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Mostrando ítems 21-30 de 319
Evaluación del control interno del sistema de organización administrativa en la industria INALBES
(2014-09-17)
Nuestro objetivo principal, es emitir un Informe respecto a los grados de implantación, implementación y desarrollo del Sistema de Organización Administrativa. Utilizando como analogía los preceptos establecidos de la Ley ...
Evaluación del control interno de la cuenta de inventarios del examen de confiabilidad de registros y estados financieros del gobierno autónomo municipal de La Paz al 31 de diciembre de 2012
(2014-11-27)
La evaluación del Control Interno tiene una gran influencia sobre el desarrollo del trabajo de Auditoría, la cual se refleja en los procedimientos de Auditoría a ejecutar, pues de acuerdo a las fortalezas y debilidades ...
Auditoria especial al proceso de contratación PDLP-CC-ANPE-060-09 impresión de estatutos autonómicos
(2014-11-27)
Para la realización de una auditoría, se requiere aplicar los conocimientos adquiridos y conocer las normas que regulan su desarrollo, en ese sentido este Proyecto determina la aplicación de estos en la realización de una ...
La solidez del sistema financiero Boliviano y su comportamiento en el periodo 2009-2012
(2014-11-27)
El sistema financiero de un país está formado por el conjunto de instituciones, medios y mercados, cuyo fin primordial es canalizar el ahorro que generan los prestamistas hacia los prestatarios, así como facilitar y otorgar ...
La importancia del control de gestión y riesgos para prevenir fraudes en las entidades de microcrédito
(2014-11-27)
El Riesgo de la industria del Microcrédito como factor interno y Externo siempre están presentes en el entorno, además que sus actividades se enmarca dentro de las prescripciones legales el ente regulador ASFI, ...
Evaluación del sistema de administración del personal (SAYCO)-COVIPOL
(2014-11-27)
Resumen Ejecutivo de la Unidad de Auditoría Interna del Informe AUD.P.-Nº004/2012 de 28 diciembre de 2012, correspondiente a la Auditoría SAYCO del Sistema de Administración de Personal - COVIPOL al 31/07/2012, ejecutada ...
Auditoria de confiabilidad de registros y estados financieros del Gobierno Autónomo municipal de La Paz al 31/12/2011 (Cuenta 22320 "Deuda pública externa")
(2014-09-23)
El presente Trabajo Dirigido denominado: "Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de Gobierno Autónomo Municipal de La Paz al 31/12/2011(Cuenta 22320 "Deuda Pública Externa"), fue realizado en la ...
Propuesta de elaboración de un manual de auditoria para la evaluación del control interno relacionado con la selección de personal en entidades que otorgan préstamos de dinero con recursos propios, caso de estudio: Prendamas S.R.L.
(2014-09-23)
La inexistencia de procedimientos que permitan evaluar el Control Interno en procesos tales como el de Selección de Personal, origina la necesidad de elaborar un Manual de Auditoría para Evaluación del Control Interno ...
Cancillería del Estado Plurinacional dfe Bolivia Auditoria especial de gastos de funcionamiento del Consulado General de Bolivia en Madrid-España por el periodo comprendido entre Enero 2009-Diciembre 2012
(2014-09-23)
El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, durante el periodo comprendido entre Enero de 2009 a Diciembre de 2012, transfirió Recursos Financieros al Consulado de Bolivia en Madrid - España, ...
Diseño de un sistema de control interno para organizaciones sin fines de lucro
(2014-09-23)
Este proyecto es una propuesta de control Interno Contable para una organización sin fines de lucro, de reciente creación. Se detectó que las cuentas de mayor riesgo son; Caja, Bancos, Fondo de Caja Chica y Compras y ...