaluar los Procesos de Selección y Contratación de Personal en FUTURO DE BOLIVIA S.A. AFP, el cual permitirá orientar las ... -
Manual de auditoria para evaluar los procesos de selección y contratación de personal eventual en entidades descentralizadas, caso de estudio: Entidad ejecutora de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA)
(2014-09-23)Entre los nuevos retos de nuestro País, se encuentra la utilización más eficiente y racional de los recursos disponibles; tanto materiales como humanos, que garanticen un buen desempeño de nuestra Economía Interna y del ... -
Manual de auditoria para la evaluación del control interno relacionado con los procedimientos de control tributario caso de estudio: comerciantes no empadronados en el S.I.N., que venden celulares en la feria 16 de julio de la ciudad de El Alto
(2015-06-25)El funcionamiento del Estado ha sido y es obstaculizado por la falta de Recursos Públicos, que emergen principalmente como consecuencia de la Evasión y Defraudación Impositiva. Actualmente, son esos Comerciantes que ... -
Manual de auditoría para la evaluación del proceso de selección de personal de la empresa de eventos sociales "Viva María"
(2014-09-16)El Manual de Auditoría está destinado a brindar a las Consultoras de Auditoría y Empresas de Eventos Sociales en General, la información necesaria para utilizar como una Herramienta de Aplicación Práctica y de Toma de ... -
Manual de evaluación del control interno relacionado con el proceso de selección de personal en entidades descentralizadas policiales-caso de estudio "COVIPOL"
(2014-09-15)La ausencia de Guías o Procedimientos en "COVIPOL" que permitan evaluar o medir el Control Interno en Procesos de Selección de Personal, origina la necesidad de elaborar un Manual de Evaluación del Control Interno Relacionado ... -
Mecanismos y procedimientos de fiscalización para minimizar la omisión tributaria a la propiedad de bienes inmuebles que corresponden a las empresas situados en la jurisdicción de El Alto
(2014-09-23)Entre los derechos que tienen las personas como miembro del Estado Plurinacional de Bolivia, tiene la obligación de contribuir económicamente al sostenimiento de los servicios públicos; entre estas contribuciones se ... -
Modelo de auditoria operacional para empresas de servicios de telecomunicaciones de la ciudad de La Paz
(2010)Las empresas de telecomunicaciones de la ciudad de La Paz, están cada vez otorgando mayor cobertura con los servicios que brindan, tanto a nivel de telefonía fija como de telefonía celular, lo que sin duda es beneficioso ... -
Modelo de gestión de riesgos de TI bajo COBIT 5
(2018)El Presente trabajo constituirá un modelo de Gestión de Riesgos de Tecnología de Información (TI) basado en COBIT 5 que coadyuve con el control de la planeación estratégica del negocio, facilitando la detección de áreas ... -
Modificación al decreto supremo 24484 de 29 de enero de 1997 y 27924 de 20 de diciembre de 2004 y cambio al régimen general a comerciantes minoristas establecidos en el régimen tributario simplificado
(2014-09-23)La dinámica de la economía, trae consigo la necesidad de actualizar en forma permanente a la Administración Tributaria, con el fin de permitirse ubicar sus acciones de control en aquellos segmentos de contribuyentes cuyo ... -
Procedimientos de auditoria Social para medir la eficacia social del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz
(2014-09-17)La auditoría social deviene de un proceso sistemático de análisis para obtener y evaluar de una forma objetiva las evidencias relacionadas con informes sobre actividades de distinta índole y otros acontecimientos similares, ... -
Propuesta de ajuste y modificaciones al plan de cuentas del sistema contable de la corporación de seguro social militar (COSSMIL)
(2014-09-17)El objetivo del presente trabajo, es proveer a la entidad un compendio de carácter rector del plan de cuentas para que este documento ajustado, modificado y actualizado cuente con el flujo contable en el sistema de la ... -
Propuesta de captación de recursos financieros no tradicionales para el Gobierno Municipal de La Paz a traves de los bonos verdes o certificación de emisiones caso: Bosquesillo de Pura Pura
(2014-09-24)La investigación titula,"Captación de Recursos Financieros no Tradicionales para el Gobierno Autónomo Municipal de LA PAZ a través de los "Bonos Verdes o certificación de emisiones" caso Bosquecillo de Pura Pura". El ... -
Propuesta de elaboración de un manual de auditoria para la evaluación del control interno relacionado con la selección de personal en entidades que otorgan préstamos de dinero con recursos propios, caso de estudio: Prendamas S.R.L.
(2014-09-23)La inexistencia de procedimientos que permitan evaluar el Control Interno en procesos tales como el de Selección de Personal, origina la necesidad de elaborar un Manual de Auditoría para Evaluación del Control Interno ... -
Proyecto para la mejora del servicio de otorgación de créditos en las mutuales del sistema financiero
(2014-09-22)Luego de realizar una evaluación del proceso de otorgación de créditos, se detectaron los siguientes aspectos, que justifican la investigación y se resumen a continuación: Se pudo observar que, el proceso utilizado para ... -
Sistema de administración y control gubernamental VS. Basket Funding examen de auditoría
(2015-04-20)Actualmente las entidades Ejecutoras de Proyectos de desarrollo social han sido auditados desde el punto de vista contable únicamente en cumplimiento al convenio de financiamiento suscrito entre el estado y entidades o ... -
Toma de decisiones en situación de incertidumbre en el área contable utilizando la matemática borrosa como nueva herramienta para los estados financieros proyectados
(2011)Constantemente se lee y se escucha acerca de la complejidad en la cual se desarrollan las empresas actualmente, pero sobre todo dentro del marco de la incertidumbre de la contabilidad en la toma de decisiones, más ... -
Un modelo de cadena de valor para la administración y control de la micro y pequeña empresa en el departamento de La Paz-Bolivia
(2014-09-17)Las micros y pequeñas empresas en nuestro país, constituyen un potencial importante para el mejoramiento de los ingresos y la creación de fuentes de empleo, fundamentalmente para los grupos de población más marginales. ...