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Mostrando ítems 1-4 de 4
Evaluación del control interno en la revisión ex ante de operaciones crediticias caso Banco Unión S.A. – Agencia San Pedro
(2021)
Este documento pretende realizar la evaluación al sistema de control interno implementado en el Banco Unión S.A., en la Agencia San Pedro en la ciudad de La Paz, proceso que coadyuva a la otorgación de créditos de manera ...
Auditoria financiera al servicio Plurinacional de la mujer y de la despatriarcalización - SEPMUD, entidad descentralizada del Ministerio de Justicia y transparencia institucional, correspondiente a la gestión 2019
(2021)
Culminando el Plan de estudio en la Carrera de Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad Mayor de San Andrés, como egresadas, hemos tomado la decisión de optar la titulación ...
Control interino de cuentas por cobrar por recursos otorgados a organizaciones sindicales
(2021)
La dirección del MTEPS en coordinación con el Jefe Financiero consideraran el incremento de las cuentas por cobrar, entre una y otra gestión y tomaran las acciones necesarias correspondientes para la recuperación de las ...
Evaluación del control interno e implementación de procedimientos de control para almacenes y bienes de uso C.E.I. S.R.L.
(2022)
En el presente trabajo se tiene como objeto proporcionar mecanismos de control interno en Almacenes y Bienes de Uso y para ello a través del método deductivo y descriptivo se pudo evidenciar la situación actual de la ...