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Mostrando ítems 11-20 de 22
Manual de evaluación del control interno de procedimientos de adquisición de bienes y servicios para la Universidad Mayor de San Andrés (área desconcentrada facultad técnica)
(2014-11-27)
La Adquisición de Bienes y Servicios, forma parte de una de las principales Actividades de la Universidad Mayor de San Andrés, es así que cuentan con un sin número de Bienes y Servicios, desde compras menores hasta ...
Reingenieria de procesos y procedimientos para optimizar el control interno del departamento financiero del consejo de la judicatura distrito La Paz
(2014-11-26)
El trabajo consiste en mejorar los procesos y procedimientos para poder mejorar el control interno para una buena toma de decisiones con una información veraz y confiable, a la vez poder llegar a los objetivos de manera ...
Manual de auditoría para evaluar el control interno del sistema de administración de bienes y servicios de entidades desconcentradas Caso de estudio: servicio nacional de verificación de exportaciones (SENAVEX)
(2014-11-27)
El presente Proyecto de Grado presentado como un aporte a la Carrera de Contaduría Pública, es una recopilación de datos e información Primaria y Secundaria, que tiene como título "Manual de auditoría para evaluar el control ...
Optimizar el proceso crediticio en la otorgación de crédito en banca comunal (caso pro mujer)
(2014-11-27)
En Bolivia en 1990, nace Programas para la Mujer ONG (Organización No Gubernamental), dirigida exclusivamente a mujeres de bajos recursos. El enfoque inicial fue en educación, salud, planificación familiar y desarrollo ...
Elaboración de un manual de auditoria para la evaluación de control interno del sistema de administración de personal en la Caja Nacional de Salud de la ciudad de La Paz
(2014-09-17)
El presente Proyecto de Grado, consta de 8 capítulos, estructurados conforme a las exigencias de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, como también de la Carrera de Contaduría Pública, pertenecientes a la ...
Evaluación de control interno relacionado con la rendición de cuentas de la ONG coordinadora de la mujer
(2014-09-17)
En relación al examen de auditoría que hemos realizado sobre los Estados Financieros básicos del Fondo MDG3 Construyendo una Cultura de Equidad para el Ejercicio de los Derechos de las Mujeres Proyecto BO/263- 2010, ...
Evaluación del control interno respecto a os activos fijos de la Unidad Educativa de Niños con discapacidad visual "Aprecia La Paz"
(2014-09-15)
Nuestro examen está constituido por toda la documentación e información relacionada con el manejo y disposición de los Activos Fijos. Nuestro objetivo de la Evaluación fue emitir una opinión independiente, respectos a los ...
Manual de auditoria para evaluar el control interno respecto al proceso de selección de personal en una empresa importadora - caso de estudio empresa SICA
(2014-09-17)
Existe una necesidad de conformar una nueva Visión de la Auditoría de Recursos Humanos desde un Enfoque Sistémico, de tal manera de ubicarla como un Componente muy importante, encargada de proteger el buen funcionamiento ...
Manual de evaluación del control interno relacionado con el proceso de selección de personal en entidades descentralizadas policiales-caso de estudio "COVIPOL"
(2014-09-15)
La ausencia de Guías o Procedimientos en "COVIPOL" que permitan evaluar o medir el Control Interno en Procesos de Selección de Personal, origina la necesidad de elaborar un Manual de Evaluación del Control Interno Relacionado ...
Evaluación del control interno de las recaudaciones por importaciones de la Cámara Nacional de Industrias
(2014-09-23)
El presente trabajo deInvestigación, se realizó con el fin de emitir una opinión y tuvo como objetivo,Evaluar el Control Interno en las Recaudaciones por Importación implementado en el Departamento de Contabilidad de la ...