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Mostrando ítems 21-30 de 75
Diseño de sistemas de administración de recursos humanos, para la empresa engels, MERKEL & CIA, (BOLIVIA) S.A. sucursal Santa Cruz
(2009)
1. ANTECEDENTES, 1.1 Modalidad de Proyecto de Grado, 2. INTRODUCCIÓN, 2.1 El Sistema de Recursos Humanos en el Sector Público y Privado de Bolivia, 2.1.1 El Sector Público, 2.1.2 El Sector Privado, 2.1.3 Análisis Comparativo, ...
Implantación de procedimientos para mejorar el control interno de las retenciones por garantía de cumplimiento a contratos en el G.M.L.P.
(2009)
Con la promulgación de la ley 1178 de administración y control gubernamental del 20 de julio de 1990, se inicio un Programa de Reforma de la administración financiera del estado Boliviano. Entre las entidades públicas ...
El Control Interno Gubernamental y su Impacto en los ingresos generados por el Registro Internacional Boliviano de Buques (RIBB)
(Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas. Carrera de Contaduría Pública. Instituto de Investigaciones en Ciencias contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2003)
la ley 1178 de administración y control gubernamental y las disposiciones que norman los procedimientos de control para lograr la eficiencia, eficacia y economicidad de las instituciones públicas, ha puesto de relieve la ...
La Ley SAFCO 1178, y la lucha contra la corrupción
(2007)
A consecuencia de la acción corrupta de los funcionarios públicos, el monopolio con que actúan las entidades estatales a través de los trámites burocráticos, la politización de los gobiernos de turno que solo utilizan el ...
Estructura de Costos del Gas Licuado de Petroleo y Control Interno
(Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas. Carrera de Contaduría Pública. Instituto de Investigaciones en Ciencias contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2006)
la ausencia de información para los ejecutivos de la empresa sobre datos financieros y costos de operación de manera real, oportuna y sobre todo consiste principalmente referidos a costo de ventas, precios unitarios del ...
Control interno en el proceso de ejecución presupuestaria
(2009)
INTRODUCCIÓN 1 PRIMERAPARTE CAPÍTULO I 1. ANTECEDENTES 3 1.2 Justificación de l a Investigación 3 1.3 Objetivos de la Investigación 5 CAPÍTULO II 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 7 Información 8 Tratamiento de la Información ...
Evaluación y adecuación del Sistema de Control Interno de las operaciones financieras y administrativas del Servicio Departamental de Salud La Paz
(2007)
El Servicio de Control Interno, cumple un papel muy importante en toda entidad pública y privada e así que en la Unidad Administrativa y Financiera del SEDES L.P., se identifico los puntos débiles más relevantes, sobre las ...
Seguimiento a la auditoría de Sistemas de Administración y Control, del Sistema de Administración de Bienes y Servicios del Ministerio de Gobierno
(2007)
Introducción. Capítulo I.- 1.1. Planteamiento del Problema. 1.2. Objetivos. 1.3. Justificación. Capítulo II.- 2.1. Marco Institucional. 2.2. Marco Conceptual. Capítulo III.- 3.1. Marco Legal y Técnico. Capítulo IV.- 4.1. ...
Elaboración del procedimientos de administración y control de almacenes en el Servicio Prefectural de Caminos (SEPCAM)
(2005)
A través de la evaluación correspondiente y antecedentes descritos en informes de Auditorias de Administración y Control SAYCO' s realizados anteriormente al Servicio Prefectural de Caminos, se evidencio la falta de adecuados ...
Implementación del sistema de control interno para la administración de proyectos de inversión caso: Sistema de riego ahijadera (Prefectura del Departamento de La Paz)
(2006)
El presente trabajo proporciona herramientas necesarias para mejorar el sistema de información por lo cual implementaremos un sistema de control interno para la administración adecuada de los proyectos de inversión este ...