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Mostrando ítems 51-60 de 67
Auditoría al Sistema de Administración de Personal de la Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación (EMAVERDE) del 1ro de Enero de 2006 al 31 de Diciembre de 2006 y del 1ro de Enero de 2007 al 25 de Junio de 2007
(2008)
En aplicación al convenio Interinstitucional entre el GMLP y la Universidad Mayor de San Andrés se realiza el presente Trabajo Dirigido titulado Auditoría al Sistema de Administración de Personal de la Empresa Municipal ...
Evaluación del Control Interno del Sistema de Contabilidad Gubernamental de la Dirección de Liquidación de los Entes Gestores de la Seguridad Social
(2008)
El Servicio Nacional de Patrimonio del Estado, fue creado mediante Ley Nº 1788, Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) el 16 de Septiembre de 1997; este es un órgano de derecho público, desconcentrado del Ministerio ...
Auditoría especial proceso de incorporación a la carrera administrativa caso: registro único para la administración tributaria municipal
(2008)
El nuevo sistema de institucionalización de cargo que el gobierno imparte, determina que las entidades gubernamentales requieren contar con instrumentos administrativos que coadyuven a cumplir con eficiencia y eficacia, ...
Elaboraciónde Manuales de procedimiento y control interno en la Agencia de viajes y turismo ATHINA TOURS S.R.L.
(2008)
La organización es un elemento importante dentro de una empresa por que permite alcanzar metas y objetivos, pero al no contar con un organigrama y los distintos manuales de procedimiento la información y los puestos ...
Elaboración del Manual de Procedimientos para la Unidad de Recaudaciones del Gobierno Municipal de Viacha
(2007)
El presente trabajo de investigación surge a través de la recomendación emergen del informe de Control Interno de la auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2005, se dio a ...
Elaboración del Manual de Procedimientos para la Unidad de Ingresos Tributarios de la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto (GMEL)
(2008)
Con la finalidad de dar cumplimiento a la modalidad de Trabajo Dirigido, como medio de graduación mediante el convenio suscrito entre el Gobierno Municipal de El Alto y la Universidad Mayor de San Andrés, el presente trabajo ...
Evaluación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno de Cargo de Cuenta Documentada en la Unidad Financiera del Ministerio de Educación y Culturas
(2009)
Los sistemas de control interno cumplen un papel muy importante en todas las entidades públicas; por que estos son un conjunto de métodos y procedimientos que adopta la máxima autoridad ejecutiva de una entidad, para poder ...
Auditoría Especial de Ingresos y Egresos a la Empresa Municipal de Aseo Urbano (EMAUR) de las Gestiones 2005 y 2006 Honorable Gobierno Municipal de Riberalta
(2009)
En el presente Trabajo Dirigido realizado en la Unidad de Auditoría Interna del Honorable Gobierno Municipal de la cuidad e Riberalta, se realizó Auditorías Gubernamentales, tales como: Auditoría al Sistema de Administración ...
Control interno de inventarios almacenes de Zona Franca de La Paz (ZOFRAPAZ)" Caso: General Industrial & Trading S.A.
(2008)
El presente trabajo dirigido es realizar un Control Interno de inventarios de los almacenes de Zona Franca de La Paz (ZOFRAPAZ) efectuando el levantamiento del inventario físico valorado de los materiales y suministros, ...
Evaluación del Sistema de contabilidad integrada de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación EMAVERDE del 01 de Enero 2006 al 25 de Junio 2007
(2008)
El presente Trabajo Dirigido denominado Evaluación del Sistema de Contabilidad Integrada de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE) del 01 de enero 2006 al 25 de Junio 2007, se desarrollo en ...