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Mostrando ítems 71-80 de 229
Implantación del reglamento específico del sistema de contabilidad integrada en la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Viacha
(2013-05-23)
El presente Trabajo, realizado en la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Viacha (EMAPAV), trata de la Elaboración e Implantación del Reglamento Especifico del Sistema de Contabilidad Integrada, regulado por ...
Manual de procedimientos para el control efectivo de la administración del desayuno escolar en la Unidad Educativa Luis Alberto Pabón del Municipio de La Paz
(2013-06-17)
El objetivo principal del presente Proyecto de Grado, es diseñar un Manual de Procedimientos Operativoen el Sector Público, democrático y autónomo “Gobierno Autónomo Municipal de La Paz”, que permita tener un Control ...
El Sistema de Control Interno basado en el informe COSO
(2013-05-23)
Debido al mundo económico integrado que existe hoy en día se ha creado la necesidad de integrar metodologías y conceptos en todos los niveles de las diversas áreas administrativas y operativas con el fin de ser competitivos ...
Auditoria especial de ingresos y egresos en el Hospital Municipal Boliviano Holandés por el periódo comprendido entre el 02 de enero al 31 de diciembre de 2009
(2013-05-23)
El presente trabajo titulado "AUDITORÍA ESPECIAL DE INGRESOS EN EL HOSPITAL MUNICIPAL BOLIVIANO HOLANDÉS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009". El objetivo del examen es emitir una ...
Modelo de evaluación del control interno para el mejoramiento del proyecto gubernamental "Mi Agua" (Mas inversión para el agua - riego por aspersión) en favor de las comunidades originarias en el área rural (Comunidad El Asiento - ARACA)
(2013-06-17)
El presente trabajo “MODELO DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROYECTO GUBERNAMENTAL “MI AGUA” (MÁS INVERSIÓN PARA EL AGUA - RIEGO POR ASPERSIÓN) EN FAVOR DE LAS COMUNIDADES ORIGINARIAS EN EL ÁREA ...
Manual de Auditoría para evaluación del control Interno relacionado con el proceso de selección de personal para empresas almaceneras de mercaderias importadas y exportadas
(2013-05-24)
La inexistencia de guías o procedimientos que permitan evaluar o medir, el control Interno en procesos tales como el de selección de personal, originan la necesidad de elaborar un manual de Auditoria para Evaluación del ...
Control interno respecto al análisis de la cuenta 115 deudores varios del ex fondo complementario Minero de seguridad socila en proceso de cierre.
(2013-05-23)
El trabajo Dirigido es una de las modalidades de titulación para los egresados de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad Mayor de San Andres-Carrera de Contaduria Pública, que comprende la ...
Sistema de control interno para la eficiente disposición de bienes muebles de entidades estatales administrativas por SENAPE
(2013-05-23)
Según el Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (SENAPE), y la Universidad Mayor de San Andrés, de fecha 08 de febrero de 2008, cuyo objeto es desarrollar ...
Analisis de la viabilidad del sistema de matriz de control interno para su implemetación en el area de almacen aplicado al sector comercial en la ciudad de La Paz
(2013-05-27)
Se ha desarrollado un enfoque orientado a ejecutar mecanismos ágiles de evolución del control interno, cuyos resultados debidamente ponderados servirán como herramienta básica para que se proyecte y determine el alcance, ...
Recomendaciones de contol interno emergentes de la auditoría de confiabilidad de la Universidad Mayor de San Andrés al 31 de diciembre de 2010 - Administración Central : (Cuenta: Activos Fijos Muebles).
(2013-05-23)
De acuerdo al Convenio Interno, entre el Departamento de Auditoría Interna de la Universidad Mayor de San Andrés y la Carrera de Auditoría, firmado el 16 de diciembre de 2004, y con el principal objetivo de determinar el ...