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Mostrando ítems 1-10 de 75
El control de gestión en las EMPRESAS
(2007)
INTRODUCCIÓN. CAPITULO I MARCO METODOLÓGICO. 1.1 Justificación de la Investigación, 1.2 Objetivo de la Investigación, 1.3 Metrología de la Investigación, CAPITULO II MARCO CONCEPTUAL. 2.1 ¿Por qué nace la necesidad del ...
Evaluación a los procedimientos administrativos previos al inicio del seguimiento de los informe de auditoria caso : Ministerio de Hacienda
(2008)
El presente proyecto consistirá básicamente en la elaboración de una propuesta a objeto de dar solución a un problema práctico a través de procedimientos metodologías y estrategias, los cuales incluyen aspectos técnicos, ...
La aplicación del sistema de administración de personal en el sector público
(2007)
Las Instituciones deben contar con excelente Recurso Humano, que permite desarrollar a pleno las tereas señaladas, esto debe ser además coadyuvado mediante adecuados procesos de capacitación permanente, de manera que estos ...
El mapa de riesgos, una herramienta de evaluación del control interno frente a la corrupción y el fraude
(2007)
INTRODUCCIÓN. CAPITULO I 1 ANTECEDENTES. 1.1 El problema de la Investigación, 1.2 Justificación de la Investigación, 1.3 Objetivos de la Investigación. CAPITULO II. 2. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN. 2.1 Tipo de estudio, ...
Control y manejo de almacén de materiales del Honorable Senado Nacional para buscar eficiencia administrativa.
(2007)
El presente trabajo de investigación Control Interno adecuado sobre los inventarios desde el punto de vista de la Oficialía Mayor del Honorable Senado Nacional, difícilmente puede ser enfatizada. En algunos Organismos, la ...
El control interno en el marco de la empresa
(2008)
La necesidad de la auditoría interna se pone de manifiesto en una empresa a medida que ésta aumenta en volumen, extensión geográfica y complejidad y hace imposible el control directo de las operaciones por parte de la ...
La auditoria de gestión de calidad y gestión de riesgos en las organizaciones. Caso : Ministerio de Trabajo
(2007)
En el contexto económico actual donde se destaca la competitividad y globalización de los mercados, los modelos de calidad han evolucionado hacia una consecución de la excelencia de la gestión. Así, cada vez un mayor número ...
Implementación de control interno en el desempeño y evaluación de personal en la gestión pública - SAP
(2008)
El presente trabajo, trata de demostrar que en el desarrollo de sus funciones especificas y generales los funcionarios públicos son guiados por leyes, reglamentos, manuales, como lo determina la ley 1178. Pero además para ...
El control interno en la planeación de la Auditoria
(2006)
Uno de los conceptos que se acepta mas ampliamente en la teoría y practica de la auditoria es la importancia de la estructura de control interno del cliente para generar información financiera confiable. En algunos casos, ...
La auditoria de calidad para auditores internos
(2006)
El presente Proyecto de Grado tiene como objetivo el análisis ha realizar mediante sistemas de calidad para que las Auditorias de Calidad cumplan con el propósito planteado mediante el cumplimiento y mantenimiento integral ...