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Mostrando ítems 1-10 de 32
Complementación de mecanismos de control interno para cuentas por cobrar en la Unidad de Contabilidad Corporación del Seguro Social Militar "COSSMIL"
(2015-09-18)
Informe de Aud0itoría Interna, correspondiente al examen sobre “AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL PAGO DEL BONO DE ANTIGÜEDAD DE LA PLANILLA DE HABERES TGN Y HPIC, DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD ...
Evaluación del Sistema de Control Interno Contable en “COFADENA”
(Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas. Carrera de Contaduría Pública. Instituto de Investigaciones en Ciencias contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2007)
en primer lugar, para efectuar un relevamiento adecuado del proceso de control interno contable en cofadena se necesita conocer básicamente la documentación que soporta dicho proceso. esta documentación estará constituida ...
Manual de auditoría para la evaluación del control interno, relacionado a la sección de cajas, valores y bancos dependiente del departamento de tesoro universitario caso de estudio
(2017)
El presente manual de auditoria plantea un adecuado sistema de control Interno en la sección de cajas, valores y bancos de la Universidad Mayor de San Andrés que constituirá un modelo a seguir para futuras evaluaciones, ...
El control interno de las pequeñas y medianas empresas bolivianas del sector comercial industrial de La Paz – la contabilidad gerencial en la toma de decisiones
(2018)
El presente proyecto de grado tiene como intención que las PYMES el sector comercial de La Paz, apliquen el control interno administrativo en busca de eficiencia, eficacia y economía en sus operaciones. Tradicionalmente ...
Control Interno en el área operativa de Cajas de un Banco
(2017)
El enfoque de sistemas proporciona un marco de referencia para un panorama optimizado a corto plazo y para la toma de decisiones a través de la utilización de técnicas operativas. El presente estudio plantea un sistema de ...
Diseño de procedimientos de control para la recuperación de recursos entregados a cargos de cuenta, Clase I y Clase II, gestiones 2002 a 2015 - Ministerio de Defensa
(2018)
El presente trabajo es una investigación de tipo descriptivo y documental, se realizó según los Reglamentos en vigencia de la Unidad de Descargos de Cuenta como parte integrante del Ministerio de Defensa en la gestión ...
“Diseño de un sistema de control interno para los procesos de facturación y cobranza”
(2017)
El presente trabajo se hizo con el objetivo de aportar soluciones a las empresas que carecen de un adecuado sistema de control interno para el aseguramiento de la información, los procesos y la mitigación del riesgo que ...
Diseño y reestructuración del sistema de control interno en el área operativa de almacén central para la empresa industrial de servicios Alexander Coffee Shop S.R.L.
(2018)
En el presente trabajo se quiere dar a conocer el valor que aporta a una empresa u organización económica un Manual de Funciones y Procedimientos, específicamente en el área de Almacenes, tal es el caso de la empresa ...
Control interno de inventarios de ferretería Don Vico e incidencia en la rentabilidad con una eficiente y eficaz administración
(2017)
El presente trabajo tiene como finalidad diseñar un sistema de control interno para mejorar las actividades que se realizan en la cuenta de inventarios en una ferretería (ferretería La Nacional), en el que se encontraron ...
Manual de procesos y procedimientos para el área contable caso de estudio : Help Corporation SRL.
(2018)
Los procesos y procedimientos conforman uno de los elementos principales del sistema de control interno los cuales son plasmados en manuales prácticos que servirán como mecanismo de consulta permanente, por parte de todo ...