Buscar
Mostrando ítems 91-100 de 254
El Sistema de Control Interno basado en el informe COSO
(2013-05-23)
Debido al mundo económico integrado que existe hoy en día se ha creado la necesidad de integrar metodologías y conceptos en todos los niveles de las diversas áreas administrativas y operativas con el fin de ser competitivos ...
Auditoria especial de ingresos y egresos en el Hospital Municipal Boliviano Holandés por el periódo comprendido entre el 02 de enero al 31 de diciembre de 2009
(2013-05-23)
El presente trabajo titulado "AUDITORÍA ESPECIAL DE INGRESOS EN EL HOSPITAL MUNICIPAL BOLIVIANO HOLANDÉS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009". El objetivo del examen es emitir una ...
Modelo de evaluación del control interno para el mejoramiento del proyecto gubernamental "Mi Agua" (Mas inversión para el agua - riego por aspersión) en favor de las comunidades originarias en el área rural (Comunidad El Asiento - ARACA)
(2013-06-17)
El presente trabajo “MODELO DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROYECTO GUBERNAMENTAL “MI AGUA” (MÁS INVERSIÓN PARA EL AGUA - RIEGO POR ASPERSIÓN) EN FAVOR DE LAS COMUNIDADES ORIGINARIAS EN EL ÁREA ...
Manual de Auditoría para evaluación del control Interno relacionado con el proceso de selección de personal para empresas almaceneras de mercaderias importadas y exportadas
(2013-05-24)
La inexistencia de guías o procedimientos que permitan evaluar o medir, el control Interno en procesos tales como el de selección de personal, originan la necesidad de elaborar un manual de Auditoria para Evaluación del ...
Control interno respecto al análisis de la cuenta 115 deudores varios del ex fondo complementario Minero de seguridad socila en proceso de cierre.
(2013-05-23)
El trabajo Dirigido es una de las modalidades de titulación para los egresados de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad Mayor de San Andres-Carrera de Contaduria Pública, que comprende la ...
Sistema de control interno para la eficiente disposición de bienes muebles de entidades estatales administrativas por SENAPE
(2013-05-23)
Según el Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (SENAPE), y la Universidad Mayor de San Andrés, de fecha 08 de febrero de 2008, cuyo objeto es desarrollar ...
Analisis de la viabilidad del sistema de matriz de control interno para su implemetación en el area de almacen aplicado al sector comercial en la ciudad de La Paz
(2013-05-27)
Se ha desarrollado un enfoque orientado a ejecutar mecanismos ágiles de evolución del control interno, cuyos resultados debidamente ponderados servirán como herramienta básica para que se proyecte y determine el alcance, ...
Recomendaciones de contol interno emergentes de la auditoría de confiabilidad de la Universidad Mayor de San Andrés al 31 de diciembre de 2010 - Administración Central : (Cuenta: Activos Fijos Muebles).
(2013-05-23)
De acuerdo al Convenio Interno, entre el Departamento de Auditoría Interna de la Universidad Mayor de San Andrés y la Carrera de Auditoría, firmado el 16 de diciembre de 2004, y con el principal objetivo de determinar el ...
Auditoria SAYCO del sistema de programación de operaciones al 16 de noviembre de 2009 del Ministerio Trabajo, Empleo y Previsión Social.
(2013-05-24)
Desarrollar una Auditoría SAYCO al Sistema de Programación de Operaciones, que es un examen profesional, objetivo y sistemático de las operaciones y actividades del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, conforme ...
Manual de procedimientos para la captación de recursos del Hospital de segundo nivel de la Municipalidad de Viacha.
(2013-05-23)
Tomando en cuenta la Ley 2028 de Municipalidades que en su artículo 86º define que el hospital es un bien de dominio público y patrimonio institucional destinado a la administración municipal y a la prestación de un servicio ...