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Mostrando ítems 1-4 de 4
Auditoria de confiabilidad de los registros y estado de ejecución presupuestaria del Servicio Nacional de Propiedad intelectual SENAPI
(2009)
El presente documento que consta de nueve capítulos: En el primer capítulo se efectuó los aspectos generales de la institución y de la unidad de Auditoría con los antecedentes generales, base legal de creación, objetivos, ...
Evaluación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno de Cargo de Cuenta Documentada en la Unidad Financiera del Ministerio de Educación y Culturas
(2009)
Los sistemas de control interno cumplen un papel muy importante en todas las entidades públicas; por que estos son un conjunto de métodos y procedimientos que adopta la máxima autoridad ejecutiva de una entidad, para poder ...
Auditoría Especial de Ingresos y Egresos a la Empresa Municipal de Aseo Urbano (EMAUR) de las Gestiones 2005 y 2006 Honorable Gobierno Municipal de Riberalta
(2009)
En el presente Trabajo Dirigido realizado en la Unidad de Auditoría Interna del Honorable Gobierno Municipal de la cuidad e Riberalta, se realizó Auditorías Gubernamentales, tales como: Auditoría al Sistema de Administración ...