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Mostrando ítems 151-160 de 190
Auditoría especial proceso de incorporación a la carrera administrativa caso: registro único para la administración tributaria municipal
(2008)
El nuevo sistema de institucionalización de cargo que el gobierno imparte, determina que las entidades gubernamentales requieren contar con instrumentos administrativos que coadyuven a cumplir con eficiencia y eficacia, ...
Evaluación y adecuación del Sistema de Control Interno de las operaciones financieras y administrativas del Servicio Departamental de Salud La Paz
(2007)
El Servicio de Control Interno, cumple un papel muy importante en toda entidad pública y privada e así que en la Unidad Administrativa y Financiera del SEDES L.P., se identifico los puntos débiles más relevantes, sobre las ...
Aplicación e implementación del régimen aduanero de admisión temporal para perfeccionamiento activo en exportaciones e importaciones en la empresa Milos International S.A. (Liliana Castellanos)
(2008)
MILOS INTERNATIONAL S.A., es una empresa dedicada al diseño y confección de prendas de vestir de alpaca. Las prendas de vestir que se ofrece al cliente se requiere materia prima e insumos que es importada de diferentes ...
Elaboración del Manual de Procedimientos para la Unidad de Recaudaciones del Gobierno Municipal de Viacha
(2007)
El presente trabajo de investigación surge a través de la recomendación emergen del informe de Control Interno de la auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2005, se dio a ...
Auditoría Especial de cuentas a pagar del Instituto Nacional de Estadística Gestión 2006 - 2007
(2008)
Este Trabajo Dirigido engloba siete capítulos los cuales son descritos en los subsiguientes párrafos: el Marco Institucional del Instituto Nacional de Estadística (INE), Planteamiento y Justificación del Problema, Metodología, ...
Auditoría SAYCO al Sistema de Administración de Bienes y Servicios del Honorable Gobierno Municipal de Riberalta
(2008)
I. Introducción.- 1.1. Convenio. 1.2. Marco Institucional. 1.3. Unidad de Auditoría Interna. II.- Objetivos.- 2.1. Objetivo General. 2.2. Objetivo Específico. III.- Planteamiento del Problema.- 3.1. Identificación del ...
Implementación del sistema de control interno para la administración de proyectos de inversión caso: Sistema de riego ahijadera (Prefectura del Departamento de La Paz)
(2006)
El presente trabajo proporciona herramientas necesarias para mejorar el sistema de información por lo cual implementaremos un sistema de control interno para la administración adecuada de los proyectos de inversión este ...
Implementación del Manual de Normas y Procedimientos Financieros caso: Programa de Desarrollo Empresarial para empresas PRODEPE S.R.L.
(2008)
El presente trabajo es considerado una herramienta que establece los mecanismos primordiales para el desempeño organizacional de las diferentes unidades pertenecientes a PRODEPE interrelacionadas con el área financiera; ...
Manual de procedimientos del proceso de contratación de obras, bienes y servicios de la Subalcaldía Periférica - Macro Distrito 3 de la Ciudad de La Paz
(2008)
Como resultado del trabajo dirigido se ha diseñado y se ha implantado en la Sub Alcaldía Periférica Macro Distrito 3 un "Manual de procedimientos del proceso de contratación de obras, bienes y servicios", ajustado a la ...
Auditoría Especial sobre la asignación del Escalafón Médico Profesional
(2008)
En cumplimento al convenio interinstitucional suscrito entre el Servicio Departamental de Salud La Paz y la Universidad Mayor de San Andrés se realizo el Trabajo Dirigido en la Unidad de Auditoría Interna del SEDES La Paz, ...