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Mostrando ítems 1-6 de 6
Auditoria financiera al servicio Plurinacional de la mujer y de la despatriarcalización - SEPMUD, entidad descentralizada del Ministerio de Justicia y transparencia institucional, correspondiente a la gestión 2019
(2021)
Culminando el Plan de estudio en la Carrera de Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad Mayor de San Andrés, como egresadas, hemos tomado la decisión de optar la titulación ...
Control interino de cuentas por cobrar por recursos otorgados a organizaciones sindicales
(2021)
La dirección del MTEPS en coordinación con el Jefe Financiero consideraran el incremento de las cuentas por cobrar, entre una y otra gestión y tomaran las acciones necesarias correspondientes para la recuperación de las ...
Proceso de seguimiento a las recomendaciones de control interno correspondiente a la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros de la Universidad Mayor de San Andrés
(2023)
Se realizó las siguientes tareas asignadas: 1.- Apoyo en la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Universidad Mayor de San Andrés, (Ejecución Presupuestaria de Ingresos) 2.- Actualización ...
Evaluación del control interno e implementación de procedimientos de control para almacenes y bienes de uso C.E.I. S.R.L.
(2022)
En el presente trabajo se tiene como objeto proporcionar mecanismos de control interno en Almacenes y Bienes de Uso y para ello a través del método deductivo y descriptivo se pudo evidenciar la situación actual de la ...
Auditoría operacional sobre la eficacia del sistema de presupuesto y los instrumentos de control interno incorporados al sistema en el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal por el período comprendido entre el 02 de enero de 2018 al 30 de septiembre de 2019
(2023)
La Carrera Contaduría Pública y el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal FONABOSQUE, suscriben un convenio en el que se comprometen a brindar apoyo a los estudiantes en la formación de profesionales idóneos de calidad y ...
Evaluación del control interno relacionado a los activos fijos en la Dirección del Notariado Plurinacional – DIRNOPLU del 01 de enero al 31 de agosto del 2019
(2023)
Actualmente en las organizaciones están presentes recursos físicos, financieros y humanos; tales como la infraestructura, el capital financiero, cartera, el prestigio ganado en el tiempo, el personal profesional, el respaldo ...