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Implantación De Obligaciones Tributarias En Los Gobiernos Autónomos Municipales Rurales
(Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas. Carrera Contaduría Publica. Instituto de Investigación de Ciencias Contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2018)La Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, concibió la estructura organizacional y se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesino, allí se ... -
Alcances De La Base Impositiva Del Impuesto A La Propiedad De Bienes Inmuebles Del Municipio De La Paz Gestión 2017
(Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas. Carrera Contaduría Publica. Instituto de Investigación de Ciencias Contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2018)La presente investigación es un estudio realizado de la incidencia del Impuesto Municipal la Propiedad de Bienes Inmuebles en el Municipio de La Paz – Bolivia, en cuanto a la aplicación de un estándar internacional que ... -
Impuesto A La Producción Y Comercialización De La Hoja De Coca En Bolivia
(Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas. Carrera Contaduría Publica. Instituto de Investigación de Ciencias Contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2018)La hoja de coca es una planta originaria de Sudamérica y juega un importante papel en las sociedades andinas. Además de sus virtudes medicinales (estimulante, anestésico, e inhibidor del hambre), posee un rol protagónico ... -
Analisis De Incentivos Tributarios Para Exportadores
(Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas. Carrera Contaduría Publica. Instituto de Investigación de Ciencias Contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2018)La recaudación por departamentos, son aquellos del eje central los que concentran la recaudación, debido a la mayor actividad económica desarrollada en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba alcanzando el 87% de la recaudación ... -
Propuesta De Una Auditoria Integral Como Herramienta De Gestion Para La Toma De Decisiones
(Universidad Mayor de San Andres. Facultad Ciencias Económicas y Financieras. Carrera Contaduría Publica. Instituto de Investigación de Ciencias Contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Posgrado., 2018)El trabajo se propone dar una perspectiva de conjunto de la auditoría integral, considerando que dicha expresión no está todavía comprendida en forma adecuada. Dicha auditoría representa un concepto en evolución a lo ... -
DIRECTRICES DEL FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA FIDA DE NACIONES UNIDAS PARA AUDITORIA DE PROYECTOS DE DESARROLLO CASO: PROYECTO DE BIOCULTURA Y CAMBIO CLIMATICO DE LA O.N.G. PRO RURAL
(Universidad Mayor de San Andres. Facultad Ciencias Económicas y Financieras. Carrera Contaduría Publica. Instituto de Investigación de Ciencias Contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Posgrado., 2018)El presente trabajo busca responder la inquietud de conocer la importancia que se otorga a la Auditoria de proyectos de desarrollo como tal. La supervisión y la gestión correcta de los recursos financieros son determinantes ... -
Propuesta de un Modelo Avanzado de Informe de Auditoría Financiera para la Aplicación en Empresas Públicas en el Marco Normativo de as Normas Internacionales de Auditoria (Nias - 2018)
(Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas. Carrera Contaduría Publica. Instituto de Investigación de Ciencias Contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2018)El presente trabajo de investigación responde a la necesidad de cambios en los mercados empresariales y profesionales más representativos y a nivel de la profesión internacional general. A esos efectos se comentan aspectos ... -
Auditoría Continua al Comercio Electrónico
(Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas. Carrera Contaduría Publica. Instituto de Investigación de Ciencias Contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2018)El nuevo mercado electrónico, que es producto del desarrollo electrónico, la internet, los multimedias y las TICs requieren para su perfeccionamiento de nuevas formas de verificación, inspección de la información financiera, ... -
"Diseño, Implantación e Implementación de la Norma de Sistemas de Gestión de Calidad Nb/Iso 9001:2015 en la Empresa Pública Productiva Lácteos de Bolivia – Lacteosbol para Cumplir los Requisitos de la Certificación Caso: Fabricación de Productos-Leche Uht, Planta Achacachi”
(Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas. Carrera Contaduría Publica. Instituto de Investigación de Ciencias Contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2018)La búsqueda de calidad en productos y servicios ofrecidos por distintas organizaciones ha sido una constante a lo largo de la historia, de este modo el componente de calidad cada día adquiere mayor importancia a nivel ... -
Auditoria Social Laboral en la Empresa Privada de Bolivia
(Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas. Carrera Contaduría Publica. Instituto de Investigación de Ciencias Contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2018)En la actualidad el mundo está en constantes cambios en diferentes ámbitos, por lo que respecta a la profesión de la auditoría también contiene actualizaciones importantes, debido a las necesidades que han surgido en los ... -
Propuesta de Aplicación del Marco de Gestión de Riesgos Empresariales – Integración con la Estrategia y el Rendimiento Caso: Empresa “Emprotel S.A.”
(Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas. Carrera Contaduría Publica. Instituto de Investigación de Ciencias Contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2018)El presente trabajo tiene como propósito dar a conocer un modelo de gestión de riesgos administrativos bajo el enfoque del “Marco de Gestión de Riesgos Empresariales integración con la Estrategia y el Rendimiento”, para ... -
Diseño, Implantación e Implementación de la Unidad de Auditoria Interna en las Empresas Privadas Comerciales “Caso Hansa Ltda.”
(Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas. Carrera Contaduría Publica. Instituto de Investigación de Ciencias Contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2018)La auditoría interna es un ente fundamental que dada su importancia debería existir en todas las organizaciones, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los procesos, para de esta forma hallar óptimos ... -
Auditoria De Desempeño En Base A La Norma Internacional De La Intosai - Issai 3000 Sobre La Eficiencia En La Distribucion En Los Programas De Alimentacion Complementaria Escolar En El Municipio De La Paz
(Universidad Mayor De San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas. Carrera de Contaduría Publica. Instituto de Investigaciones en Ciencias Contables, Financieras y Auditoría. Unidad de Postgrado, 2018)El presente investigación propone una Auditoria de Desempeño para coadyuvar a la eficiencia en la distribución de Alimentación Complementaria Escolar en la Subalcaldía Cotahuma del Municipio de la Paz, para dicho cometido ... -
Metodologia Para Diseñar E Implementar Una Auditoria Para Prevencion De Riesgos Laborales Bajo Ohsas 18001 Sistema De Gestion De Seguridad Y Salud Ocupacional
(Universidad Mayor De San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas. Carrera de Contaduría Publica. Instituto de Investigaciones en Ciencias Contables, Financieras y Auditoría. Unidad de Postgrado, 2018)La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) tiene su base en Ginebra - con 165 organismos nacionales de normalización miembros - 20500 normas publicadas, del cual forma parte Bolivia como uno de los países ... -
Sistema De Registro Para Los Informes De Auditoria Externa Elaborados Por Firmas Privadas Y Profesionales Independientes
(Universidad Mayor De San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas. Carrera de Contaduría Publica. Instituto de Investigaciones en Ciencias Contables, Financieras y Auditoría. Unidad de Postgrado, 2018)trabajo de investigación, está dirigida a los trabajos de auditoría externa a Entidades gubernamentales de Bolivia, realizada por las Firmas privadas de auditoría y Profesionales independientes (por los auditores de ... -
La Auditoria Interna como Instrumento para un Eficiente Gobierno Corporativo de Banco Bisa S.A.
(Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas. Carrera de Contaduría Pública. Instituto de Investigaciones en Ciencias contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2017)La importancia de la intermediación financiera que realiza los bancos en una economía, su alto grado de sensibilidad ante dificultades potenciales por un gobierno ineficiente y la necesidad de proteger los fondos de sus ... -
La Auditoria Interna como Instrumento para un Eficiente Gobierno Corporativo de Banco Bisa S.A.
(Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas. Carrera de Contaduría Pública. Instituto de Investigaciones en Ciencias contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2017)La importancia de la intermediación financiera que realiza los bancos en una economía, su alto grado de sensibilidad ante dificultades potenciales por un gobierno ineficiente y la necesidad de proteger los fondos de sus ... -
La Auditoria Interna como Instrumento para un Eficiente Gobierno Corporativo de Banco Bisa S.A.
(Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas. Carrera de Contaduría Pública. Instituto de Investigaciones en Ciencias contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2017)La importancia de la intermediación financiera que realiza los bancos en una economía, su alto grado de sensibilidad ante dificultades potenciales por un gobierno ineficiente y la necesidad de proteger los fondos de sus ... -
Control Interno como Herramienta de Gestión a la Planificación Estratégica en A.A.S.A.N.A. para el Cumplimiento de Metas en Base a la Eficiencia y Eficacia.
(Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas. Carrera de Contaduría Pública. Instituto de Investigaciones en Ciencias contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2017)Se lleva a cabo el desarrollo del perfil de tesis, con el tema "Control Interno como herramienta de Gestión a la Planificación Estratégica en A.A.S.A.N.A. para el cumplimiento de la metas en base a eficiencia y eficacia", ... -
Control Interno como Herramienta de Gestión a la Planificación Estratégica en A.A.S.A.N.A. para el Cumplimiento de Metas en Base a la Eficiencia y Eficacia.
(Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas. Carrera de Contaduría Pública. Instituto de Investigaciones en Ciencias contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2017)Se lleva a cabo el desarrollo del perfil de tesis, con el tema "Control Interno como herramienta de Gestión a la Planificación Estratégica en A.A.S.A.N.A. para el cumplimiento de la metas en base a eficiencia y eficacia", ...