Buscar
Mostrando ítems 21-30 de 205
Implementación del sistema de procesos y procedimientos para el majeno de tesorería (HELADERIA BROSSO)
(2013-05-23)
La finalidad del presente trabajo es implementar un Sistema aplicable en la gestión de Tesorería, caja Chica, caja ventas, de la empresa RODRÍGUEZ ZABALA S.R.L. para lo cual se analizo el proceso de gestión de tesorería ...
La gestión administrativa contable de un organismo no gubernamental "Centro de Información y Desarrollo de la Mujer" CIDEM-Gestión 2014
(2015)
En el presente artículo se presenta un resumen de la Memoria Laboral titulada La Gestión Administrativa Contable de un Organismo no Gubernamental “Centro de Información y Desarrollo de la Mujer” CIDEM – Gestión 2014, en ...
Evaluación del control interno respecto al almacen de bebidas de la empresa SHOW TIME S.R.L. RAM JAM
(2015-03-31)
Hoy en día todas las Instituciones por la naturaleza de sus actividades, comprometen recursos propios y ajenos, es por este motivo que el Control Interno juega un papel preponderante en la correcta administración de los ...
Manual de procedimientos para el manejo de activos fijos (muebles y equipos de computación) de la Administradora Boliviana de Carreteras - ABC
(2013-05-23)
El presente manual de procedimientos para el manejo de activos fijos (muebles y equipos de computación) de la Administradora Boliviana de Carreteras es la expresión analítica de los procedimientos administrativos a través ...
Auditoria especical sobre recursos no descargados de fondos TGN- Ministerio de Salud y Deportes gestion 2009 del Servicio Departamental de Salud (SEDES La Paz)
(2013-05-29)
El Servicio Departamental de Salud dependiente del Gobierno Autónomo del Departamento de La Paz, a través de la Unidad de Auditoría Interna, ha encontrado deficiencias de Control Interno, relacionadas con la Entrega de ...
Auditoria especial al estado de ejecución presupuestaria de recursos y gastos de la Unidad de Coordinación del Programa (UCP) gestión 2007 - Ministerio de Hacienda
(2013-05-23)
Esta memoria tiene por objeto difundir una eficaz experiencia del trabajo efectuado en el desarrollo del campo laboral la cual se desarrolla en un espacio de una amplia participación en la toma de decisiones de la ...
Evaluación del control interno relacionado con la ejecución presupuestaria de gastos y la presentación de la información financiera, del Centro de Comunicaciones La Paz, al 31 de diciembre de 2017 (Aplicado únicamente a Ministerios – Activos Fijos)
(2018)
El presente Trabajo Dirigido constituye un aporte a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y facilitó la emisión del Informe sobre la “Evaluación del Control Interno relacionado ...
Procedimientos de control interno en el manejo de los almacenes de la prefectura del departamento de La Paz
(2013-05-23)
De acuerdo al convenio suscrito entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, el Gobierno Municipal de La Paz y el Fondo de Inversión Productiva y Social en fecha 3 de Mayo del 2002, cuya inversión fuerón asignados ...
Auditoria especial al nombramiento del director general de medicina tradicional e interculturalidad" Ministerio de Salud y Deportes - gestión, 2007
(2013-05-23)
En cumplimiento al Programa Operativo de Actividades de la presente gestión (POA/2008) de la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Salud y Deportes y por instrucciones del señor Ministro de Salud y Deportes contenidas ...
Control interno del proceso de transición (TRASPASO) de activos fijos de entidad pública, del Servicio Nacional de Caminos (S.N.C.), a la Administradora Boliviana de Carreteras (A.B.C.)
(2013-05-23)
El propósito del tema, es porque mucho antes de que se produzca el traspaso
de Entidad Publica, es necesario elaborar un Control Interno, puesto que el
manejo de Activos Fijos es muy complejo y se debe tener el mayor de ...