Trabajos Dirigidos
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Recent Submissions
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Auditoría especial a las rehabilitaciones de la compensación de cotizaciones a nivel nacional gestión 2020 del Servicio Nacional del Sistema de Reparto
(2023)El objetivo del examen, es expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del "Manual de Procedimiento para la Suspensión Rehabilitación y Suscripción de Convenios de Pagos por Doble Percepción", acápite 7 ... -
Auditoria especial sobre gastos por pago de refrigerio al personal permanente y eventual por el periodo comprendido entre el 02 de enero a diciembre de 2020 – Cámara de Diputados
(2023)La Auditoría Especial sobre Gastos por pago de refrigerio al personal permanente y eventual por el periodo comprendido entre el 02 de enero a diciembre de 2020 – Cámara de Diputados, fue ejecutada en cumplimiento al Programa ... -
Auditoría financiera al Servicio para la Prevención de la Tortura (SEPRET), por el período comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2020
(2023)La Auditoria fue realizada en cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la gestión 2021 de la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. El presente examen contempló las ... -
Auditoría especial al proyecto construcción Presa Wilanchita gestión 2019
(2023)El objetivo de la auditoría será el de emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables; y obligaciones contractuales u otros aspectos que ... -
Auditoría de cumplimiento al pago de servicios de internet de las oficinas de la Dirección General de Escalafón y Gestión de Personal y la secretaría técnica de la junta de procesos administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores - edificio Mariscal Ballivian piso 18, correspondiente a las gestiones 2015 al 2020
(2023)Culminado el Plan de Estudios en la Carrera de Contaduría Pública, de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad Mayor de San Andrés, como egresada decidí optar la titulación por la modalidad de ... -
Relevamiento de información específica sobre el proceso de contratación realizado en el desarrollo del sitio web, español de la Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo
(2023)El presente “Trabajo Dirigido” se realizó con el objetivo de determinar la auditabilidad del Proceso de Contratación, realizado en el “Desarrollo del Sitio Web, Español de la Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y ... -
Auditoría de cumplimiento sobre la administración de almacenes de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, correspondiente a la gestión 2020
(2023)El presente trabajo dirigido: “Auditoria de Cumplimiento sobre la Administración de Almacenes de la Escuela de Gestión Publica Plurinacional, correspondiente a la gestión 2020.”. se enmarca de acuerdo al convenio suscrito ... -
Proceso de seguimiento a las recomendaciones de control interno correspondiente a la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros de la Universidad Mayor de San Andrés
(2023)Se realizó las siguientes tareas asignadas: 1.- Apoyo en la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Universidad Mayor de San Andrés, (Ejecución Presupuestaria de Ingresos) 2.- Actualización ... -
Examen de confiabilidad de los registros y estados financieros de la C.N.S. Administración Regional La Paz gestión 2020 - rubro inventarios (farmacias y sub almacenes)
(2023)El presente trabajo dirigido, “Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Administración Regional La Paz de la C.N.S. - Rubro Inventarios (Farmacias y Sub Almacenes) - Gestión 2020” se realizó en la ... -
Auditoría operacional del subsistema de movilidad de personal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) por el período del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018 y 1° de enero al 31 de marzo de 2019
(2022)En el presente “Trabajo Dirigido” se hace referencia a la: Auditoría Operacional sobre la Eficacia del Subsistema de Movilidad de Personal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) por el período del 1° de enero ... -
Auditoría especial a cobro de adeudo de la unidad de fiscalización y cobro de adeudos, a nivel nacional, gestión 2020 del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR)
(2022)Informe de Auditoría Interna SENASIR/AIP/Nº008/2021, correspondiente a la "Auditoría Especial a Cobros de Adeudos de la Unidad de Fiscalización y Cobros de Adeudos, a nivel nacional gestión 2020 del Servicio Nacional del ... -
Primer seguimiento de la auditoría operativa a la eficacia en la extensión de libretas militares serie ¨E¨ servicio auxiliar ¨A¨ o ¨B¨ exención total (INHÁBIL) oficial de reserva, redención, servimil, y discapacidad, gestión 2018
(2022)En cumplimiento a instrucciones impartidas mediante Orden de Trabajo UAI. O.T. Nº 003/2022 de 10/03/2022, se ha efectuado el Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe IAI/O N° 024/2019 ¨Auditoría ... -
Actualización de los manuales de procesos y procedimientos de los sistemas de contabilidad integrada y de tesorería del Ministerio de Medio Ambiente y Agua
(2023)El presente trabajo dirigido: “Actualización de los Manuales de Procesos y Procedimientos de los Sistemas de Contabilidad Integrada y de Tesorería del MMAyA” se enmarca en el acuerdo de convenio suscrito entre la Universidad ... -
Auditoría operativa al sistema de presupuesto del Servicio Departamental de Salud SEDES La Paz, de la gestión 2018 y primer semestre de la gestión 2019
(2020)El presente Trabajo Dirigido denominado Auditoria Operativa al Sistema de Presupuesto del Servicio Departamental de Salud SEDES La Paz, de la gestión 2018 y primer semestre de la gestión 2019, pretende transmitir todo lo ... -
Examen de confiabilidad de los registros contables y estados financieros de la Agencia Estatal de Vivienda al 31 de diciembre de 2020 – activo no corriente, grupo bienes de uso, cuenta : equipo de oficina y muebles
(2023)El objetivo del examen de confiabilidad fue emitir una opinión independiente respecto a si los Registros y Estados Financieros de la Agencia Estatal de Vivienda, con énfasis en el Activo no corriente, grupo Bienes de Uso, ... -
Auditoría operacional al proceso de certificación de salario cotizable y densidad de aportes para la otorgación de Compensación de Cotizaciones, Gestión 2019
(2022)Tras la adenda del Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Servicio Nacional del Sistema de Reparto – SENASIR, representada por su Directora General Ejecutiva Karina Vanessa Oropeza Peña y la Universidad ... -
Diseño metodológico para el cierre de proyectos de antigua data para el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz (antes del 2010)
(2022)El presente trabajo está enfocado específicamente en el procedimiento metodológico a través de una normativa para el cierre de proyectos de antigua data, en sujeción a normativas emitidas por los entes rectores, como es ... -
Auditoría especial sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, al 31 de diciembre de 2017
(2020)Tras el convenio suscrito entre el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz y la Universidad Mayor de San Andrés, bajo la modalidad de titulación “Trabajo Dirigido”, se desarrolló “La Auditoría Especial Sobre el Cumplimiento ... -
Auditoría operacional de la eficacia del cumplimiento de las operaciones de la Unidad de Prevención y Gestión Pacífica de la Conflictividad de la Gestión 2018
(2022)En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2019 de la Unidad de Auditoría Interna de la Defensoría del Pueblo, la jefatura de la Unidad de Auditoría Interna impartió la instrucción de realizar entre otros ... -
Examen de confiabilidad respecto a la evaluación de control interno relacionado con el registro de las operaciones, elaboración y presentación de los estados de ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Gestión 2020 Grupo 1000: Servicios Personales
(2022)En cumplimiento del Programa Operativo Anual actividades (POA) de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Relaciones Exteriores correspondiente a la gestión 2020 e instrucción impartida por la Jefatura de la Unidad ...