Listar Tesis de Grado por título
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Diseño de un sistema de costos por procesos para las Microempresas dedicadas a las producción de cuadernos
(2014-09-22)El presente trabajo de investigación se desarrollo con la finalidad de ser implantado en las diferentes microempresas dedicadas a la fabricación de cuadernos, las cuales en su mayoría se encuentran ubicadas en las ciudades ... -
Diseño e implementación (Original) de manual de procedimientos contables para intersanitas s.r.l.
(2014-09-15)Los procedimientos constituyen la base de un sistema financiero-contable de calidad y coadyuvan al mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno, buscando la eficiencia y la eficacia de las operaciones. Para llegar ... -
Diseño e implementación de un sistema de control interno en el área de servicio impositivo en las entidades financieras
(2014-09-23)El presente trabajo trata del Servicio de Recaudación que prestan las Entidades Financieras Bancarias y No Bancarias a los Contribuyentes y no así de los impuestos propios de estas; servicio de recaudación a través de ... -
Diseño e implementaciónde sistema de información contable caso: Cooperativa multiactiva junta de fomento San Vicente Ltda
(2014-09-17)La Cooperativa Multiactiva Junta de Fomento San Vicente Ltda. (CMJFSV Ltda.), fue constituida el 3 de marzo de 2008, con el apoyo de Pan American Silver Bolivia S.A., con el propósito de beneficiar a los trabajadores de ... -
Diseño y elaboración de los reglamentos específicos del sistema de programación de operaciones, sistema de organización administrativa y sistema de administración de personal del servicio nacional de verificación de Exportaciones-Senavex
(2014-09-23)El problema actual, es la ausencia de Reglamentos Específicos del SPO, SOAy SAP, que se adecuen a las necesidades estructurales de la institución, por lo que el objetivo principal es cumplir lo establecido con el art.27° ... -
Eficiencia en la implantación del sistema presupuestario municipal caso: Municipalidad de Inquisivi
(2015-04-14)El presupuesto es una herramienta de gestión que permite decidir, en base a objetivos de un plan estratégico, el destino de los recursos públicos. Tanto el presupuesto municipal como los planes de largo alcance deberían ... -
Elaboración cuadro de mando integral para Cooperativa de Ahorro Crédito Cerrado Laboral San Andrés Ltda.
(2016)El enfoque es diseñar un Cuadro de Mando Integral, para el mejor funcionamiento y cumplimiento de objetivos de la Cooperativa de Ahorro Crédito Cerrada Laboral "San Andrés Ltda." Ya que ésta no cuenta con una herramienta ... -
Elaboración de reglamentos internos de fondo rotativo y fondo fijo de caja chica para EMAGUA
(2014-09-16)La Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua EMAGUA, por razones de necesidad y eficiencia ha establecido el uso del Fondo Rotativo para pagos mediante cheques a proveedores que no cuentan con el Registro de Beneficiario ... -
Elaboración de un manual de auditoria para evaluar el sistema de control interno relacionado con los ingresos de una entidad pública desconcentrada. Caso de estudio : Servicio nacional de verificación de exportaciones (SENAVEX)l)
(2014-09-23)El Proyecto de Grado que se presenta a continuación tiene como título: " MANUAL DE AUDITORÍA PARA EVALUAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO RELACIONADO CON LOS INGRESOS DE UNA ENTIDAD PÚBLICA DESCONCENTRADA CASO DE ESTUDIO: ... -
Elaboración de un manual de auditoria para evaluar el sistema de presupuesto en PADEM (Programa de apoyo a la democracia municipal)
(2014-09-17)El Proyecto de Grado, se estructura conforme a las exigencias de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, como también de la Carrera de Contaduría Pública, pertenecientes a la Universidad Mayor de San Andrés. ... -
Elaboración de un manual de auditoria para la evaluación de control interno del sistema de administración de personal en la Caja Nacional de Salud de la ciudad de La Paz
(2014-09-17)El presente Proyecto de Grado, consta de 8 capítulos, estructurados conforme a las exigencias de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, como también de la Carrera de Contaduría Pública, pertenecientes a la ... -
Elaboración de una matriz de evaluación de control interno de las calificaciones de riesgo realizadas por la calificadora de riesgo PACIFIC CREDITRATING S.A.
(2012)En la ejecución de la presente Tesis de Grado referente a la ELABORACIÓN DE UNA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO PARA LAS CALIFICACIONES DE RIESGO REALIZADAS POR LA CALIFICADORA DE RIESGO PACIFIC CREDIT RATING S.A., ... -
Elaboración del reglamento específico del sistema de administración de personal en la empresa Inalbes
(2014-09-22)La inexistencia de guías o procedimientos que permitan evaluar o medir, el Control Interno en procesos tales como el de selección de personal, originan la necesidad de realizar la Elaboración del Reglamento Específico del ... -
Un enfoque metodológico para auditoria de tecnologías de la información y comunicaciones caso : Registro único para la Administración Tributaria Municipal
(2012)En la actualidad el avance continuo de la tecnología ofrece una gama de herramientas para la administración de los sistemas de información, que posibilita mejorar el servicio tanto en el ámbito privado y gubernamental. Con ... -
La estadística como herramienta para una auditoria ambiental Caso : Bosquecillo de Pura Pura
(2010)El presente trabajo de investigación denominado "La estadística como herramienta para una Auditoría ambiental caso Bosquecillo de Pura Pura", que se encuentra en el departamento de La Paz pretende estimar la disponibilidad ... -
Los estados financieros en el contrato de riesgo comparativo (Joint Venture Contractual)
(2009)El contrato de riesgo compartido, como figura equivalente al joint venture (internacional) fue incorporado en nuestra legislación con el D.S. 224707 y ley de inversiones 1182 de enero 11 y septiembre 17 de 1990 respectivamente ... -
Evaluación de control interno de la unidad de almacenes del Gobierno Autónomo, Municipal de Combaya
(2014-09-17)El presente Trabajo Dirigido busca mediante la aplicación de la teoría y los conceptos relativos al control interno y gestión de almacenes, encontrar explicaciones referidas a la administración, control interno e información, ... -
Evaluación de control interno del sistema de tesoreria de la unidad de finanzas de la administración central del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
(2014-09-17)Informe de Auditoría Interna Nº MDRyT/UAI/INF/012/2011 correspondiente al examen sobre Examen sobre Evaluación del Sistema de Tesorería (ST) del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras al 31 de Diciembre de 2011 ejecutada ... -
Evaluación de control interno relacionado con la rendición de cuentas de la ONG coordinadora de la mujer
(2014-09-17)En relación al examen de auditoría que hemos realizado sobre los Estados Financieros básicos del Fondo MDG3 Construyendo una Cultura de Equidad para el Ejercicio de los Derechos de las Mujeres Proyecto BO/263- 2010, ... -
Evaluación de los requisitos de calidad que deben reunir los papeles de trabajo elaborados en la auditoria de confiabilidad de registros y estados financieros de la gestión 2010, de la Universidad Mayor de San Andres.
(2014-09-22)El presente Trabajo Dirigido fue desarrollado en el Departamento de Auditoría Interna de la Universidad Mayor de San Andrés y está orientado al cumplimiento de los requisitos de calidad que deben reunir los papeles de ...