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Mostrando ítems 1-3 de 3
Proceso de seguimiento a las recomendaciones de control interno correspondiente a la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros de la Universidad Mayor de San Andrés
(2023)
Se realizó las siguientes tareas asignadas: 1.- Apoyo en la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Universidad Mayor de San Andrés, (Ejecución Presupuestaria de Ingresos) 2.- Actualización ...
Auditoría operacional sobre la eficacia del sistema de presupuesto y los instrumentos de control interno incorporados al sistema en el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal por el período comprendido entre el 02 de enero de 2018 al 30 de septiembre de 2019
(2023)
La Carrera Contaduría Pública y el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal FONABOSQUE, suscriben un convenio en el que se comprometen a brindar apoyo a los estudiantes en la formación de profesionales idóneos de calidad y ...
Evaluación del control interno relacionado a los activos fijos en la Dirección del Notariado Plurinacional – DIRNOPLU del 01 de enero al 31 de agosto del 2019
(2023)
Actualmente en las organizaciones están presentes recursos físicos, financieros y humanos; tales como la infraestructura, el capital financiero, cartera, el prestigio ganado en el tiempo, el personal profesional, el respaldo ...