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Mostrando ítems 1-7 de 7
Sistema de Control Interno en el Área de Bienes Y Servicios de la Administración Publica Caso: Banco Central de Bolivia
(Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas. Carrera de Contaduría Pública. Instituto de Investigaciones en Ciencias contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2004)
el control interno en las entidades del sector público, al margen de constituir un mero procedimiento administrativo, es un instrumento que se diseña con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto ...
El Control Interno Gubernamental y su Impacto en los ingresos generados por el Registro Internacional Boliviano de Buques (RIBB)
(Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas. Carrera de Contaduría Pública. Instituto de Investigaciones en Ciencias contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2003)
la ley 1178 de administración y control gubernamental y las disposiciones que norman los procedimientos de control para lograr la eficiencia, eficacia y economicidad de las instituciones públicas, ha puesto de relieve la ...
Estructura de Costos del Gas Licuado de Petroleo y Control Interno
(Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas. Carrera de Contaduría Pública. Instituto de Investigaciones en Ciencias contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2006)
la ausencia de información para los ejecutivos de la empresa sobre datos financieros y costos de operación de manera real, oportuna y sobre todo consiste principalmente referidos a costo de ventas, precios unitarios del ...
Metodología para Diseñar e Implementar el Marco Integrado de Control Interno a partir de Coso III (Versión 2013) para Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) de Bolivia
(Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas. Carrera de Contaduría Pública. Instituto de Investigaciones en Ciencias contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2015)
los ejecutivos principales hacen fuertes exigencias para mejorar el control de las empresas que dirigen. los controles internos se implementan para mantener la compañía en la dirección de sus objetivos de rentabilidad y ...
Control interno de cartera en la evaluación crediticia del sector micro financiero Bancario
(2010)
El presente trabajo de investigación desarrolla los elementos relacionados al control in-terno en la cartera crediticia de las entidades de microfinanzas. La experiencia laboral en un Banco especializado en el microcrédito, ...
Comité de Auditoría en la Universidad Mayor de San Andrés
(2019)
El papel fundamental del Comité de Auditoría consiste en asesorar y prestar ayuda especializada a la entidad en todo lo relacionado con la auditoría interna como externa, sistemas de control interno y la elaboración de ...
El control interno de las operaciones activas en la profundización de los mercados micro financieros en Bolivia
(2017)
La presente investigación sobre el control interno de las operaciones activas en la profundización de los mercados micro financieros en Bolivia, es un estudio acerca de las iniciativas que tiene como objetivo un mercado ...