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Mostrando ítems 1-10 de 347
Procedimientos de revalorización de activos fijos que se exponen con valor Bs. 1 en los Estados Financieros del Ministerio de Defensa
(2010)
La contabilidad en la actualidad, se propone firmemente acercarse a la economía, en lo especial a lo concerniente al cumplimiento de su misión relativa de la medición de los patrimonios y determinación de los resultados ...
Auditoria sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros del MDRA y MA - Viceministerio de biodiversidad, recursos forestales y medio ambiente ministerio de desarrollo rural y tierras gestión 2008
(2010)
El presente trabajo dirigido se realizó en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras específicamente se enfocó a la Auditoría sobre la confiabilidad de los registros y Estados Financieros del ex- viceministerio de ...
Toma de inventarios en Cossmil, Evaluación del control Interno en los Almacenes sectoriales de medicamentos e insumos médicos gestión 2010
(2011)
La corporación del seguro social Militar es una Institución pública dependiente del Ministerio de Defensa; que brinda servicios a los asegurados y beneficiarios. Teniendo la responsabilidad de realizar constantes evaluaciones ...
El control de gestión en las EMPRESAS
(2007)
INTRODUCCIÓN. CAPITULO I MARCO METODOLÓGICO. 1.1 Justificación de la Investigación, 1.2 Objetivo de la Investigación, 1.3 Metrología de la Investigación, CAPITULO II MARCO CONCEPTUAL. 2.1 ¿Por qué nace la necesidad del ...
Evaluación a los procedimientos administrativos previos al inicio del seguimiento de los informe de auditoria caso : Ministerio de Hacienda
(2008)
El presente proyecto consistirá básicamente en la elaboración de una propuesta a objeto de dar solución a un problema práctico a través de procedimientos metodologías y estrategias, los cuales incluyen aspectos técnicos, ...
La aplicación del sistema de administración de personal en el sector público
(2007)
Las Instituciones deben contar con excelente Recurso Humano, que permite desarrollar a pleno las tereas señaladas, esto debe ser además coadyuvado mediante adecuados procesos de capacitación permanente, de manera que estos ...
El mapa de riesgos, una herramienta de evaluación del control interno frente a la corrupción y el fraude
(2007)
INTRODUCCIÓN. CAPITULO I 1 ANTECEDENTES. 1.1 El problema de la Investigación, 1.2 Justificación de la Investigación, 1.3 Objetivos de la Investigación. CAPITULO II. 2. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN. 2.1 Tipo de estudio, ...
Control y manejo de almacén de materiales del Honorable Senado Nacional para buscar eficiencia administrativa.
(2007)
El presente trabajo de investigación Control Interno adecuado sobre los inventarios desde el punto de vista de la Oficialía Mayor del Honorable Senado Nacional, difícilmente puede ser enfatizada. En algunos Organismos, la ...
El control interno en el marco de la empresa
(2008)
La necesidad de la auditoría interna se pone de manifiesto en una empresa a medida que ésta aumenta en volumen, extensión geográfica y complejidad y hace imposible el control directo de las operaciones por parte de la ...
La auditoria de gestión de calidad y gestión de riesgos en las organizaciones. Caso : Ministerio de Trabajo
(2007)
En el contexto económico actual donde se destaca la competitividad y globalización de los mercados, los modelos de calidad han evolucionado hacia una consecución de la excelencia de la gestión. Así, cada vez un mayor número ...