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dc.contributor.authorMamani Nina, Ruben Saul
dc.contributor.authorValencia Tapia, Felipe Eulogio; Tutor
dc.date.accessioned2014-11-27T07:46:33Z
dc.date.available2014-11-27T07:46:33Z
dc.date.issued2014-11-27T07:46:33Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/5359
dc.description.abstractEl presente Proyecto de Grado presentado como un aporte a la Carrera de Contaduría Pública, es una recopilación de datos e información Primaria y Secundaria, que tiene como título "Manual de auditoría para evaluar el control interno del sistema de administración de bienes y servicios de entidades desconcentradas. caso de estudio: servicio nacional de verificación de exportaciones - SENAVEX" donde se realizó un trabajo previo o diagnóstico, porque al tratarse de la Elaboración de un Manual, que según solicita la teoría: Contiene una serie de referencias de Organización que son usados frecuentemente por los Ejecutivos como Política de Acción; por los Auditores como una Guía de trabajo para detectar los Riesgos por la no aplicación del Control Interno dentro el S.A.B.S..En el presente Proyecto de Grado, se aplicaron instrumentos para la recolección de información directa como: la encuesta y Entrevista. Así mismo de variables de análisis, tales como: "Determinación de Funciones. "Procedimientos aplicados al Sistema de Administración de Bienes y Servicios. " Tiempo de la Ejecución de Procesos (Agilidad o Demora en las gestiones) "Cumplimiento de Tareas de los Funcionarios El Presente Trabajo fue desarrollado y será de aplicación dentro la Entidad, ubicada en la Ciudad de La Paz Av. Camacho Esquina Bueno N° 1488 Edif. del Vice Ministerio de Comercio Interno y Exportaciones 5to. Piso., que en su Contenido General abarca los siguientes componentes: "Recursos Humanos "Estrategias Procedimentales "Cumplimientos Normativos El Problema principal de la Entidad entre otros, radica en que no se cuenta con un Manual o Guía que coadyuve en el establecimiento de Deficiencias y Excepciones del Control Interno relacionadas con el S.A.B.S., aspecto que limita la realización de Auditorías al Sistema de Administración de Bienes y Servicios, produciendo Ineficacias a las tareas del Auditor. El Objetivo Principal del Proyecto propone una herramienta hacia la colaboración de las tareas del Auditor evaluando el Control Interno de los Procesos y Subsistemas del S.A.B.S. Así mismo, se pretende que el presente se constituya en una Guía para los Auditores en la realización de Auditorías de este tipo dentro las Entidades Desconcentradas. Una vez determinada la factibilidad del Manual dentro el SENAVEX se llega a determinar Conclusiones y Recomendaciones dentro las cuales se insertan las Deficiencias y Excepciones, determinadas dentro el Examen de Auditoria detallándose de la siguiente manera:deficiencias "No existencia de Políticas de Prevención de Contrataciones de Bienes y Servicios. "Falta de Herramientas de Control exepciones "Insuficiencia de Personal."Asignación inoportuna de Bienes.en_US
dc.language.isoesen_US
dc.subjectMANUAL DE AUDITORIAen_US
dc.subjectCONTROL INTERNOen_US
dc.subjectSISTEMA DE BIENES Y SERVICIOSen_US
dc.subjectENTIDADES DESCONCENTRADASen_US
dc.subjectSENAVEXen_US
dc.titleManual de auditoría para evaluar el control interno del sistema de administración de bienes y servicios de entidades desconcentradas Caso de estudio: servicio nacional de verificación de exportaciones (SENAVEX)en_US
dc.typeThesisen_US


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