Evaluación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno de Cargo de Cuenta Documentada en la Unidad Financiera del Ministerio de Educación y Culturas
View/ Open
Date
2009Author
Manriquez Canchillo, Clara
Ticona Sabaleta, Gehysa Aymara
Metadata
Show full item recordAbstract
Los sistemas de control interno cumplen un papel muy importante en todas las entidades públicas; por que estos son un conjunto de métodos y procedimientos que adopta la máxima autoridad ejecutiva de una entidad, para poder ayudar al cumplimiento de los objetivos de la administración pública, en asegurar tanto como sea posible la conducción ordenada y eficiente de las actividades, la exactitud e integridad de los registros contables y la preparación oportuna de información financiera contable. El presente trabajo, responde al propósito de mejorar el Sistema de Control Interno de cargo de cuenta documentada de la Unidad Financiera del Ministerio de Educación y Culturas, a través de la evaluación y fortalecimiento. Con la realización de la evaluación se pretende identificar puntos débiles de control interno, para posteriormente formular efectivas mejoras de control interno en la mencionada unidad y lograr el cumplimiento de objetivos administrativos y sobre todo financieros. Para este propósito se desarrollara el relevamiento preliminar de la institución, considerando los riesgos inherentes y los riesgos de control interno ya que la misma refleja la situación de confiabilidad de la información financiera, para este propósito realizaremos un análisis exhaustivo.